是的,就是那樣計(jì)算的
個(gè)人代開勞務(wù)發(fā)票不含稅金額為148471.29元,申報(bào)個(gè)人所得稅怎么申報(bào)?
施工隊(duì)去稅務(wù)代開個(gè)人勞務(wù)發(fā)票,開票含稅金額是21204元,勞務(wù)的個(gè)稅要付方幫代扣代繳,那么個(gè)稅是21204?(1-20%)?20%=3392.64元嗎?
請(qǐng)問老師,勞務(wù)費(fèi)公司代扣代繳個(gè)稅后,代開增值稅發(fā)票金額是包含個(gè)稅還是不包含
請(qǐng)問老師,勞務(wù)費(fèi)公司代扣代繳個(gè)稅后,代開增值稅發(fā)票金額是包含個(gè)稅還是不包含
請(qǐng)問老師,對(duì)方給我們代開了勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,發(fā)票上寫了讓我們代扣代繳個(gè)人所得稅,那總共95000需要繳納的個(gè)人所得稅是不是(95000*(1-20%))*40–7000=23400
老師:我們是汽車銷售公司(一般納稅人),購(gòu)進(jìn)固定資產(chǎn)---車輛時(shí),取得的機(jī)動(dòng)車發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額,可以正常抵扣嗎?處置固定資產(chǎn)--車輛時(shí),開出的也是機(jī)動(dòng)車發(fā)票嗎?幾個(gè)點(diǎn)的稅?
老師 ,企業(yè)是做設(shè)計(jì)費(fèi)這塊收入的,匯算清繳時(shí)收入應(yīng)該填寫在哪一塊?
老師 比如我上個(gè)月交了管理費(fèi) 這個(gè)月才開票和本月房租一張票(合計(jì)在房租里的)這樣的話 我上月記了管理費(fèi) 收到發(fā)票的時(shí)候 需要沖紅不呢、 還是不用管他
首次出口退稅實(shí)地核查:詢問財(cái)務(wù)制度和會(huì)計(jì)核算,怎么回答?
老師,二手車經(jīng)銷商填報(bào)表時(shí),簡(jiǎn)易計(jì)稅辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額為什么是原價(jià)/1.01*3%,不應(yīng)是原價(jià)/1.01*1%嗎,怎樣理解
承租方的押金轉(zhuǎn)為租金,怎么會(huì)計(jì)處理
老師,勞務(wù)派遣公司的殘保金怎么交
老師你好,國(guó)有企業(yè)用自己?jiǎn)挝坏姆孔拥謧鶆?wù),債權(quán)人需要債務(wù)人將抵債的房產(chǎn)進(jìn)行開票,這個(gè)票具體怎么開具
老師,資產(chǎn)負(fù)債表上的余額跟科目余額表上的不一致,排查是資產(chǎn)負(fù)債表上固定資產(chǎn)減了折舊費(fèi)。這樣的報(bào)表有問題沒
老師 請(qǐng)問一下房租確認(rèn) 可以跟其他科目的做在同一日期的憑證上嗎? 因?yàn)槲抑芭e(cuò)了 現(xiàn)在想問一下 有跟房租發(fā)票日期一天的 我直接加在 同日期的記賬憑證上可以嗎。還是要單獨(dú)做一張房租的記賬憑證
代開勞務(wù)報(bào)酬發(fā)票,申報(bào)個(gè)稅沒有啥抵扣的嗎?直接這么交稅這么多?
是的,直接交稅就是了
那老師,請(qǐng)問自個(gè)已代開的發(fā)票,增值稅、附加稅已繳納,但是個(gè)人所得稅沒有繳納,這張發(fā)票可以退稅申請(qǐng)沖紅嗎?然后重新開其他發(fā)票?
可以的,沒問題的哈
申請(qǐng)退稅會(huì)麻煩嗎
不用退稅的,你不是另外再開票嗎?
你的意思是抵稅吧?
我是想著能否通過(guò)什么方法可以不用交稅,之前開的是房屋裝修的
是的,就是抵扣進(jìn)項(xiàng)就是了,比較可以抵扣13%
我們公司是小規(guī)模公司
凡是代開發(fā)票都得交稅哈,沒法子
那這個(gè)稅錢是應(yīng)該由個(gè)人承擔(dān)的嗎?還是公司?因?yàn)樨浛钜呀?jīng)支付給個(gè)人人,不能扣他的稅錢了
個(gè)稅的錢是個(gè)人承擔(dān)的,支付款時(shí)扣除