同學(xué)您好,以實(shí)際情況為主,合同上沒有約定的,只要發(fā)生業(yè)務(wù)了,就可以開票
單位生產(chǎn)水穩(wěn),水穩(wěn)就是石頭和水泥攪拌,我們根據(jù)客戶合同簽訂材料合同就是開具13個點(diǎn)發(fā)票,如果客戶簽訂工程合同我們開具九個點(diǎn)的發(fā)票,實(shí)際上我們不管是材料銷售還是水穩(wěn)工程,都是一樣的成本就是料子和機(jī)械攤鋪,單位就生產(chǎn)水穩(wěn),沒有別的任何有任務(wù)。我這個成本怎么分開呢,是領(lǐng)用材料就分開還是全部生產(chǎn)成庫存商品在領(lǐng)用到工程施工?
1.甲公司對存貨按照單項(xiàng)計(jì)提存貨跌價準(zhǔn)備,20X4年年未關(guān)于計(jì)提存貨跌價準(zhǔn)備的資料如下:(1)庫存商品乙,賬面余額為500萬,乙商品未計(jì)提存貨跌價準(zhǔn)備。庫存商品乙中,有40%已簽訂銷售合同,合同價款為230萬元;另60%未簽訂合同,按照--般市場價格預(yù)計(jì)銷售價格為290萬元。庫存商品乙的預(yù)計(jì)銷售費(fèi)用和稅金為25萬元。(2)庫存材料丁20噸,每噸實(shí)際成本1600元。全部20噸丁材料用于生產(chǎn)A產(chǎn)品10件,A產(chǎn)品每件加工成本為2000元,每件一般售價為500元,假定銷售稅費(fèi)均為銷售價格的10%。丁材料末計(jì)提存貨跌價準(zhǔn)備。要求:分別計(jì)算上述存貨應(yīng)計(jì)提的跌價準(zhǔn)備金額。(1)庫存商品乙:(2)庫存材料丁應(yīng)計(jì)提的跌價準(zhǔn)備=
1.甲公司對存貨按照單項(xiàng)計(jì)提存貨跌價準(zhǔn)備,20X4年年未關(guān)于計(jì)提存貨跌價準(zhǔn)備的資料如下:(1)庫存商品乙,賬面余額為500萬,乙商品未計(jì)提存貨跌價準(zhǔn)備。庫存商品乙中,有40%已簽訂銷售合同,合同價款為230萬元;另60%未簽訂合同,按照--般市場價格預(yù)計(jì)銷售價格為290萬元。庫存商品乙的預(yù)計(jì)銷售費(fèi)用和稅金為25萬元。(2)庫存材料丁20噸,每噸實(shí)際成本1600元。全部20噸丁材料用于生產(chǎn)A產(chǎn)品10件,A產(chǎn)品每件加工成本為2000元,每件一般售價為500元,假定銷售稅費(fèi)均為銷售價格的10%。丁材料末計(jì)提存貨跌價準(zhǔn)備。要求:分別計(jì)算上述存貨應(yīng)計(jì)提的跌價準(zhǔn)備金額。(1)庫存商品乙=:(2)庫存材料丁應(yīng)計(jì)提的跌價準(zhǔn)備=
親有個問題問一下你,我們有個項(xiàng)目在國外巴西,跟我們簽訂合同的甲方是國內(nèi)的,是屬于中建科工的,本來剛開始準(zhǔn)備簽訂合同簽訂1400萬是直接建筑安裝服務(wù),這樣的話我們開給中甲方中建科工的發(fā)票就是建筑工程服務(wù),免稅發(fā)票 那我們?nèi)〉玫倪M(jìn)項(xiàng)材料/勞務(wù)無論專普都是不能抵扣的,都是價稅合計(jì)入賬;現(xiàn)在甲方又說不想那樣簽訂合同,他說要跟我們簽訂一個銷售材料的合同13% 600萬,一個建筑安裝合同 免稅的800萬,這樣相當(dāng)于我們在進(jìn)購巴西項(xiàng)目材料的時候就可以當(dāng)進(jìn)項(xiàng)采購進(jìn)來,然后開銷售材料發(fā)票給甲方中建科工,(意思這時我們的進(jìn)購的材料可以抵扣?然后我們開給材料給甲方也不差進(jìn)項(xiàng)了)可以這樣操作嗎
跟材料商簽訂了合同,合同價是暫定價,以實(shí)際簽收為準(zhǔn),要付第一筆進(jìn)度款,對方為了湊到這個數(shù)以合同清單其中一種材料開票,但開票數(shù)量超過了合同量,這個法律跟稅務(wù)上允許吧?可以讓對方按這個開票嗎?
