您好 請問是需要寫會(huì)計(jì)分錄嗎
老師您好,自由職業(yè)者,就是他個(gè)人在外面找點(diǎn)安裝監(jiān)控,電腦,打印機(jī)這種活干,一天幾百元,或者一個(gè)活干完幾千元這種,對方付款都需要開具發(fā)票,而且需要對公轉(zhuǎn)賬,在稅務(wù)局代開發(fā)票稅率是多少呀,而且為了省稅錢,他想自己注冊個(gè)公司,應(yīng)該注冊哪種比較省事,劃算昵,只是為了接點(diǎn)活開票便宜點(diǎn)
老師,工商銀行三方協(xié)議是要去銀行簽嗎
老師請問下,總投資1億左右,注冊資本金3000萬,其他7000萬放往來可以嗎,或者其他更好的方式嗎?便于后續(xù)能轉(zhuǎn)回給股東
抖音達(dá)人傭金怎么處理
老師如果資產(chǎn)公司取得破產(chǎn)房地產(chǎn)企業(yè)商鋪債權(quán)在轉(zhuǎn)讓行為計(jì)算土地增值稅,需要那些數(shù)據(jù)及如何計(jì)算
老師,工程建筑的公司的賬好做嗎?
一直零申報(bào)內(nèi)啥也業(yè)務(wù),稅務(wù)會(huì)提示稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎,注銷好注銷嗎
這個(gè)成本差異率怎么算出來的?算出來成本差異率是5%我算出來的的是5.6%算這個(gè)不是計(jì)劃成本除以材料成本的差額就等于差異率嗎?這個(gè)的計(jì)劃成本實(shí)際材料用量成本對嗎,這個(gè)是餐飲。
你好,我們公司是做直播服務(wù)的,那公司購買用于直播的手機(jī)怎么入賬
老師,我之前任職的一家公司,稅務(wù)關(guān)系已經(jīng)解除,工商登記的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人還是我,現(xiàn)在那家公司沒有申報(bào)年報(bào),在工商異常名錄里,會(huì)影響我嗎
對的,就是會(huì)計(jì)分錄
以銀行存款購入為工程準(zhǔn)備的各種物資100萬元,增值稅專用發(fā)票注明的增值稅稅額為130萬元,全部用于工程建設(shè) 借:工程物資 100 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸: 各種物資100萬? 增值稅稅額130萬元 不對吧? 領(lǐng)用本企業(yè)外購的原材料一批,入賬成本為?二十萬元相關(guān)的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為26000元,領(lǐng)用本企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品一批,實(shí)際成本為50萬元,應(yīng)計(jì)工程人員工資100萬元。支付的其他費(fèi)用,并取得增值稅專用發(fā)票,注明安裝費(fèi)30萬元,增值稅稅額27000元,2021年11月工程完工并達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)該辦公樓采用年限平均法計(jì)提折舊預(yù)計(jì)可使用二十年預(yù)計(jì)凈殘值為六十萬元
各種物資是1千萬
借:工程物資 1000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)130 貸:銀行存款 1130 借:在建工程 1000 貸:工程物資 1000 領(lǐng)用本企業(yè)外購的原材料一批,入賬成本為?二十萬元相關(guān)的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為26000元, 借:在建工程 20 貸:原材料 20 領(lǐng)用本企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品一批,實(shí)際成本為50萬元, 借:在建工程 50 貸:庫存商品 50 應(yīng)計(jì)工程人員工資100萬元。 借:在建工程 100 貸:應(yīng)付職工薪酬 100 支付的其他費(fèi)用,并取得增值稅專用發(fā)票,注明安裝費(fèi)30萬元,增值稅稅額27000元, 借:在建工程 30 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)2.7 貸:銀行存款 32.7 2021年11月工程完工并達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)該辦公樓采用年限平均法計(jì)提折舊預(yù)計(jì)可使用二十年預(yù)計(jì)凈殘值為六十萬元 借:固定資產(chǎn)1200 貸:在建工程1000%2B20%2B50%2B100%2B30=1200