你好,老師在,有問題請發(fā)下看看

老師您好,有成本會計的題,對老師來說很簡單的啦。匯總一些選擇判斷,做的不太有把握,想讓老師做一下,核對核對。老師接手后,我整理好題,大約9點的時候,我在聊天窗口發(fā)送題目。希望老師今日上午九點能及時解答。老師有時間的話,就先接手吧。謝謝老師
老師,這些分錄可以幫我寫下嗎?希望老師可以用序號對這寫出來不然題數(shù)有點多可能會寫錯!希望老師寫出完整的分錄,金額(附上計算過程!),明細(不唯一也請老師寫一下吧!)。我知道有些金額沒給,那老師您寫金額的過程是就放在哪里我到時自己算如(0.5×單價)這樣放著!然后我覺得答案可以會給老師15心意的,非常感謝您!然后題中會用到一個實訓(xùn)組號是6!!!!!,還有木木老師就不用不用接了吧
老師,您好。我在單位負責(zé)成本分析工作。分析的過程中遇到一些具體問題如原材料單位成本有某一個月突增數(shù)倍的情況,請教老師:這個是需要重點關(guān)注的問題嗎?如果需要關(guān)注,應(yīng)該從哪方面入手分析?希望能得到您的指點。謝謝!
老師,可以幫我寫下這題的分錄嗎?我知道對您來說簡單,但請老師不要著急好好看題了寫謝謝!,因為我之前問有的老師總是看錯題目! ! !只要寫分錄就好然后盡量寫一下金額怎么來的,謝謝老師!
暖暖老師在嗎?有些初級會計的簡單的分錄題想問您,希望您接下,謝謝您!
老師,我們這個軟件里沒有資產(chǎn)處置損益,只有這兩個,
老師您好,問了很久還沒明白,代收代付a公司的物業(yè)費一萬元交給物業(yè)公司,物業(yè)公司開票給我們了,我們又開票給a公司怎么做分錄,沒有一分錢的收入哦
10月份銀行扣繳的社保是不是應(yīng)該在10月工資里面計提呢。為什么我在做社保繳納分錄的時候應(yīng)付職工薪酬-社保這個科目下面余額顯示了一個負數(shù)呢
利潤表和資產(chǎn)負債表的勾稽關(guān)系
老師,取暖費的發(fā)票只能開房東的,能入賬不,房子是租的
請問小規(guī)模上月已支付款項但未收到發(fā)票,次月收到,這張普票還用做賬嗎?直接粘在上月憑證中可以嗎?
從外面找的臨時工,簽訂的是什么合同啊
老師你好。請問一下淘寶的商家如何拉系統(tǒng)銷售數(shù)據(jù)明細
老師你好,比如一個業(yè)務(wù)員在我們廠拿貨賣,不是我們家員工,但是他有時來拿貨賣,請問老師業(yè)務(wù)員提成也就是業(yè)務(wù)費分錄怎么寫?麻煩老師寫一下,急急
請問老師,公司要注銷,但是賬上有個5年前30萬找股東的借款沒錢歸還,最后公司注銷前怎么處理好?謝謝
老師,這是前三小題
還有這幾小題
2借在途物資-A材料10000 -B材料20000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅5100 貸應(yīng)付賬款35100
還有這幾題
3借生產(chǎn)成本-甲產(chǎn)品21000 -乙產(chǎn)品29000 制造費用2000 管理費用6000 貸原材料-A材料22000 -B材料36000
還有這幾題
4借制造費用6000 管理費用2000 貸銀行存款8000
7借生產(chǎn)成本甲產(chǎn)品30000 -乙產(chǎn)品20000 制造費用4000 管理費用6000 貸應(yīng)付職工薪酬應(yīng)付工資60000
還有這幾題
5借應(yīng)收賬款45200 貸主營業(yè)務(wù)收入40000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅5200
最后兩個小題,沒有了老師
6借銷售費用500 貸庫存現(xiàn)金500
你從頭挨著法醫(yī)系我偶讀糊涂了
8借制造費用8000 管理費用4000 貸累計折舊12000
9制造費用金額合計 2000+6000+4000+8000=20000 甲產(chǎn)品分配20000*3/5=12000 乙產(chǎn)品分配20000*2/5=8000 借生產(chǎn)成本甲產(chǎn)品12000 -乙產(chǎn)品8000 貸制造費用20000
10借銷售費用2000 貸銀行存款2000
成本是 21000+30000+12000=63000 乙產(chǎn)品成本是 29000+20000+8000=57000 借庫存商品甲產(chǎn)品63000 -乙產(chǎn)品57000 貸生產(chǎn)成本甲產(chǎn)品63000 -乙產(chǎn)品57000
12借主營業(yè)務(wù)成本24000 貸庫存商品24000
13借稅金及附加1000 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交城建稅700 -應(yīng)交教育費附加300
14借主營業(yè)務(wù)收入40000 本年利潤9500 貸主營業(yè)務(wù)成本28000 稅金及附加1000 銷售費用2500 管理費用18000
15借所得稅費用25000 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交所得稅25000 借本年利潤25000 貸所得稅費用25000
16借本年利潤1000000 貸利潤分配未分配利潤1000000
17借利潤分配提取法定盈余公積100000 -現(xiàn)金股利200000 貸盈余公積法定盈余公積100000 應(yīng)付股利200000
18借利潤分配未分配利潤300000 貸利潤分配提取法定盈余公積100000 -現(xiàn)金股利200000
老師,這還有兩大題,也是寫分錄就好啦,老因為題數(shù)較多,如果正確率較高的話我會給您五元心意的,辛苦了老師!
新問題比較多你再提問一下吧!這樣回不了了有限制
好,老師您再接下,辛苦了!
好的,我接著回復(fù)你了
沒有看到題目呢可能別的老師接了
不是的老師我還沒發(fā)呢
好的,發(fā)的時候記得說暖暖老師,免得額我接不到
發(fā)啦,老師您看看有沒有
暫時還沒看到,等等吧