您好,作為人力的話需要繳納個(gè)稅,團(tuán)建費(fèi)用那些繳納餐費(fèi),節(jié)假日這種禮品啊,金錢給員工啊,是需要代扣個(gè)稅的
老師,公司發(fā)給員工的過(guò)節(jié)費(fèi)(不是現(xiàn)金方式),這個(gè)做到職工福利費(fèi),需要繳納個(gè)人所得稅嗎?如果交的話,怎么核算?謝謝
老師,公司收到的餐費(fèi)發(fā)票,除了做業(yè)務(wù)招待費(fèi)和職工福利還能做什么,最好可以全額計(jì)入費(fèi)用。因?yàn)槭杖?,因?yàn)槭杖氩凰愣?,工資總額也很少,到時(shí)候涉及納稅調(diào)整的太多了,如果我做工人的餐費(fèi),還需要調(diào)整嗎?這個(gè)算成本還是福利費(fèi)???如何賬務(wù)處理?做工人的福利費(fèi),如果是成本,那需要計(jì)入工人的工資記個(gè)稅嘛?
老師好!我想問(wèn)一下企業(yè)發(fā)給員工的非貨幣性福利,會(huì)計(jì)上計(jì)入工資薪金還是職工福利費(fèi)?實(shí)務(wù)中,我了解到的是,大部分財(cái)務(wù)做法是如果企業(yè)發(fā)的是現(xiàn)金福利,就并入工資薪金代扣代扣個(gè)人所得稅。如果是非貨幣性福利,就計(jì)入職工福利費(fèi),這時(shí)就不涉及代扣個(gè)人所得稅了。但是,稅法角度,根據(jù)國(guó)稅函〔2009〕3號(hào)文件的規(guī)定,企業(yè)發(fā)給員工的年貨、過(guò)節(jié)費(fèi)、節(jié)假日物資及組織員工旅游支出不得在職工福利費(fèi)列支。所以有點(diǎn)糾結(jié)實(shí)務(wù)中到底應(yīng)該怎么處理比較好,主要是因?yàn)樯婕暗搅舜鄞U個(gè)人所得稅的風(fēng)險(xiǎn)
請(qǐng)問(wèn)老師我們公司向別的公司買了一些酒,做業(yè)務(wù)招待費(fèi)劃算呢還是做員工福利費(fèi)呢?如果是給員工做福利費(fèi),員工是否要繳納這方面的個(gè)人所得稅呢?,或者說(shuō)有別的更好方法?
請(qǐng)問(wèn)老師,我們公司購(gòu)買了一些酒,有發(fā)票,明面上看起來(lái)好像跟生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)搭不上邊,只能做福利費(fèi)跟業(yè)務(wù)招待了。做業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要幫客戶代繳個(gè)人所得稅嗎?實(shí)際工作中是不是不太現(xiàn)實(shí)。二是員工福利費(fèi)需要給員工繳納個(gè)人所得稅嗎? 一般工作中是做賬務(wù)處理,還是真的會(huì)代繳
計(jì)提社保時(shí),計(jì)提了14個(gè)人的其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分,但發(fā)工資時(shí),因有一個(gè)員工離職,同事沒(méi)有扣除個(gè)人社保金額,直接發(fā)放了,那做發(fā)放工資賬的時(shí)候,其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分就有余額,這筆賬應(yīng)該怎么做
24年計(jì)提的,25年收到發(fā)票啦,那發(fā)票時(shí)附再24年還是25年,然后記賬憑證是啥
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報(bào)的時(shí)候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費(fèi)期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費(fèi)期限不應(yīng)該是5月25日或者5月底結(jié)束嗎?還是我申報(bào)的時(shí)候稅款所屬期填錯(cuò)了嗎?請(qǐng)老師指教呢
老師,我想請(qǐng)教一下,我的預(yù)收賬款不平,應(yīng)該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請(qǐng)教一下
個(gè)稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,申請(qǐng)出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,需要先辦個(gè)電子口岸卡是嗎?那要怎么申請(qǐng)呢?個(gè)體戶可以申請(qǐng)這個(gè)備案嗎?
老師你好。請(qǐng)問(wèn)25年1月補(bǔ)繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險(xiǎn),匯算清繳算24年還是25年
個(gè)稅除了在個(gè)稅APP能查看交沒(méi)交費(fèi)。電子稅務(wù)局里能看到嗎?
匯算清繳后補(bǔ)繳的稅款應(yīng)該如何做賬,是否影響利潤(rùn)