你好,這個可以截個圖嗎
老師,我申報個稅的時候漏了一個人,我已經(jīng)申報了,并且繳稅了,但是現(xiàn)在漏的的那個人也要交稅,我應(yīng)該怎么處理呢?直接更正申報嗎?這樣我會不會繳納兩次稅費(fèi)呢?
老師我在申報印花稅的時候,開始沒有提示繳費(fèi),我又報了一次,重復(fù)報了兩次,怎么處理,現(xiàn)在做申報表的時候他要求繳費(fèi)
老師,我上個月提交申報了社保養(yǎng)老,但是未繳費(fèi),這個月繳費(fèi)的時候說需要重新申報,我把上個月的作廢了,重新提交的只有醫(yī)療費(fèi)用,費(fèi)用現(xiàn)在已經(jīng)交了,但是養(yǎng)老我該怎么繳費(fèi)?。?/p>
老師,申報印花稅時候,按次的情況,因為有預(yù)繳部分,預(yù)繳的時候申報印花了,我們公司是一般納稅人,除了有預(yù)繳,也要按月申報增值稅,那還需要再把這個預(yù)繳部分的,再申報嗎?
老師,咨詢一下,建筑行業(yè),預(yù)繳增值稅的時候,城建稅是按照5%預(yù)繳的,現(xiàn)在公司申報的時候,是按7%申報的,那么現(xiàn)在問題是,按抵扣了預(yù)繳的增值稅后,剩下的未交增值稅計算除了應(yīng)交城建稅,和沒有抵扣預(yù)繳的增值稅算出來的城建稅差2個點,這個怎么辦,
公司目前賬目上面庫存是409萬,對應(yīng)的稅費(fèi)已經(jīng)抵扣了,然后未抵扣的庫存是478萬,未抵扣增值稅是620萬 從這幾個數(shù)據(jù) 能判斷出單位未來增值稅稅負(fù)是多少嗎
個人賺1萬設(shè)計費(fèi),大概要交多少稅? 增值稅10000*1%=100 附加稅100*0.06=6 個人所得稅0000×(1-20%)=8000元 8000×30%-2000=2400-2000=400元。 還有其余的稅嗎
公司是小規(guī)模,專管員說2024年4-6月的減征額有差異,應(yīng)該怎么辦,怎么查?
老師你好!我們是生產(chǎn)企業(yè)!8月份出口已開票申報增值稅!免抵退申報沒有提交申報!下個月再提交申報!因有一個對應(yīng)的出口發(fā)票非自產(chǎn)做免稅處理!是不是申報的8月份增值稅申報表需要更正!把免抵退稅銷售額扣除做免稅銷售額填入免稅中
老師,我們公司把股權(quán)轉(zhuǎn)讓了兩次,股東還有好幾個,這個是用股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議做賬嗎,分錄是借:實收資本—張某,貸:實收資本—李某嗎
問一個關(guān)于:變更股權(quán)后投資款的問題 我公司有兩個投資人:A(占股90%9萬元)和B(占股10%1萬元)這兩個投資者都已經(jīng)把錢實際投資到了公司,但是都已經(jīng)虧完了,現(xiàn)在我公司準(zhǔn)備變更股東股權(quán),也就是把A和B兩個投資者股權(quán)對調(diào),這樣變更完后我公司的投資款是相應(yīng)變更為(B90%股權(quán)9萬)和(A10%的股權(quán)1萬)是這樣嗎?還是說A雖然減股到10%,但是還是投了9萬元呢?
我的票這個月開進(jìn)來了 但我還沒有去認(rèn)證抵扣 放在有需要德時候去勾選抵扣 那我著票現(xiàn)在需要入賬嗎 還是等認(rèn)證后再入帳 這個怎么做分錄的嗎
老師你好,我公司是個人獨(dú)資企業(yè),被查出2023年需要補(bǔ)繳經(jīng)營所得稅及滯納金,補(bǔ)繳的稅款是從法人個人卡支付的,請問這個分錄怎么做的
郭老師,車間水溝項目,這個裝修做什么科目
關(guān)于視同銷售的業(yè)務(wù) 會計處理把視同銷售的稅金和成本一起計入銷售費(fèi)用,里面這部分視同銷售的稅金是否可以直接在企業(yè)所得稅扣除 政策依據(jù)是什么
老師,這個4900多塊錢已經(jīng)繳納了,這條記錄就是申報的時候,點了兩次提交,怎么把這條刪了呢
這個是不能刪除的,過了申報期就自己沒有了