正常說(shuō)咱是從12月開(kāi)始申報(bào)。
老師,在出口退稅申報(bào)的時(shí)候出現(xiàn)了這種情況!怎么解決?
九月成立的小規(guī)模納稅人公司現(xiàn)在要注銷(xiāo),為什么稅務(wù)注銷(xiāo)登記的時(shí)候會(huì)有這個(gè)?三季度印花稅已經(jīng)申報(bào)并導(dǎo)入了呀,求解
老師好!是這樣的!我剛接手一家公司,這家公司有很多的關(guān)聯(lián)公司,我在做賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)A和B兩家的現(xiàn)金賬對(duì)不上,出納說(shuō)A和B的縣級(jí)市混在一起用的,也沒(méi)有登記現(xiàn)金日記賬,現(xiàn)在就是分不出來(lái)了,這種情況該怎么解決?
老師:我在申報(bào)增值稅的時(shí)候?yàn)槭裁磿?huì)出現(xiàn)這種情況呢?
老師您好,我忘記申報(bào)2022年11月份個(gè)稅了,在申報(bào)12月的時(shí)候才發(fā)現(xiàn)的,而且是最后一天發(fā)現(xiàn)的,然后去的稅務(wù)局稅管員給申報(bào)了,因?yàn)閭€(gè)稅一直是零申報(bào),去稅管員哪里的時(shí)候又找了幾個(gè)人做的工資表,沒(méi)想到申報(bào)的時(shí)候產(chǎn)生個(gè)稅了,現(xiàn)在情況是我實(shí)際并沒(méi)有做11月的工資,但是又有個(gè)稅,老師這種情況我應(yīng)該怎么辦呢
我司是成立了護(hù)理站公司,從事醫(yī)療服務(wù),護(hù)理機(jī)構(gòu)服務(wù),我們現(xiàn)在沒(méi)有收入,目前護(hù)士的工資可以計(jì)入到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-工資里嗎,因?yàn)闆](méi)有收入所以想問(wèn)下是否可以
計(jì)提了年終獎(jiǎng)沒(méi)有發(fā)放,請(qǐng)問(wèn)賬務(wù)上要如何處理?
老師,我們都是采用平進(jìn)平出的模式,沒(méi)得利潤(rùn)。但是公司要填凈利潤(rùn)表,怎么填報(bào)寫(xiě)?
你好老師我想咨詢下我們成本太高,這邊有什么方法降低增值稅的方法嗎?
辦公樓產(chǎn)值,指的是辦公樓的原值,還是賬面價(jià)值,殘值
老師請(qǐng)問(wèn)一下,我們砂石廠占用了林地,但已經(jīng)異地補(bǔ)復(fù)墾了,還要交耕地占用稅嗎
建筑企業(yè)分公司需要匯算清繳嗎
老師公司需要貸款,提供資產(chǎn)負(fù)債表和損益表,但我們賬上都是虧損的這個(gè)我該怎么做呢
研發(fā)支出前期做賬直接做了費(fèi)用化,月末結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用,后面想做資本化,不直接做費(fèi)用,怎么操作?
你好,我填所得稅匯算清繳的A105050職工薪酬這個(gè)表,工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出那我填賬上應(yīng)付職工薪酬工會(huì)經(jīng)費(fèi)計(jì)提的數(shù)嗎?因?yàn)?3年12月23年沒(méi)計(jì)提我在24年支的時(shí)候補(bǔ)計(jì)提的,所以我24年的數(shù)里面有一部分是23年的,我填這個(gè)表填哪個(gè)數(shù)?填實(shí)際屬于24年的還是填24年計(jì)提的全部?
電子稅務(wù)局里面的已經(jīng)申報(bào)成功了,那這個(gè)不申報(bào)嗎?
現(xiàn)在就填寫(xiě)10月所屬期的你試一下能報(bào)申報(bào)成功就行。
我是想問(wèn)個(gè)稅不申報(bào)了嗎?
你好? 現(xiàn)在報(bào)10月的個(gè)稅? 10有人員就報(bào) 是這樣?
關(guān)鍵是現(xiàn)在申報(bào)不成功,是什么原因,要怎么操作?
發(fā)這個(gè)圖里看不出來(lái)失敗的原因。
左下角有提示
沒(méi)認(rèn)定這個(gè)稅種? 下月報(bào)就行了??
好的,謝謝
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