你們掛靠的是被掛靠方對外經(jīng)營,對外開發(fā)票,你給對方提供成本票。
銀行當月直接從賬戶扣款的短信服務費,發(fā)票下月才能申請,請問當月幾扣款和下月收到發(fā)票如何做帳
我們家企業(yè)24年第3季度成立,3季度所得稅季度報表季初資產(chǎn)為10萬元,季末資產(chǎn)也是10萬元。 在3季度資產(chǎn)負債表中,年初資產(chǎn)數(shù)是報0還是報3季度季初的資產(chǎn)10萬元這個數(shù)呢?
老師你好!前任會計應收票據(jù)21年1-2月份入賬錯誤,我25.4月份發(fā)現(xiàn) 1.我25.4月調(diào)賬 沖21年 那幾號憑證 在做正確的進去可以不? 2.直接修改21.1-2月應收票據(jù) 所有21-24年明細重新打印
老師你好,同一個公司,經(jīng)營2個品牌,用的是一個基本戶,怎么做賬務處理?
老師你好運輸公司核算的成本都是什么項目
你好,原料采購無發(fā)票,做了庫存商品,所得稅匯算清繳時是否要做納稅調(diào)增?
老師你好,我們是物流公司,司機的工資和車輛的折舊,在企業(yè)所得稅匯算清繳的一般企業(yè)成本支出明細表中,填哪一欄
老師,實收資本怎么實繳?要股東給公司賬戶打款嗎?
老師,今年匯算清繳所得稅時發(fā)現(xiàn)有筆補繳的稅款沒有做賬,當時未從對公賬戶扣款,是銀行卡方式支付的,我應該怎么處理
老師,比如支付寶的收入提現(xiàn)到銀行有手續(xù)費,也是按沒有扣除手續(xù)費前確認收入嗎?
我知道,但是我不清楚這個外經(jīng)證辦理繳稅是怎么繳費,應該不是按開票的那個稅金9個點的吧,增值稅是不是只有2個點?還有其他的什么稅金,因為這部分可能要我們?nèi)ダU納
你好 一般納稅人嗎 還是?
是一般納稅人
你好? 異地預交增值稅 2 所得稅? 0.2%
還有附加稅吧?那老師麻煩幫看下,就是開的這張發(fā)票,按這張票的話異地預繳外經(jīng)證稅款要交多少錢?增值稅是這樣算嗎?183486.24*2%就是3669.72元嗎?但是對方的所得稅這個點怎么計算呢?這個所得稅不是要按他全部收入-成本費用后的利潤再按比例才能知道多少所得稅么?另外應該還有地方附加稅的比例也要交吧
是的,有增值稅就有附加稅,用增值稅的金額乘以附加稅稅率。
不含稅收入乘以2%等于預交的增值稅。 不含稅收入乘以0.2%等于預交的所得稅。預交所得稅時不扣成本。
那我這張票的增值稅算的是對的嗎?不含稅收入就是183486.24*2%=3669.72元,那所得稅預繳就是直接按開票收入200000*0.002=200嗎?
是的是這樣的呢?? 要是有分包款 算增值稅時可以扣 沒有就這樣就對了