你好,是增值稅的計(jì)算,還是所得稅的計(jì)算? 如果是增值稅,還需要知道進(jìn)項(xiàng)稅額情況,才可以計(jì)算 如果是所得稅,還需要知道成本費(fèi)用,利潤總額情況才可以計(jì)算?
老師,我這邊有個(gè)一般納稅人客戶他們家在網(wǎng)上開了個(gè)網(wǎng)店,每個(gè)月大概十萬以上的收入,他們用支付寶提現(xiàn)到公賬的,也沒有開票。網(wǎng)店這塊的收入除了在申報(bào)增值稅是時(shí)候報(bào)不開票收入,還有其他方法避免不交13個(gè)點(diǎn)稅的嘛?
我們公司是一般納稅人賣制冷設(shè)備的,我們開票開了一百多萬大概交多少增值稅合適呀老師
請(qǐng)問老師,我們公司是一般納稅人,商貿(mào)公司,一個(gè)月銷售額是200萬的話,大約需要交多少稅呢,大致的怎么算(稅負(fù)達(dá)到1)
開了天貓店 每天收入由一個(gè)抖店的賬戶打進(jìn)來的 ,公司是一般納稅人 都是沒有開票的 這個(gè)電商的話怎么可以合理避稅 我可以掛往來嘛 大概每個(gè)月10萬左右
老師,我們公司若是一般納稅人,然后每個(gè)月收入大概是200萬,這樣我們需要交多少的稅,
我公司前兩年開通了進(jìn)出口貿(mào)易,現(xiàn)在出口金額開始比較大了,出口是開形式發(fā)票稅點(diǎn)是0。是不是出口的設(shè)備也需要在國內(nèi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。如果我不退稅,那么我也必須要進(jìn)項(xiàng)發(fā)票嗎?如果不退稅,沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,是不是國外收回的貨款就全部是利潤。年底造成企業(yè)利潤過高變的企業(yè)所得稅交很多
老師,計(jì)提契稅怎么做賬?
老師好,老板經(jīng)手購買的用于生產(chǎn)經(jīng)營的東西和服務(wù)(對(duì)公)一直沒有報(bào)銷,有的費(fèi)用都兩年了,這種情況他后面要是報(bào)銷還能給報(bào)銷入費(fèi)用或者成本嗎
老師,匯算清繳調(diào)整繳稅,分錄怎么做
請(qǐng)問公司沒有給員工買社保,也沒有簽勞動(dòng)合同,已做滿一年多,大概要賠償多少錢?
工商年審,營業(yè)總收入里面加了營業(yè)外收入,能不更正嗎
老師,印花稅集體的時(shí)候是走稅金及附加嗎
問下以前年度的張,會(huì)計(jì)把數(shù)據(jù)寫錯(cuò)了,造成少還了短期借款本金,多記了財(cái)務(wù)費(fèi)用利息支出,最新年度要怎么調(diào)整,
購買商品發(fā)生破損賬務(wù)上怎么處理
老師,賬套中記賬時(shí),營業(yè)外支出如果是貸方的話,是直接在貸方營業(yè)外支出,還是借方記營業(yè)外支出負(fù)數(shù)呀?
老師,一般納稅人附加稅是一個(gè)月繳納一次嗎還是一個(gè)季度
你好,一般納稅人的附加稅,是按月申報(bào)繳納的
好的 老師 這個(gè)附加稅是增值稅稱12%還是6%?
你好,附加稅是增值稅的12%或者10%?
這倆有啥區(qū)別
你好 12%,是因?yàn)槌墙ǘ愂前?%(企業(yè)在城市) 10%,是因?yàn)槌墙ǘ愂前?%(企業(yè)在縣城,建制鎮(zhèn))