你好!軟件上是形成不了,形成了也不平

老師 我的資產(chǎn)負債表和利潤表不等 我沒有做以前年度損益調(diào)整 科目也全部結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,是不是要結(jié)轉(zhuǎn)了損益,資產(chǎn)負債表和利潤表的數(shù)據(jù)可以自動生成?
期末沒有收入,不結(jié)轉(zhuǎn)成本,結(jié)轉(zhuǎn)損益,資產(chǎn)負債表會平嗎?成本體現(xiàn)在資產(chǎn)負債表哪里?
老師,固定資產(chǎn)結(jié)賬與結(jié)轉(zhuǎn)損益了,不做期末結(jié)賬先導報表會有影響嗎?我要導資產(chǎn)負債表和利潤表
月末沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益,資產(chǎn)負債表一定會不平嗎?
老師謝謝你,我把管理費用科目改成應付賬款可以嗎
我不想沖進項只想沖393539.83
我沖掉393539.83
我沖掉393539.83
借:管理費用-招待費393539.83借:進項稅51169.17貸法人
借:管理費用-招待費393539.83借:進項稅51169.17貸法人
你好老師我請教你一個問題,有一筆業(yè)務招待費借393539.83進項稅51160.17貸法人,進項抵扣了,但是費用太高我沖393539.83可以沖嗎
裝修出租的房子,裝修款跟發(fā)票沒齊全,但是裝修狀態(tài)到2025年8月已經(jīng)達到可使用狀態(tài)。裝修費沒齊全且沒竣工單可以從2025年9月開始攤銷裝修費嗎?可以按照合同金額去攤銷嗎?比如合同金額一共500萬,目前只收到300萬發(fā)票,還剩200萬未收到發(fā)票且未付款??梢园凑?00萬的基數(shù)去攤銷嗎?
老師,我們是上個月才下來的營業(yè)執(zhí)照小規(guī)模的,想升成一般納稅人,是直接在電子稅務局就可以嘛
選項D應該是屬于*工資薪金*所得呀,為啥是屬于經(jīng)營所得? 這車(所有權(quán))是岀租車經(jīng)營單位的呀
那怎么科目余額表里,主營業(yè)業(yè)務成本和費用科目還有余額呢
你好!是的,所以說形成了也不平
平了啊,報表平了
你好!那你的軟件比較厲害了。你看下是不是本期的
是上期的我已經(jīng)結(jié)賬了,報表都沒有問題但是我刷出科目余額表,這兩個科目余額還有數(shù)
您好,上期的平是正常了
那科目余額表有數(shù)正常嗎,這期會不平嗎
您好,你結(jié)轉(zhuǎn)完就平了