你好4 我們可以按照以下步驟進(jìn)行賬務(wù)處理: 1.10月份采購(gòu)貨物時(shí),可以先按預(yù)付款項(xiàng)進(jìn)行處理。借記“預(yù)付賬款”科目,貸記“銀行存款”科目。 借:預(yù)付賬款 15750 貸:銀行存款 15750 1.11月份收到發(fā)票后,將預(yù)付賬款科目結(jié)轉(zhuǎn)到相應(yīng)的應(yīng)付賬款科目,并按照發(fā)票金額調(diào)整應(yīng)付賬款科目余額。同時(shí),根據(jù)銷(xiāo)售情況確認(rèn)銷(xiāo)售收入和銷(xiāo)項(xiàng)稅額,并結(jié)轉(zhuǎn)成本。 借:庫(kù)存商品(或原材料) 發(fā)票金額-進(jìn)項(xiàng)稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款 發(fā)票金額 借:應(yīng)收賬款(或銀行存款) 銷(xiāo)售收入-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 銷(xiāo)售收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 銷(xiāo)項(xiàng)稅額 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 結(jié)轉(zhuǎn)成本 貸:庫(kù)存商品(或原材料) 結(jié)轉(zhuǎn)成本
法人實(shí)繳,可以用現(xiàn)金存入嗎?
老師,如果存在往年賬庫(kù)存很大,需要調(diào)賬要怎么調(diào),之前開(kāi)票和庫(kù)存存在不一致的情況,太陽(yáng)能熱水器行業(yè)
24年第四季度季報(bào)財(cái)報(bào)沒(méi)有重分類,應(yīng)付賬款為負(fù)數(shù),當(dāng)時(shí)直接按小微申報(bào)了?,F(xiàn)在打算匯算清繳,發(fā)現(xiàn)如果重分類不符合小微,那是匯算按重分類的申報(bào)還是四季度季報(bào)也得改按重分類的申報(bào)?
押金轉(zhuǎn)為租金,會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師你好!農(nóng)業(yè)企業(yè)收到政府款項(xiàng)100萬(wàn),用于農(nóng)業(yè)購(gòu)買(mǎi)無(wú)礙化處理設(shè)備,怎么記賬!
老師匯算清繳5月20號(hào)做完會(huì)引起風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師進(jìn)項(xiàng)發(fā)票為什么要打印兩份
請(qǐng)問(wèn)開(kāi)發(fā)票是會(huì)計(jì)的工作還是出納的工作
老師2023年發(fā)票做費(fèi)了,現(xiàn)在又開(kāi)一張同樣的得怎么處理
老師增值稅減免的營(yíng)業(yè)外收入,在申報(bào)表里填在無(wú)票收入嗎
看看是這樣做嗎
你的分錄里面為什么有暫估? 你前面沒(méi)有提到這類數(shù)據(jù)的