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甲公司和乙公司均為增值稅一般納稅人發(fā)生的與固定資產(chǎn)有關(guān)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)資料如下,2021年一月,甲公司自行建造一棟辦公樓,以銀行存款購入為工程準(zhǔn)備的各種物資100萬元,增值稅專用發(fā)票注明的增值稅稅額為130萬元,全部用于工程建設(shè)領(lǐng)用本企業(yè)外購的原材料一批,入賬成本為?二十萬元相關(guān)的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為26000元,領(lǐng)用本企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品一批,實(shí)際成本為50萬元,應(yīng)計(jì)工程人員工資100萬元。支付的其他費(fèi)用,并取得增值稅專用發(fā)票,注明安裝費(fèi)30萬元,增值稅稅額27000元,2021年11月工程完工并達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)該辦公樓采用年限平均法計(jì)提折舊預(yù)計(jì)可使用二十年預(yù)計(jì)凈殘值為六十萬元會(huì)計(jì)分錄

2023-11-21 20:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-11-21 20:37

您好 請問是需要寫會(huì)計(jì)分錄嗎

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快賬用戶9004 追問 2023-11-21 20:38

對的,就是會(huì)計(jì)分錄

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齊紅老師 解答 2023-11-21 20:40

以銀行存款購入為工程準(zhǔn)備的各種物資100萬元,增值稅專用發(fā)票注明的增值稅稅額為130萬元,全部用于工程建設(shè) 借:工程物資 100 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸: 各種物資100萬? 增值稅稅額130萬元 不對吧? 領(lǐng)用本企業(yè)外購的原材料一批,入賬成本為?二十萬元相關(guān)的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為26000元,領(lǐng)用本企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品一批,實(shí)際成本為50萬元,應(yīng)計(jì)工程人員工資100萬元。支付的其他費(fèi)用,并取得增值稅專用發(fā)票,注明安裝費(fèi)30萬元,增值稅稅額27000元,2021年11月工程完工并達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)該辦公樓采用年限平均法計(jì)提折舊預(yù)計(jì)可使用二十年預(yù)計(jì)凈殘值為六十萬元

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快賬用戶9004 追問 2023-11-21 20:45

各種物資是1千萬

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齊紅老師 解答 2023-11-21 20:50

借:工程物資 1000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)130 貸:銀行存款 1130 借:在建工程 1000 貸:工程物資 1000 領(lǐng)用本企業(yè)外購的原材料一批,入賬成本為?二十萬元相關(guān)的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為26000元, 借:在建工程 20 貸:原材料 20 領(lǐng)用本企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品一批,實(shí)際成本為50萬元, 借:在建工程 50 貸:庫存商品 50 應(yīng)計(jì)工程人員工資100萬元。 借:在建工程 100 貸:應(yīng)付職工薪酬 100 支付的其他費(fèi)用,并取得增值稅專用發(fā)票,注明安裝費(fèi)30萬元,增值稅稅額27000元, 借:在建工程 30 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)2.7 貸:銀行存款 32.7 2021年11月工程完工并達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)該辦公樓采用年限平均法計(jì)提折舊預(yù)計(jì)可使用二十年預(yù)計(jì)凈殘值為六十萬元 借:固定資產(chǎn)1200 貸:在建工程1000%2B20%2B50%2B100%2B30=1200

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