您好,這個(gè)可以從你們賬上查詢,一般納稅人查應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅科目,小規(guī)模納稅人查應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅借方科目
老師,您好!我想請(qǐng)問(wèn)一下,小規(guī)模納稅人轉(zhuǎn)為一般納稅人后增值稅申報(bào)的課程有嗎?不知道怎么把小規(guī)模第一季度的應(yīng)納稅額填到一般納稅人本年累計(jì)數(shù)表格中
老師 我想問(wèn)下小規(guī)模變成一般納稅人 增值稅納稅申報(bào)表本年累計(jì)銷(xiāo)售額和利潤(rùn)表上本年累計(jì)收入對(duì)不上 會(huì)有問(wèn)題嗎
老師問(wèn)下,小規(guī)模納稅申報(bào),在填寫(xiě)增值稅納稅申報(bào)表本年累計(jì)數(shù)合計(jì)和企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表的本年累計(jì)數(shù)都為不含稅收入?
我一月份是小規(guī)模,增值稅是小規(guī)模申報(bào)表,2-12月是一般納稅人申報(bào)表,那年底12月的增值稅一般納稅人申報(bào)表,本年收入累計(jì)數(shù),包不包括一月份小規(guī)模的申報(bào)書(shū)
小規(guī)模納稅人轉(zhuǎn)為一般納稅人,增值稅申報(bào)表本年累計(jì)數(shù)和之前的銜接不上,重新開(kāi)始累計(jì),這個(gè)怎么處理?
公司是貿(mào)易公司,現(xiàn)在介紹業(yè)務(wù)給別的公司,別的公司支付傭金給我們,我們需要開(kāi)傭金發(fā)票給對(duì)方,這個(gè)發(fā)票項(xiàng)目應(yīng)該怎么選
老師2題d選項(xiàng)解析沒(méi)看懂?謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,我們公司沒(méi)有庫(kù)管,只有我一個(gè),現(xiàn)在業(yè)務(wù)多起來(lái)了,準(zhǔn)備招一個(gè)庫(kù)管,說(shuō)把進(jìn)銷(xiāo)存給我接了,但是有個(gè)問(wèn)題就是他給我打電話進(jìn)銷(xiāo)存是實(shí)際的,那如果我按實(shí)際的來(lái)的話就得先報(bào)無(wú)票收入,開(kāi)票后再充抵,但是這樣我覺(jué)得好麻煩噢,有沒(méi)有什么辦法可以解決一下這個(gè)問(wèn)題呀
之前我們開(kāi)出去的發(fā)票對(duì)方已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在要重新開(kāi),對(duì)方已經(jīng)填了紅字信息表,我們?cè)趺床僮?/p>
老師以前年度的稅金滯納金,走營(yíng)業(yè)外支出行不行,我們是走的未分配利潤(rùn)
老師,我今天收到老板給我的一張交通卡充值的普票,能報(bào)銷(xiāo)嗎,其次支出憑單怎么寫(xiě),怎么歸類(lèi)?
老師, 請(qǐng)問(wèn)一下申請(qǐng)高新補(bǔ)貼支付給事務(wù)所的審計(jì)費(fèi)用放什么科目吖?管理費(fèi)用——審計(jì)費(fèi)嘛?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,我們公司有涉及買(mǎi)賣(mài)貿(mào)易,也涉及加工,那我這個(gè)進(jìn)銷(xiāo)存應(yīng)該怎么弄哇
個(gè)體戶,中間建賬,期初設(shè)置不平差的比較多怎么辦
老師,請(qǐng)問(wèn)農(nóng)副產(chǎn)品開(kāi)的發(fā)票是免稅的,但是抵扣的情況下,是按照幾個(gè)點(diǎn)算稅,怎么算的?
我不是企業(yè)的,要去找企業(yè)填表,納稅申報(bào)表看不出來(lái)?
一般看本期繳納上期稅額的本年累計(jì)欄次
哪個(gè)表?第幾行?
您稍等一下,我一會(huì)兒替您看一下