同學(xué),您好! 借:長期股權(quán)投資 貸:銀行存款
老師 我們公司是另外公司的一個股東 轉(zhuǎn)給另外一個公司的投資款。我們怎么做賬?
你好,我公司有個員工調(diào)崗調(diào)到另外一個公司了,另外一個公司也是我們的。,但是9月份工資是調(diào)的新公司那邊發(fā)的,社保和公積金還是在原先的公司交的,所以我就讓我這邊就讓另外一個公司把他個人需要交的公積金和社保的錢扣了下來。然后我們另外個公司把錢給我們。但是另外個公司現(xiàn)在沒給我們。我們應(yīng)該怎么做這筆賬務(wù)。用其他應(yīng)收款還是其他應(yīng)付賬款來做呢
我們公司裝修款是由另外一個公司支付的,發(fā)票是開給我們了,名義我們公司借另外一個公司錢,他們幫忙代付,這個分錄怎么做?
老師,我想問下A公司對公轉(zhuǎn)錢給我們公司,然后我們公司對公還到A公司另外一個賬戶可以么
老師,請問公司的經(jīng)營地址被另外一家公司占用了,但是另外一家公司的公司名稱是有經(jīng)過我們公司的授權(quán),使用的是相近的名字,這樣會有什么影響嗎,它能算是我們的分公司嗎
像學(xué)個會計證到泰州哪些地方培訓(xùn)
老師,你好,貸款的發(fā)票可以抵扣增值稅嗎?
老師一個供應(yīng)商給我們供應(yīng)機制砂這種材料,比如說一個月供應(yīng)量是10萬,我們按照合同比例付款80%,就要付8萬,但是開發(fā)票的時候要想保持單價和合同一致的話就要根據(jù)付款數(shù)倒推數(shù)量開發(fā)票,那就會產(chǎn)生當月的數(shù)量跟發(fā)票的數(shù)量是不一致的,這個有什么好的辦法嗎
老師,您好,我們是一個運輸公司,掛靠在我公司的車輛,我們公司申報繳納的車船稅怎么做賬呢
之前月份開的收入發(fā)票已入賬 本月紅沖了 重新開了一張 金額不變 原因是之前的識別碼錯了一位數(shù) 這種要進行賬務(wù)處理嗎
個人出租鏟車和鉤機,運輸車這些需要有什么證明的!就是個人去稅局代開這些租賃發(fā)票!
是不是所有公司都可以開專票
甲乙雙方簽訂了合同 甲委托第三方代付款 乙方又開票給了第三方 乙跟第三方是不是應(yīng)該補份合同
老師,張三已經(jīng)退休了,每個月的退休公司不到5千塊錢,那他這個退休工資,還需要申報報個稅嗎,或者說,因為張三再別處也有工資,退休以后自己又找的工作,那退休工資和現(xiàn)在的工資,在匯算的時候,會統(tǒng)計到一起計算嗎,
安徽又又是我們的供應(yīng)商,我們銀行給安徽又又轉(zhuǎn)了 10w,購買話費,現(xiàn)在不合作了,剩下5000多話費需要退回,分錄怎么寫
要是投資的這個公司后續(xù)沒有分公和收益進來呢 那邊可能都是虧損的
同學(xué),虧損就把錢虧掉了,以后沒收益,前面入賬就是這樣的。
那收到這個款項的公司被收購的公司收到這個貨款怎么做賬呢
同學(xué),不好意思,不明白您的問題是什么意思,可以再解釋一下嗎?
比如A公司賺錢給B公司 收購B公司 那么B公司收到這個錢怎么做賬? B公司的賬后面也是我做 其實后面是一個老板經(jīng)營了
同學(xué),收購b公司的錢是給b公司的股東,不是給b公司。b公司不用做賬,對于b公司來說只是換了一個股東。
可是我看我們公司是直接轉(zhuǎn)了一些錢給B公司的么 不是給股東的么
那您轉(zhuǎn)給b公司這筆錢不叫收購款,收購是從前面的股東那收購,錢是轉(zhuǎn)那個股東 這筆轉(zhuǎn)給b公司的錢,您掛往來,a公司: 借其他應(yīng)收款,貸銀行存款 b公司借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款
轉(zhuǎn)給股東的才叫真正的收購 然后做長投是吧 一旦有了長投這個科目 那么這個科目金額會一直掛著哈? 要是被收購的那個公司有錢后續(xù)轉(zhuǎn)到本公司錢那就是投資收益是么
同學(xué),后續(xù)被收購公司賺錢分配利潤了,投資公司就是投資收益