你好!要結(jié)轉(zhuǎn)成本。你根據(jù)實際可以計入主營業(yè)務(wù)收入或者其他業(yè)務(wù)收入

老師我們老板做沙石加工的,購買礦石加工成沙子,一邊買進原材料,一邊加工,一邊銷售,那么這個生產(chǎn)成本還是要月底分攤嗎?有了主營業(yè)務(wù)收入,什么時候結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?
老師,混凝土生產(chǎn)企業(yè),采購了原材料,未開票未付款,材料已經(jīng)使用,可以收到發(fā)票再做材料入庫嗎?要是不可以的話暫估入庫后,使用時結(jié)轉(zhuǎn)了原材料的成本也是暫估金額,那實際收到材料發(fā)票的時候,原材料和成本的會計分錄需要沖銷后重新錄入嗎?
、某企業(yè)委托外單位加工材料,原材料成本40萬元,加工費5萬元,增值稅率13%,由受托方代收代繳的消費稅1萬元,材料已經(jīng)加工完畢驗收入庫,加工費尚未支付。假定該企業(yè)材料采用實際成本核算。 要求:做出以下業(yè)務(wù)會計處理。(14分) (14.0) (1)、 [簡答題] (8分) 如果委托方委托加工收回的是需要進一步加工的材料(用于繼續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費品),委托方的會計處理 (2)、 [簡答題] (6分) 如果委托方委托加工收回是產(chǎn)成品并直接用于對外銷售,委托方的會計處理
審計人員在2011年11月份對某企業(yè)審計時發(fā)現(xiàn),該企業(yè)6月份生產(chǎn)費用明顯高于以前各月,而材料成本差異則較以前各期低,因此進一步調(diào)查。審查人員調(diào)閱了“材料計劃成本單價表”“物資采購”“原材料”等明細賬和“材料成本差異”賬戶,發(fā)現(xiàn)該企業(yè)的材料計劃成本高于實際成本,“材料成本差異”賬戶為貸方余額。其中,6月份“材料成本差異”賬戶的期初余額為貸方120650元,本月收入材料結(jié)轉(zhuǎn)的差異為貸方450000元;6月份“原材料”賬戶期初余額為3016250元,本月收入材料9000000元,本月發(fā)出材料為8500000元。本月發(fā)出材料結(jié)轉(zhuǎn)差異180650.50元。 要求:該企業(yè)材料成本計算是否正確?
進料邊角料內(nèi)銷,是否需要申報收入呢,會計分錄應(yīng)如何做
研發(fā)人員買了一本書,可以計入研發(fā)費的吧?那還要計提職工教育經(jīng)費。完整的分錄怎么做呢?
老師請問下,我們是一般納稅人,未分配利潤達到590萬,有什么方法去分解它,都要怎么做,每個做法都要交哪些稅,麻煩知道的老師詳細說明下,感謝萬分
老師 我們租別人的房子 我們需要交房產(chǎn)稅嗎?
老師好,老師,公司業(yè)務(wù)少,一個季度做一次賬,軟件做賬,需要每個月也結(jié)轉(zhuǎn)嗎
老師您好,請問企業(yè)福利費多少金額后需要調(diào)增繳稅?業(yè)務(wù)招待費是多少金額?營業(yè)額的多少?
老師,我們公司和集團公司共用的辦公室,但是房租發(fā)票是全部開給集團公司,我們辦公室的房租可以以分割單的形式入賬嗎?或者怎么樣入賬可以合理的在稅前扣除,還有就是辦公電腦固定資產(chǎn)這些也是,從集團的資產(chǎn)里面劃分過去的,這個怎么入賬合理一點呢
你好,老師,我想咨詢一下我們公司是分公司,注冊在山東的,小規(guī)模納稅人,我們增值稅是按照季度申報的,開的發(fā)票建筑服務(wù)*勞務(wù)費,25年11月有一個項目是在天津,開了100000跟100800的專票,這個需要在天津預交稅款嗎
老師,請問重開上個月開錯的發(fā)票,當月需要進行賬務(wù)處理嗎?
老師下午好,發(fā)票額度不夠,申請調(diào)整額度,要提供的申請理由怎么寫比較好,有范本嗎,謝謝
您好我們給客戶做了一個辦公場所整治項目含文化墻門牌,人員去向牌的設(shè)計,制作和安裝,這個開票開啥類目