您好 計(jì)提時(shí): 借:管理費(fèi)用--職工教育經(jīng)費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬--職工教育經(jīng)費(fèi) 支付時(shí): 借:應(yīng)付職工薪酬--職工教育經(jīng)費(fèi) 貸:銀行存款-
計(jì)提職工教育經(jīng)費(fèi)怎么做分錄
計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是怎么計(jì)提的,分錄怎樣
1、工會(huì)經(jīng)費(fèi)和職工教育經(jīng)費(fèi)有啥區(qū)別 2、員工考證記到工會(huì)經(jīng)費(fèi)還是職工教育經(jīng)費(fèi)?分錄怎么做? 3、企業(yè)工會(huì)經(jīng)費(fèi)和職工教育經(jīng)費(fèi)稅前扣除比例是多少?
請(qǐng)問(wèn)職工教育經(jīng)費(fèi)怎樣做會(huì)計(jì)分錄?
老師,職工教育經(jīng)費(fèi)的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做呢
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒(méi)有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒(méi)有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒(méi)有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問(wèn)需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說(shuō)還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓?zhuān)瑐鶛?quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過(guò)債務(wù)人同意嗎
這個(gè)是普票直接計(jì)入管理費(fèi)用,如果是增票,是不是要分開(kāi)對(duì)吧?
老師這個(gè)一年內(nèi)可以直接報(bào)銷(xiāo)的嗎?還是分幾年扣除?
是的,專(zhuān)票要分離。當(dāng)年扣除不完的,下年繼續(xù)扣除
這個(gè)扣除沒(méi)有太懂,可以說(shuō)詳細(xì)點(diǎn)嘛?
我這個(gè)一次性報(bào)銷(xiāo)了,那匯算清繳要扣除不能扣的嗎?
意思是工資總額內(nèi)限額扣除8%,超過(guò)當(dāng)年扣除不完的,下年繼續(xù)扣除