您好, 發(fā)生了 也需要申報(bào)的
稅(費(fèi))種認(rèn)定查詢沒有印花稅這個(gè)種認(rèn)定,是不是就不需要申報(bào)印花稅了?
稅種核定沒有核定印花稅,那還需要申報(bào)印花稅嗎
老師,請(qǐng)問,企業(yè)的稅種認(rèn)定那里沒有印花稅,還需要申報(bào)印花稅嗎?
印花稅申報(bào),我們公司稅種認(rèn)定信息沒有印花稅,那是否需要印花稅申報(bào) 啊
請(qǐng)問老師,稅費(fèi)種認(rèn)定里沒有印花稅,本期也沒有收入,需要印花稅0申報(bào)嗎
老師做賬發(fā)現(xiàn)23年少計(jì)一筆收入,這個(gè)怎么辦 民間非營利組織
老師,收到14張發(fā)票,發(fā)票5萬元,是購買三輪車的 但是錢已經(jīng)付了,不是庫存現(xiàn)金支付,也不是法人支付,這個(gè)發(fā)票要怎么處理?
怎樣做好工業(yè)的成本?
老師,稅收分類編碼進(jìn)銷不一致但品名一致可以不?有啥稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?
養(yǎng)殖合作社的成員用自己的房子設(shè)備養(yǎng)殖,最后由合作社統(tǒng)一銷售,合作社名下沒有固定資產(chǎn),成員也沒有按固定資產(chǎn)入股,合作社賬面上沒有固定資產(chǎn),股金也沒有實(shí)繳,這在稅務(wù)上是不是有什么說法?合作社注銷時(shí)會(huì)不會(huì)涉及資產(chǎn)評(píng)估之類的?
老師前面財(cái)務(wù)多記了收入我今年才發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在紅沖多余收入,分錄按之前的然后紅沖可以嗎,跟之前科目都一樣金額填負(fù)數(shù)位置不變
老師做賬發(fā)現(xiàn)23年少計(jì)一筆收入,這個(gè)怎么辦
老師,我們是小規(guī)模出口企業(yè),但是不能自己出口,我們購進(jìn)貨物,委托外貿(mào)公司出口,那我們報(bào)稅是按報(bào)關(guān)單直接報(bào)免稅收入嗎
老師,固定資產(chǎn)計(jì)提折舊采用雙倍余額遞減法計(jì)算年折舊額的時(shí)候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價(jià)值去計(jì)提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計(jì)折舊)*折舊率,為什么不直接寫成(原值?累計(jì)折舊?減值)*折舊率呢
老師,固定資產(chǎn)計(jì)提折舊采用雙倍余額遞減法計(jì)算年折舊額的時(shí)候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價(jià)值去計(jì)提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計(jì)折舊)*折舊率,這樣不寫錯(cuò)了么
那之前沒有報(bào)的話會(huì)有影響嗎
影響肯定是會(huì)有影響的,只是現(xiàn)在說查的不嚴(yán)
我稅種認(rèn)定里沒有印花稅,我需要加上去嗎,怎么加啊
這個(gè)你最好去稅務(wù)局操作,讓稅務(wù)局給你添加
如果不添加也沒關(guān)系,以后正常報(bào)就行,也可以吧
對(duì),沒錯(cuò)你知道以后最好還是需要申報(bào)
我看他申報(bào)期限類型,只有按次申報(bào),這是多久申報(bào)一次啊
按次申報(bào)就是你發(fā)生的義務(wù)才需要申報(bào)