你好 銷售了交稅就行的? ?有錯才是調(diào)整?
老師,公司注銷,結(jié)賬時,資產(chǎn)負債表存貨有余額要怎么處理
請問老師,資產(chǎn)負債表中一年內(nèi)到期的非流動負債都有哪些?我們現(xiàn)在需要調(diào)整報表,但是我不知道怎么處理
老師您好,我公司屬于砂石生產(chǎn)銷售公司,最近有其他公司計劃投資我們公司,需要上報財務(wù)報表,我想調(diào)整下財務(wù)報表,該怎么調(diào)整。我把利潤調(diào)增后資產(chǎn)負債表兩邊不平,該怎么調(diào)整
老師你好,麻煩問一下注銷公司要填的資產(chǎn)處置損益表附表一應(yīng)該怎樣填
老師麻煩幫我看一下報表,這個公司要注銷,這個報表要怎么調(diào)整
利潤表不會變動,資產(chǎn)負債表除了資產(chǎn)應(yīng)收賬款減少,負債里是哪個科目減少。怎么區(qū)分企業(yè)會計準則和小企業(yè)會計準則
營業(yè)執(zhí)照需要半年一審嗎
甲公司張三借調(diào)到乙公司,張三工資500,社保單位部分100,由乙公司支付給甲公司,甲公司代繳代發(fā)。 甲公司賬務(wù)處理: 計提工資 借:其他應(yīng)收款—乙公司 600 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資 500 —社保 100 繳社保 借:應(yīng)付職工薪酬—社保(單位)100 其他應(yīng)收款—個人 20 貸:銀行存款120 支付工資 借:應(yīng)付職工薪酬—工資 500 貸:其他應(yīng)收款—個人 20 銀行存款 480 乙公司向甲公司打款 借:銀行存款 600 貸:其他應(yīng)收款—乙公司 600 這樣做,如果財務(wù)上合理,稅務(wù)上不合理, 那這種情況工資、社保稅務(wù)合規(guī)的計提,繳納,發(fā)放,收款操作步驟的分錄怎么做呢?麻煩您指導(dǎo)一下,謝謝老師!(甲,乙是同一集團下的子公司)
顯示;您投資總額和投資方信息中投資金額之和不同
老師,公司應(yīng)付款的收款人去世了,賬怎么處理啊
那利潤里表的利潤會減少。那資產(chǎn)負債表里資產(chǎn)沒有變動,那未分配利潤怎么減少
企業(yè)工商年報,出資狀況,如果前一年已經(jīng)實繳完畢,還需要填寫嗎
老師。問個問題。甲公司去P銀行簽發(fā)一張支票。購買乙公司材料。乙公司收到后又背書給丙公司。不屬于支票基本當事人的是 A背書人丙公司 B出票人甲公司 C付款人P銀行 D收款人乙公司
公司只有法人一人,企業(yè)年報從業(yè)人數(shù)填幾人?
如果是小企業(yè)準則,就是營業(yè)外支出,資產(chǎn)和負債里直接結(jié)轉(zhuǎn)了,企業(yè)準則呢,信用減值和壞賬都在資產(chǎn)里,等于資產(chǎn)合計沒動,利潤表也沒有減少
那可以直接做成本,然后進行稅轉(zhuǎn)出,因為還有留底說
是銷售了確認收入結(jié)轉(zhuǎn)成本,這樣可以。然后銷項稅額可以用留抵的進項稅額抵扣。
好的 老師,懂了,謝謝
不客氣,祝您工作學習愉快,問題解決,請好評,謝謝。
老師,還有一個問題,報表應(yīng)付賬款也有金額,該怎么處理?
老師,上面說存貨處理,那會計分錄怎么做?
存貨銷售了,確認收入,借應(yīng)收賬款貸,主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅。 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品。 應(yīng)收賬款要收回來,收不回來做壞賬?
應(yīng)收賬款收回來了
那應(yīng)付賬款該怎么處理
借銀行存款貸應(yīng)收賬款。
好的,老師,那就對了,謝謝老師
客氣,祝您工作學習愉快。