你好,需要做賬務(wù)處理嗎?
預(yù)算會(huì)計(jì)和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的分錄
請(qǐng)做分錄,圖片上的全,描述不全。資料:2014年某事業(yè)單位(增值稅一般納稅人),發(fā)生如下業(yè)務(wù): 因事業(yè)活動(dòng)需要向工商銀行借款500000元,期限6個(gè)月。 之前因滿(mǎn)足日常非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)向建設(shè)銀行借入的3年期借款到期,償還本金500000元,到期一次償還利息50000元。 購(gòu)買(mǎi)非自用甲材料一批,價(jià)款50000元,增值稅8000元,款項(xiàng)尚未支付。 4.開(kāi)出、承兌商業(yè)匯票抵充應(yīng)付材料款117000元。 預(yù)收銷(xiāo)售產(chǎn)品款項(xiàng)5000元,已存入銀行。 政府采用實(shí)撥資金方式通過(guò)本單位轉(zhuǎn)播給下屬單位的財(cái)政撥款300000元。 計(jì)算出本月應(yīng)支付從事專(zhuān)業(yè)活動(dòng)人員薪酬500000元,經(jīng)營(yíng)活動(dòng)人員薪酬20000元。
某事業(yè)單位為增值稅一般納稅人。2013年2月6日購(gòu)入存貨一批,增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明價(jià)款為50000元,增值稅稅額為8500元,原材料已經(jīng)驗(yàn)收入庫(kù)。該事業(yè)單位開(kāi)出并經(jīng)開(kāi)戶(hù)銀行承兌的商業(yè)匯票一張,面值為58500元,期限5個(gè)月。交納銀行承兌手續(xù)費(fèi)29.25元。7月6日商業(yè)匯票到期,該事業(yè)單位無(wú)力支付票款。要求:根據(jù)上述資料,編制會(huì)計(jì)分錄。
2.請(qǐng)做出以下單位相關(guān)事項(xiàng)預(yù)算會(huì)計(jì)賬務(wù)處理。(1)某事業(yè)單位借款300萬(wàn)元,用于行政辦公樓改建,借款利率8%,借款期限2年,按年分期付息。請(qǐng)做出該單位每年支付利息的賬務(wù)處理。(2)某事業(yè)單位繳納上月因經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的應(yīng)交而未交的增值稅5000元。(3)某行政單位以庫(kù)存現(xiàn)金支付某修理服務(wù)人員勞務(wù)費(fèi)3500元,為其代扣個(gè)人所得稅50元。(4)某事業(yè)單位因經(jīng)營(yíng)活動(dòng)預(yù)收G公司貨款2000元,存入銀行。(5)某事業(yè)單位收到上級(jí)單位撥來(lái)的彌補(bǔ)事業(yè)開(kāi)支不足的非財(cái)政補(bǔ)助的專(zhuān)項(xiàng)資金收入200000元。
2/某行政單位2019年1月經(jīng)批準(zhǔn)以閑置辦公用房對(duì)外出租,按照規(guī)定,繳納上半年房產(chǎn)稅66000元,以財(cái)政授權(quán)支付方式支付。4/某事業(yè)單位2018年11月3日為開(kāi)展經(jīng)菅活動(dòng)委托某企業(yè)制作一批科普產(chǎn)品,預(yù)付賬款142000元;11月15日科普產(chǎn)品制作完畢并交付入庫(kù),企業(yè)給該事業(yè)單位開(kāi)具金額為160000元的發(fā)票,該事業(yè)單位補(bǔ)付尾款18000元,款項(xiàng)均采用銀行存款支付。5./某事業(yè)單位2018年按照規(guī)定應(yīng)該上繳上級(jí)部門(mén)160000元,該款項(xiàng)于當(dāng)年12月上繳;12月31日該事業(yè)單位“上繳上級(jí)費(fèi)用”科目和“上繳上級(jí)支出”科目累計(jì)借方余額均為160000元,期末進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。6:某事業(yè)單位2018年要對(duì)下屬事業(yè)單位補(bǔ)助1000000元,該補(bǔ)助款于12月支付:12月31日“對(duì)附屬單位補(bǔ)助費(fèi)用”科目和“對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出”科目累計(jì)借方余額均為1000000元,年末進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。要求:根據(jù)上述業(yè)務(wù)做出相應(yīng)的會(huì)計(jì)處理。
每月社保繳納和個(gè)稅申報(bào)截至日期是多少號(hào)呢
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小規(guī)模,更正24年四季度所得稅報(bào)表后,應(yīng)多預(yù)繳比如10元,但是更正后沒(méi)有補(bǔ)繳款的地方,現(xiàn)在在所得稅匯算申報(bào)表里,也是按更正后稅款計(jì)算的,沒(méi)有按原繳納金額來(lái),應(yīng)該怎么處理?
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實(shí)操課平臺(tái)老師的回復(fù)好像沒(méi)有通知
老師您好,應(yīng)付職工薪酬,匯算清繳應(yīng)該填本年累計(jì)借方還是貸方
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