你好,不從他提成里面扣,是你單位承擔(dān)嗎?

老師,請(qǐng)問(wèn)一下,比如我們公司本月給某個(gè)人申報(bào)工資時(shí)是12000,按理來(lái)說(shuō)我們應(yīng)發(fā)放工資也是這么多,但是就忘了扣個(gè)稅這幾十元,造成了我們實(shí)際發(fā)放的工資跟申報(bào)的工資不一樣,這個(gè)怎么辦呢?
老師你好,是這樣的,有個(gè)同事,每個(gè)月除了我們公司給他發(fā)工資之外,他還會(huì)額外收到三十多萬(wàn)的錢由別的公司轉(zhuǎn)給他的,然后他把這些錢發(fā)給工人,是工人工資,請(qǐng)問(wèn)我這個(gè)同事需要把那每個(gè)月收到的三十萬(wàn)也報(bào)個(gè)稅嗎?
老師你好 我想咨詢一下 我們這邊用別人勞務(wù)公司簽合同 我們給他們提供了人員工資及發(fā)票,但是他們算稅款的時(shí)候沒(méi)把成本給扣除掉,后面我就沒(méi)在提供成本,現(xiàn)在他們讓我給他們補(bǔ)成本,就是說(shuō) 我這個(gè)成本可不可從之前的稅款里扣除?
老師你好 請(qǐng)問(wèn)下 我公司銷售業(yè)務(wù)的提成 繳納個(gè)稅啥的都是從工資里面教的 我們是工資單獨(dú)發(fā) 然后提成是單獨(dú)發(fā) 我這個(gè)要這么操作 我計(jì)提啥的要么
你好老師我咨詢個(gè)問(wèn)題,我們7月應(yīng)交稅費(fèi)是一千,但是報(bào)主表的時(shí)候沒(méi)有提取到進(jìn)項(xiàng)金額就報(bào)了,扣款成功了,扣了十萬(wàn)稅費(fèi),我們當(dāng)時(shí)就發(fā)現(xiàn)了問(wèn)題,去稅務(wù)局申請(qǐng)了退稅,問(wèn)下錯(cuò)扣了十萬(wàn)稅的分錄怎么做,和收到退款的分錄怎么做
老師,銷售網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、發(fā)票上單位是套,數(shù)量確實(shí)0.26477后面好長(zhǎng),是不是要讓對(duì)方重新開
我跟別人合同是簽訂在9月份,貨也是9月份送完的,但是我發(fā)票是11月份才開的,那我收入確認(rèn)在什么時(shí)候
你好,想學(xué)全盤賬,學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)堂哪個(gè)行業(yè)
老師,2015年買了一輛面包車,一般納稅人,抵扣了增值稅,現(xiàn)在出售,稅率是多少呢?怎么申報(bào)
老師好 廠里做的那個(gè)廠區(qū)地面硬化和圍墻兩個(gè)項(xiàng)目可以作為固定資產(chǎn)構(gòu)造物直接入固定資產(chǎn)嗎 一個(gè)五萬(wàn) 一個(gè)六萬(wàn)
老師,餐飲類的發(fā)票開了專票了,但是不能抵扣增值稅,這樣的話這張發(fā)票還能用嗎?能用的話按照含稅金額入賬還是不含稅金額入賬呢?
老師你好,我想咨詢一下,就是我在單元格里用了,sumif函數(shù),然后我再加if的函數(shù)為什么提示錯(cuò)誤
老師個(gè)稅申報(bào)自然人電子稅務(wù)局的法人沒(méi)有工資零申報(bào)可以嗎,可以不申報(bào)法人嗎
捐贈(zèng)貨物跟捐贈(zèng)服務(wù)增值稅方面有不同嗎,公益跟公共事業(yè)除外,幫忙分析一下
小規(guī)模公司電商刷單正常交增值稅,刷單退款怎么做賬?有風(fēng)險(xiǎn)嗎?對(duì)應(yīng)法律條款是什么?


比如說(shuō)我提成總金額是十萬(wàn) 這十萬(wàn)要交的個(gè)稅是1萬(wàn) 那我就從這十萬(wàn)減掉1萬(wàn)發(fā)九萬(wàn) 這個(gè)個(gè)稅我要怎么計(jì)算 這個(gè)意思
本期應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=(累計(jì)預(yù)繳應(yīng)納稅所得額×稅率-速算扣除數(shù))-已預(yù)扣預(yù)繳稅額 累計(jì)預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=累計(jì)收入-累計(jì)免稅收入-累計(jì)基本減除費(fèi)用-累計(jì)專項(xiàng)扣除-累計(jì)專項(xiàng)附加扣除-累計(jì)依法確定的其他扣除。 其中:累計(jì)基本減除費(fèi)用,按照5000元/月乘以當(dāng)前月份數(shù)計(jì)算。
我是工資的,按照這個(gè)來(lái)計(jì)算的,合并到工資薪金需要看年累計(jì)的收入和扣除。
那我當(dāng)月工資還沒(méi)出來(lái)怎么弄
那就先不算當(dāng)月的工資可以吧,所屬期一到上一個(gè)月的工資是多少?
那這個(gè)個(gè)稅到時(shí)候不就會(huì)有誤差了嗎
發(fā)工資的次月申報(bào)個(gè)稅,你這個(gè)月發(fā)下去,下一個(gè)月申報(bào)個(gè)稅,你這個(gè)月的工資在下一個(gè)月發(fā)放,下一個(gè)月,下一個(gè)月才申報(bào)個(gè)稅,不是嗎?