[托腮]我想咨詢房地產(chǎn)企業(yè)的確認(rèn)收入節(jié)點(diǎn)。 目前房企是已經(jīng)交鑰匙(使用權(quán))并且確定了住宅使用交付許可,但是還沒有給業(yè)主辦理產(chǎn)權(quán)證。這種情況下應(yīng)該還是限制性存款,不能確認(rèn)收入吧
老師,我們公司買的水泥用什么入庫,是毛重還是凈重呢?
建筑行業(yè),公司如果為一般納稅人或者小規(guī)模納稅,異地施工時,在項(xiàng)目所在地預(yù)繳稅款時,預(yù)繳的增值稅稅率是多少?發(fā)票假如都是開的專票3%勞務(wù)費(fèi)
老師,請問一下現(xiàn)在25年的企業(yè)所得稅到時候還是300萬以下利潤5%繳納嘛?
公司A占股45%,現(xiàn)在A要把其中的25%,轉(zhuǎn)讓給另外一個人B,是0轉(zhuǎn)讓,不涉及到資金。B之前不是公司的股東,是新增加進(jìn)來的。公司利潤是虧損,不存在分紅。這個還需要繳納個稅嗎
公司增值稅留抵金額14萬多,計(jì)入資產(chǎn)負(fù)債表的哪個項(xiàng)目合適?其他流動資產(chǎn)or其他非流動資產(chǎn)or應(yīng)交稅費(fèi)
請問購買理財(cái)產(chǎn)品分錄可以怎么做
老師,我們公司是個一般納稅人的勞務(wù)公司,有幾個單位掛靠我們,開的發(fā)票都是3個點(diǎn)的簡易計(jì)稅發(fā)票,我們稅點(diǎn)是這樣收的,增值求是按3個點(diǎn)收,附加稅是按增值稅的12%收,印花稅是萬分之三,水利基金是萬分之五,企業(yè)所得稅是按開票金額的2%收,另外提供開票金額*0.92的成本票,這個稅點(diǎn)收的高嗎?目前看領(lǐng)導(dǎo)不想要成本票了,想在不開成本票的前提下了扣款,扣幾個點(diǎn)合適
老師好,我們有個客戶, 目前給我們付了1300,想開1500的票,自己吃200回扣,怎樣操作比較好呀
工商年報(bào)有一個數(shù)字填錯了, 怎么更正,保留成了千
只要配備對應(yīng)的送貨單,就沒啥大問題吧,因?yàn)樵贤行┎牧祥_不了發(fā)票
同學(xué)您好,咱們只根據(jù)實(shí)際的業(yè)務(wù)開票,只有是真實(shí)發(fā)生的,就可以開
對插座、浴霸、單控開關(guān)這些有規(guī)定的開票材料名稱嗎
同學(xué)您好,一般看客戶需求,大多數(shù)情況都會開到明細(xì),如果客戶要求不高,不開的很明細(xì)也是有的
稅務(wù)對這些材料明細(xì)有限制范圍嗎
同學(xué)您好,一般原則上,越明顯越好,但是現(xiàn)實(shí)中往往不會這樣,只要業(yè)務(wù)真實(shí),大類不開錯,客戶沒意見,稅務(wù)就不會較真