是對應(yīng)的銀行回單
老師同一家公司有多個銀行賬戶,A銀行與B銀行有一筆往來款,我開始根據(jù)A銀行對賬單做了一筆往來款分錄,后面遇到B銀行對賬單也有一筆相應(yīng)的往來款,我把B銀行這筆往來款分錄做上后,本月余額對不上,是不是要去掉B銀行這筆分錄,把B銀行的回單發(fā)到A銀行往來款這筆分錄下就可以了
請問老師,這種付款因?yàn)橘~戶不對退回來,然后再次付款的,分錄只做付出去的那一筆,然后回單只附那一張付款的,可以嗎?
老師請問我公司的銀行回單上有一筆付出去的款 摘要寫著技術(shù)服務(wù)費(fèi) 應(yīng)該怎么寫分錄啊 是借應(yīng)付賬款**公司貸銀行存款 還是 借管理費(fèi)用 貸銀行存款丫 ,我們只是付款給對方 還沒收到對方的發(fā)票
老師好,請問,同一個人的幾筆報(bào)銷我分開寫的分錄,但是是一次性付款的,,這樣可以嗎?憑證后面怎么附銀行付款單呢
老師好,請問,給一家供應(yīng)商付款,退回,再付款,這個可以只做一筆分錄嗎?把三張銀行電子回單附在這個憑證后面,可以嗎?
標(biāo)準(zhǔn)成本法,實(shí)際成本法,約當(dāng)產(chǎn)量法他們的區(qū)別在哪?又是怎么寫去核算成本的。用哪種方法比較好
個人抬頭的入職體檢費(fèi)可以在企業(yè)所得稅稅前扣除嗎?我司按照實(shí)際體檢費(fèi)的75%報(bào)銷給個人
以前年度計(jì)提壞賬準(zhǔn)備,當(dāng)年已納稅調(diào)增?,F(xiàn)在收回壞賬,企業(yè)所得稅匯算清繳是調(diào)減吧?在納稅調(diào)整表資產(chǎn)減值準(zhǔn)備欄次中填負(fù)數(shù)嗎?
老師,你好,請問有增值稅,企業(yè)所得稅,印花稅,后續(xù)公司無業(yè)務(wù),請問哪些需要做零申報(bào)
印花稅按次申報(bào) 要按時間截止日期申報(bào)嗎?比如說今天是5月22號,要卡這個時間點(diǎn)嗎?
一開始是以為是辦公費(fèi),已經(jīng)入賬, 原分錄: 借:管理費(fèi)用——辦公費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款 后面發(fā)現(xiàn)是福利費(fèi)已做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出如何做分錄呢?
新辦公司如何開通稅務(wù)登記
老師,公司注銷后憑證得留多少早
老師,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交個人所得稅是登三欄明細(xì)賬嗎?
老師您好,這句話該怎么理解呢,怎樣去結(jié)轉(zhuǎn)成本呢
老師,請問公司屬于提供咨詢服務(wù)的,購買了手表60只屬于市場費(fèi)用,搞活動時送出去的,如何入賬呢?
這個計(jì)入銷售費(fèi)用
那購買的這些手表送出去,需要交稅嗎?要按照視同銷售處理嗎?
直接贈送的就要視同銷售
那如果買的手表是搞活動送出去的,是屬于直接贈送嗎?
是的,只有不是在銷售時開票贈送就得視同銷售
那視同銷售的賬務(wù)怎么做賬?
1、企業(yè)購進(jìn)商品時,分錄如下: 借:庫存商品, 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 貸:銀行存款。 2、企業(yè)將購進(jìn)商品贈送給客戶,分錄如下: 借:銷售費(fèi)用, 貸:主營業(yè)務(wù)收入, 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)。 借:主營業(yè)務(wù)成本, 貸:庫存商品。
那是贈送出去后確定的收入的是嗎?還有結(jié)轉(zhuǎn)的成本出去的這部分是不可以在企業(yè)所得稅前扣除的是嗎?
是的,就是你說的那樣子。可以扣除
視同銷售的購進(jìn)的商品,申報(bào)收入之后,結(jié)轉(zhuǎn)的成本,是可以在稅前扣除的嗎?
可以稅前扣除的哈
那他的銷售費(fèi)用這部分是可以稅前扣除的?
反復(fù)都在說,可以扣除的哈