借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值。 借應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅貸,營業(yè)外收入。
小規(guī)模納稅人季度銷售額未超30萬元,入賬時3%減按1%計算增值稅,申報表該怎么填?
老師,我們公司是小規(guī)模納稅人,對于每個季度不超過30萬不繳納增值稅,那么對于我之前公司開票做收入記入增殖稅部分(未交增值稅)季度末該如何做賬呢
老師,我是小規(guī)模的,這季度沒有超三十萬,應(yīng)該是免稅的,那我的增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)
小規(guī)模納稅人季度未超過45萬,每個月有收入的時候增值稅分錄怎么做呢?
老師,你好,我們公司是小規(guī)模納稅人,季度不超30萬時,那個免稅收入要怎么做分錄、入賬呢?
小規(guī)模納稅人發(fā)票開檢測費,商品和服務(wù)稅收分類編碼選什么,稅率還是選1%嗎
主營業(yè)務(wù)成本按什么結(jié)轉(zhuǎn)
我們公司是一般商貿(mào)企業(yè),購進(jìn)月餅,進(jìn)行包裝再賣出,那購進(jìn)的包裝禮盒這些,應(yīng)該進(jìn)銷售費用包裝費嗎??還是說進(jìn)月餅的成本??
老師你好,請問土地去年買的,8月份又繳納了契稅,這個契稅是從8月份開始攤銷嗎
老師,我想問下,我們單位是事業(yè)單位,收到了勞動就業(yè)局的失業(yè)保險穩(wěn)崗補貼,應(yīng)該如何做賬務(wù)處理?以前會計是做借銀行存款 貸其他應(yīng)付款-失業(yè)保險。感覺這個應(yīng)該不對
樸老師進(jìn),昨天問題繼續(xù)
老師請問一下,2個公司同一個法人,同一個員工可以一個公司領(lǐng)工資,另一個公司繳納社保嗎?
我們是勞務(wù)派遣公司,差額征稅是用5%。但是說還有外包6%,這個外包是啥意思?為什么是6個點
報表上其他應(yīng)付是負(fù)數(shù),他意思是對方欠我的發(fā)票對不?
老師您好,供貨商出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題,我們可以對下游供貨商進(jìn)行退貨,并處罰款嗎?還是只能收產(chǎn)品質(zhì)量違約金,做營業(yè)外收入
老師 ,我們老板想給人送禮75000,怎么做合適?
你好 記招待費就可以了?
沒有發(fā)票
可以 納稅調(diào)整就行的?
可以掛成應(yīng)收款嗎?
要是往來款計入應(yīng)收賬款是可以。
12月31日需要還回來嗎?
要是借款就是執(zhí)行合同約定就行。
要是老板的借款年底要還回來的。
是個人 其他應(yīng)收款
不是老板 是給送禮的人(掛的是對方的個人借款)
要不是股東就執(zhí)行合同約定。
這個掛賬會一直在賬上,因為錢不會還回來(是送禮了),怎樣做這筆業(yè)務(wù)最合適?
所以第1個回復(fù)記招待費才是正確處理呀。
如果被稅務(wù)查賬,我們企業(yè)是不是還得給對方補交個人所得稅?
好的,第1個問題還有疑問嗎?
好的是什么意思?
咱們第1個提問的問題,現(xiàn)在還有疑問嗎?
沒有啊 我在問補交個稅的問題
前面的沒有問題了,新的問題您需要重新提問,謝謝。