你好,這個具體的是啥業(yè)務(wù)的?

老師,我們的物業(yè)公司。需要辦理勞務(wù)派遣證 向別人借錢 200萬 別人轉(zhuǎn)入進來 然后我們再轉(zhuǎn)出去,這個需要怎么做分錄?做借款 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 轉(zhuǎn)回來 借銀行存款 貸 其他應(yīng)收款 。謝謝可以的嘛?做個借款合同,這樣稅局人嗎?要是做借款 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 然后轉(zhuǎn)回來 借銀行存款 貸實收資本 其他應(yīng)收款平不掉吖?
公司借給法人款,分錄是,借其他應(yīng)收款,貸銀行存款,收到法人歸還公司借款,分錄,借銀行存款,貸其他應(yīng)收款嗎
總公司分攤費用給分公司 總公司做賬 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 收到分公司的錢時,借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款 分公司轉(zhuǎn)錢給總公司做賬 借:管理費用 貸:銀行存款 這樣做對嗎?
收到個人轉(zhuǎn)公司錢,是這樣做分錄嘛借銀行存款貸其他應(yīng)收款,
A公司借給B公司5萬塊錢, B公司做賬分錄:借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款-A 歸還分錄:借:其他應(yīng)付款-A 貸:銀行存款 A公司支出分錄:借:其他應(yīng)收款-B 貸:銀行存款 收到返還本金,分錄:借;銀行存款 貸:其他應(yīng)收款-B 分錄這樣做對嗎
安保公司沒有勞務(wù)派遣資質(zhì),給校園上安保人員怎么開票。
產(chǎn)品的進銷存第一個月有庫存,但是后續(xù)幾個月生產(chǎn)轉(zhuǎn)庫存,庫存進了多少就出掉多少,價格也是按照后面進來了多少出去多少。最開始的庫存數(shù)量和金額一直沒有動過,后續(xù)又也出完了,會不會有問題啊。
老師你好,企業(yè)24年12月多計提了稅金及附加,25年賬目處理紅沖了24年多計提的數(shù)字,現(xiàn)在出現(xiàn)報表上稅金及附加為負數(shù),這個怎么處理?
老師,審計查出原來會計將資產(chǎn)費用化,分錄為財務(wù)會計:借業(yè)務(wù)活動費一辦公費;貸:財政撥款収入;預算會計為:借:行政支出一辦公費;貸:財政預算撥款收入,現(xiàn)我要怎么調(diào)賬?
老師,我們是掛靠方,一般納稅人,農(nóng)民工工資是從自己公司開勞務(wù)票好,還是單獨從個體工商戶勞務(wù)公司走好。另外,一個項,收普通發(fā)票與專票有比例?
線路板行業(yè),月末未完工的在制品怎么入賬
郭老師,我們做五金產(chǎn)品,買的液氮,儲罐租金,和送貨服務(wù)費,這三個做什么科目,二級的,麻煩寫下,謝謝
研發(fā)人員買了一本書,可以計入研發(fā)費的吧?那還要計提職工教育經(jīng)費。完整的分錄怎么做呢?(文文老師不要回答)
老師!公司的房租每個月2000元,9月份未付,10月份的時候銀行直接付了一年24000元,9月份,10月份,以及后面各月份的賬務(wù)處理怎么做分錄?謝謝!
賣二手車通過二手市場,二手市場不要我們開票,二手市場開了票給個人,我們報稅時個是報無票收入?
就是這個月公司幫員工個人全額繳納社保,但是員工自己承擔全額費用
你好,他沒有工資掛靠的嗎?
這個月不發(fā)工資了
是用其他應(yīng)收還是其他應(yīng)付呀
之前往來掛的哪個科目還是用哪個科目就可以的,同一個客戶就是用一個往來,你之前給他扣社保的時候哪個科目。
是其他應(yīng)收
就是這個月他辭職了
但是沒有工資
不計入管理費用和社保費行嘛
你好,那就是其他應(yīng)收款。
為什么不是用其他應(yīng)付款呀,完整的分錄應(yīng)該怎么做
你好,同一個客戶用一個往來科目,借銀行貸其他應(yīng)收款,支付的時候做相反的。
就是之前繳納社保的時候代收各員工是用的都是其他應(yīng)收
但是這個月代繳不是給所有員工,就其中2個人
好,上面寫了,你看一下的。
就是這樣可以使用其他應(yīng)付款嘛
收到錢借銀行存款,貸其他應(yīng)付款, 支付社保,借其他應(yīng)付款,貸銀行存款
可以的,這個你自己決定就行。
好的,就是都可以是吧,賬平了就行
啊,對的,是這么做的。