可以給個(gè)人開普票,也可以不開票,做無票收入
你好,老師我想請(qǐng)教一下您,我們公司銷售材料+安裝服務(wù)。包工包料的,但是不生產(chǎn)材料,你看我做的會(huì)計(jì)分錄有問題嗎。外包給其他人做,支付工地上個(gè)人工資,還要支付在工地上房租,計(jì)入什么會(huì)計(jì)科目,我們公司內(nèi)部員工在工地上住房房租計(jì)入什么會(huì)計(jì)科目
老師。我接手了一個(gè)銷售水產(chǎn)品的公司。他們能自開收購發(fā)票,收購活蝦。然后加工成蝦仁產(chǎn)品賣出。 以前會(huì)計(jì)的賬我有點(diǎn)看不懂。因?yàn)槲覀兪谴~。我想問下。收購發(fā)票開具的時(shí)候。 借: 原材料 增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款/其他應(yīng)付 那既然原材料增加了后面應(yīng)該有入庫單,入庫數(shù)字就是原材料數(shù)字可以吧。 加工環(huán)節(jié) 借:生產(chǎn)成本 直接材料 貸:原材料 請(qǐng)問這里的原材料數(shù)字要不要和收購入庫的原材料數(shù)字對(duì)上呢。上一個(gè)會(huì)計(jì)做的都會(huì)少一些。因?yàn)榛钗r都會(huì)有損耗死亡嗎?
我公司是一般納稅人,主營(yíng)建筑材料銷售及施工安裝。現(xiàn)甲方要求我們簽訂材料采購合同,我們購進(jìn)的鋁型材原材料,加工后按銷售開具材料專票給甲方,請(qǐng)問老師,因?yàn)橘忂M(jìn)的是鋁型材,經(jīng)加工后成品銷售這樣的發(fā)票名稱怎么開具?是按重量還是平方計(jì)價(jià)?還有,如果是委托個(gè)人加工,我們收到是普票不能抵扣,這塊要怎么處理?
老師,我這邊有個(gè)企業(yè)就不給原材料發(fā)票,也不開銷售發(fā)票,可電費(fèi)和天然氣每天都在產(chǎn)生,我們是小薇企業(yè),原材料廠家是一般納稅人,稅率高,所以老板就不要票.給的收據(jù),我怎么做賬好
.資料題周轉(zhuǎn)材料—包裝物業(yè)務(wù)題甲公司為增值稅一般納稅人,增值稅率13%,對(duì)包裝物采用計(jì)劃成本核算,本月購進(jìn)包裝物1000個(gè),實(shí)際單價(jià)9元,取得增值稅專用發(fā)票,款項(xiàng)已經(jīng)支付,計(jì)劃單價(jià)10元,已入庫。材料成本差異率為3%,本月發(fā)生業(yè)務(wù)如下:(1)生產(chǎn)領(lǐng)用500個(gè);(2)隨同產(chǎn)品銷售單獨(dú)計(jì)價(jià)100個(gè),每個(gè)售價(jià)20元;(3)隨同產(chǎn)品銷售不單獨(dú)計(jì)價(jià)150個(gè);(4)出租100個(gè),每個(gè)收取租金15元(增值稅率也是13%),款項(xiàng)已收;(5)出借包裝物50個(gè),收取押金800元。要求:(1)做出包裝物購進(jìn)、入庫的會(huì)計(jì)分錄;(2)生產(chǎn)領(lǐng)用包裝物的會(huì)計(jì)分錄;(3)隨同產(chǎn)品銷售單獨(dú)計(jì)價(jià)的會(huì)計(jì)分錄;(4)隨同產(chǎn)品銷售不單獨(dú)計(jì)價(jià)的會(huì)計(jì)分錄;(5)出租的會(huì)計(jì)分錄;(6)出借的會(huì)計(jì)分錄。
款已付發(fā)票未收到,可以掛在應(yīng)付賬款借方嗎
老師,怎么查2月份農(nóng)產(chǎn)品收購票有沒有抵扣?
現(xiàn)在會(huì)計(jì)繼續(xù)教育在什么平臺(tái)進(jìn)入?全名字是?
現(xiàn)在會(huì)計(jì)教育在哪個(gè)平臺(tái)進(jìn)入?請(qǐng)說全名
老師,請(qǐng)問沒有在對(duì)公賬戶付錢,股東私對(duì)私,但是又開票進(jìn)來公司,這個(gè)需要做記賬憑證嗎
老師,彈出這個(gè)提示是什么原因?
所得稅申報(bào)表填實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬包含發(fā)放的獎(jiǎng)金嘛?
老師,老板拿回來個(gè)物業(yè)服務(wù)的發(fā)票,要報(bào)銷,應(yīng)該怎么入賬比較合理呀
老師,自然人電子稅務(wù)局 人員信息采集里 需要?jiǎng)h除一個(gè)員工,這個(gè)怎么操作?
自己開的電子發(fā)票在哪里可以再次下載?另外認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票哪里可以下載?
老師,開普票和做無票收入哪種方法更好?哪種更沒有風(fēng)險(xiǎn)?無票收入怎么申報(bào)增值稅呢?
如實(shí)做賬就是了。在未開具發(fā)票列填報(bào)