就是按減免后實(shí)際交的所得稅計(jì)算
老師,小微企業(yè)企業(yè)所得稅稅負(fù)率是按照減免之前的算還是按減免之后的算
請(qǐng)問(wèn)小微企業(yè)的企業(yè)稅負(fù)率是按照減免后的計(jì)算還是減免之前計(jì)算了
你好,小微企業(yè)的企業(yè)稅負(fù)率是按照減免后的計(jì)算還是減免之前計(jì)算了
你好,請(qǐng)問(wèn)小微企業(yè)所得稅稅負(fù)率怎么計(jì)算?是按減免后實(shí)際繳納的所得稅/營(yíng)業(yè)收入嗎?
老師你好,現(xiàn)在的企業(yè)所得稅政策是小微企業(yè)不超100萬(wàn)的減25%按20%計(jì)算所得稅,減免后實(shí)際按5%繳納。100萬(wàn)以上不超300萬(wàn)的減50%按20%計(jì)算所得稅,減免后實(shí)際按10%繳納。是這樣么
宣告發(fā)放的現(xiàn)金股利,每股0.1元。會(huì)計(jì)分錄怎么做
宣告發(fā)放的現(xiàn)金股利,每股0.1元。會(huì)計(jì)分錄怎么做
宣告發(fā)放的現(xiàn)金股利,每股0.1元。會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師,年度匯算,申報(bào)表帶出來(lái)的從業(yè)人數(shù)是從哪提取的數(shù)據(jù)呢,和我申報(bào)的個(gè)稅的人數(shù)對(duì)不上呢
@宋生老師,別的老師先不要接,老師,我之前一直做的工程全過(guò)程跟蹤審計(jì),這一期因甲方的要求,主任安排了一個(gè)注冊(cè)會(huì)計(jì)師還有一個(gè)中級(jí)的同事跟我一起,之前我寫報(bào)告,這次變成注會(huì)寫了,我的勞動(dòng)合同8月底到期,這是不是給我邊緣化了?
老師,年度納稅額指的是?
之前出口的時(shí)候沒(méi)申報(bào)未開(kāi)票收入,然后中間3月是申請(qǐng)了退稅導(dǎo)致現(xiàn)在更正不了連續(xù)的增值申報(bào)表, 能否把一二月的收入錄在四月份增值稅申報(bào)表的未開(kāi)票收入上面
買散裝電腦,組裝成一臺(tái)電腦,電腦發(fā)票開(kāi)電話配件,能入固定資產(chǎn)嗎?
@宋生老師,老師,我之前一直做的工程全過(guò)程跟蹤審計(jì),這一期因甲方的要求,主任安排了一個(gè)注冊(cè)會(huì)計(jì)師還有一個(gè)中級(jí)的同事跟我一起,之前我寫報(bào)告,這次變成注會(huì)寫了,我的勞動(dòng)合同8月底到期,這是不是給我邊緣化了?
老師你好,我是石家莊地區(qū),現(xiàn)在在給員工新增醫(yī)保,員工想補(bǔ)繳1-4月的,5月的本月正常交。新增人員的時(shí)候醫(yī)保開(kāi)始繳納時(shí)間是5月還是1月呀?需要去補(bǔ)收那個(gè)模塊操作嗎?
那如果彌補(bǔ)了虧損了
也是一樣的,按實(shí)際交的所得稅計(jì)算
按實(shí)際交的那就是如果是30000*0.25=7500*0.2=1500 1500除以不含稅收入對(duì)不
你實(shí)際是按5%交的,就按實(shí)繳的除以收入
彌補(bǔ)虧損了也是按彌補(bǔ)虧損后算稅負(fù)率?
是的,就是那樣子計(jì)算