用(實際庫存-賬面庫存)算
我們是工業(yè)企業(yè),進(jìn)銷存用的是月末加權(quán)平均,現(xiàn)在調(diào)庫存只能調(diào)入庫,比如一件商品沒有了,月初還剩著500我入庫那里的數(shù)量填了負(fù)500,因為用的是月末加權(quán)平均,單價不一樣,庫存里面沒有了產(chǎn)品,但是還有余額這個怎么辦(比如月初數(shù)量是500,金額是5000,入庫數(shù)量我填負(fù)500,因為是加工業(yè)算分配率得出成本單價,這樣就導(dǎo)致月出的單價和入庫單價不一致,產(chǎn)品實際已經(jīng)不在了,但是還有余額)
審計人員趙雯接受委托,于2018年2月1日至15日對杭州華豐有限責(zé)任公司2017年年末的會計報表進(jìn)行審計,審計人員懷疑存貨可能有問題,于是在2018年2月1日8時,對該公司材料、產(chǎn)成品實施了監(jiān)督盤點,因A材料和甲產(chǎn)品在材料和產(chǎn)成品在存貨中所占比重相當(dāng)大,故以二者為重點進(jìn)行審查,審查過程中獲取的有關(guān)證據(jù)如下:A材料20年2月1日實存數(shù)20000千克,2017年12月31日賬面金額為15000千克,此外,A材料明細(xì)賬還顯示2018年1月1日至1月31日A材料入庫數(shù)為10000千克,出庫數(shù)為4000千克。甲產(chǎn)品2018年2月1日實存數(shù)8000件,2017年12月31日甲產(chǎn)品面余額為10000件,2018年1月1日至1月31日入庫數(shù)為3000件,出庫數(shù)為2000件?!締栴}】根據(jù)上述資料,驗證存貨數(shù)量的正確性。
1.審計人員趙雯接受委托,于2018年2月1日至15日對杭州華豐有限責(zé)任公司2017年年末的會計報表進(jìn)行審計,審計人員懷疑存貨可能有問題,于是在2018年2月1日8時,對該公司材料、產(chǎn)成品實施了監(jiān)督盤點,因A材料和甲產(chǎn)品在材料和產(chǎn)成品在存貨中所占比重相當(dāng)大,故以二者為重點進(jìn)行審查,審查過程中獲取的有關(guān)證據(jù)如下:A材料20年2月1日實存數(shù)20000千克,2017年12月31日賬面金額為15000千克,此外,A材料明細(xì)賬還顯示2018年1月1日至1月31日A材料入庫數(shù)為10000千克,出庫數(shù)為4000千克。甲產(chǎn)品2018年2月1日實存數(shù)8000件,2017年12月31日甲產(chǎn)品面余額為10000件,2018年1月1日至1月31日入庫數(shù)為3000件,出庫數(shù)為2000件。【問題】根據(jù)上述資料,驗證存貨數(shù)量的正確性。
二、信達(dá)辦公家居有限公司存貨內(nèi)部控制的實際情況如下:1、公司所有的采購由董事長一人說了算,無預(yù)算和計劃;2、在實際工作中,采購部經(jīng)理常常以事項緊急為由代為審批;3、倉庫管理的好友可以自由進(jìn)出倉庫并且接觸存貨;4、各車間、各部門需要存貨時,不經(jīng)過申請審核批準(zhǔn),隨用隨領(lǐng),通常的作法是倉庫保管員根據(jù)領(lǐng)用單直接出庫;5、存貨出庫,倉庫和車間(部門)不做登記;6、倉庫管理員視自己的工作情況,有時自己完成盤點工作,而盤點時只關(guān)注數(shù)量;盤點結(jié)果也不及時上報;7、有關(guān)人員以工作多為由,將票據(jù)包括發(fā)票、入庫單等不能及時送達(dá)至財會部門,發(fā)現(xiàn)有的票據(jù)長達(dá)一年之久在有關(guān)人員手里,致使會計入賬不及時,不能及時準(zhǔn)確地核算存貨及成本。要求:根據(jù)案例材料,回答以下問題:(1)簡要回答存貨管制的主要環(huán)節(jié)有哪些?(2)信達(dá)公司存貨管控中存在問題的環(huán)節(jié)及問題主要有哪些。(3)針對上述問題,從內(nèi)控角度,提出具體的改進(jìn)措施
#提問#老師麻煩問一下,因為前期倉庫人員不穩(wěn),企業(yè)剛開始很亂,所以導(dǎo)致時間差等,老師如果4月領(lǐng)料單好幾種材料才領(lǐng)了0.43噸,結(jié)果4月入庫單入庫112.5噸,問一下這種情況做成本怎么處理? 你好!你實際盤點差額多少? 我覺得沒有料能生產(chǎn)出產(chǎn)品不可能,這應(yīng)該是3月的入庫吧,但3月份已做賬,這個入庫怎么做賬?怎么入賬呢 不用管盤點,只要有單據(jù)就是有,你看看怎么入賬合理吧 如果什么都數(shù)據(jù)的話就好了,沒有盤點表,也不知道庫存多少?就現(xiàn)在這個狀況怎么處理吧?哪個老師能給處理一下,麻煩接一下,不會的,不要接啊!
老師小企業(yè)會計準(zhǔn)則去年收入是借應(yīng)收賬款20000帶主營業(yè)務(wù)收入20000,成本是借主營業(yè)務(wù)成本10000貸庫存商品10000今年沖減去年收入成本分錄借應(yīng)收賬款-20000貸利潤分配未分配利潤-20000成本是借利潤分配未分配利潤-10000貸庫存商品-10000,這樣對嗎
老師,公司是在2024年8月成立,但是2024年12月才有收入和成本發(fā)生,請問要填工商年報嗎
老師你好,企業(yè)所得稅匯算清繳中的納稅調(diào)整項目,利息支出欄,,公司的車輛固定資產(chǎn)按揭款的利息需要填在這里面嗎?
個體工商戶經(jīng)營所得季度報嗎?
資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù),如果把負(fù)數(shù)金額挪到預(yù)收賬款,會到賬資產(chǎn)負(fù)債表左右不平衡。應(yīng)該怎么調(diào)賬?
老師您好,現(xiàn)在取得24年的一些費用發(fā)票,24年因為沒有取得所以沒做賬,現(xiàn)在做匯算清繳時是要更正24年當(dāng)期的申報表然后再做匯算清繳嗎?還是無需更正直接在匯算時填寫呢
老師您好,請問攪拌站購買廢水處理系統(tǒng),這個算固定資產(chǎn)單獨設(shè)備入賬,還是制造費用一次性入賬,或者應(yīng)該怎么入賬?(提供發(fā)票,金額有11萬左右)?
工商年報報關(guān)信息中:年度內(nèi)是否開展內(nèi)外部審計,我們公司是沒審計的,如照實填寫未審計會有影響嗎?還是選擇內(nèi)部審計好點?
老師,對方開的普票,怎么沒有稅費顯示的?可以用么?
老板前二年私戶借出去2萬元,現(xiàn)人家還回來了,以一個公戶還到我公戶,備注了替某某人還款,我這賬務(wù)怎么處理???
我問其他老師,有的又說按實際盤點的,因為我之前也是用這個算,但想到有可能只是吸了水,這水份應(yīng)該不算吧?
水分肯定不算的哦