沒有成本發(fā)票要交稅
已知凈利潤(rùn)率4%,求4季度應(yīng)納企業(yè)所得稅,應(yīng)納所得稅額>300萬,應(yīng)納企業(yè)所得稅=收入*凈利潤(rùn)率*25%還是所得稅費(fèi)用=利潤(rùn)總額-凈利潤(rùn),利潤(rùn)總額=凈利潤(rùn)/75%?
老師,公司這個(gè)季度應(yīng)納稅所得額超過300萬元了,稅率不享受小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策了,公司領(lǐng)導(dǎo)要求企業(yè)所得稅稅負(fù)保持1%左右,本季度利潤(rùn)總額為正數(shù),但由于企業(yè)所得稅稅率提高使本季度企業(yè)所得稅費(fèi)用增加從而導(dǎo)致本季度凈利潤(rùn)為負(fù)數(shù),但利潤(rùn)總額和凈利潤(rùn)本年累計(jì)數(shù)數(shù)都為正數(shù),這種情況還需要繳納企業(yè)所得稅嗎?
我的凈利潤(rùn)是3732695.12元。請(qǐng)問小微企業(yè)的企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策應(yīng)納稅所得稅額不超過300萬元。這個(gè)不超過300萬不是指我的凈利潤(rùn)吧。
老師,企業(yè)所得稅小微企業(yè),年度應(yīng)納稅所得額在300萬內(nèi),指是利潤(rùn)總額在300萬內(nèi)對(duì)吧,老師,超過這個(gè)額就不算企業(yè)所得稅小微企業(yè)。對(duì)吧,老師
企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額不超過300萬是指利潤(rùn)總額嗎?
老師好,我單位辦公用地是集團(tuán)名下的其他子公司的地方,我單位是免費(fèi)使用,現(xiàn)在因?yàn)闃I(yè)務(wù)需要提發(fā)票額度,稅務(wù)局就用房產(chǎn)稅卡著不批額度?,F(xiàn)在要求補(bǔ)房產(chǎn)稅,因?yàn)楫a(chǎn)權(quán)單位一直沒交,我單位也是免費(fèi)用,這種特殊情況,我單位現(xiàn)在為了能盡快批下發(fā)票額度,決定按租賃繳納,但沒有合同,稅種核定時(shí)房租就大概寫了一月幾百(房子面積就50平米,)這樣會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)??
企業(yè)給職工發(fā)福利怎樣申報(bào)個(gè)人所得稅
增值稅有加計(jì)抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個(gè)?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉(zhuǎn)變承擔(dān)的責(zé)任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對(duì)吧?農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品,不應(yīng)該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了,平時(shí)就零申報(bào),現(xiàn)在稅局說有一個(gè)稅源中間有一兩個(gè)月沒有申報(bào),因?yàn)楫?dāng)時(shí)有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報(bào),沒有數(shù)據(jù)的我就沒有勾選零申報(bào),現(xiàn)在還能有方法更正嗎?也和稅局說了是收到季度的就全部一次交了,沒有漏稅
如果前任財(cái)務(wù)沒有交接怎么處理
怎么登錄不進(jìn)去快賬軟件
農(nóng)產(chǎn)品,這是一家一般納稅人,是銷售水果,一年銷售額在100多萬! 平時(shí)購(gòu)買貨是從農(nóng)戶人手上進(jìn)貨的,直接從公司賬戶轉(zhuǎn)給農(nóng)戶的個(gè)人卡上,導(dǎo)致賬戶上公轉(zhuǎn)私有很多人! 農(nóng)戶人又不能開票給公司入賬,要怎么做才合規(guī)合理,農(nóng)戶人開出的收據(jù)給公司可以做賬嗎?
老師,資料一是2個(gè)履約義務(wù),資料2是1個(gè)履約義務(wù),資料3是1個(gè)履約義務(wù),對(duì)嗎
我寫的是預(yù)交情況。
匯算不就是265.39-300+300=265.39 結(jié)果是一樣的,老師對(duì)的。
老師我轉(zhuǎn)過來彎了,你寫是正確的。預(yù)交的企業(yè)所得稅=265.49-300=-34.51? ?所以不交。匯算的時(shí)候成本沒有發(fā)票稅務(wù)局不認(rèn),所以調(diào)增=265.49-300+300=265.49所以最終金額是265.49 元
是的,匯算算的時(shí)候要調(diào)整回來