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法人從公司對(duì)公提款3萬(wàn)到自己個(gè)人賬戶(hù),提款備注采購(gòu)款,都是零星支出,一個(gè)怎么做賬,基本上沒(méi)有發(fā)票,

2023-11-11 22:19
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-11-11 22:22

同學(xué)你好,可以寫(xiě)備用金 借:其他應(yīng)收款3 貸:銀行存款3

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快賬用戶(hù)5268 追問(wèn) 2023-11-11 22:32

老師已經(jīng)寫(xiě)成材料款了,怎么辦?

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齊紅老師 解答 2023-11-11 22:34

影響不大,提款用途確實(shí)是采購(gòu),只是做賬的時(shí)候記其他應(yīng)收款,摘要要寫(xiě)借款或者備用金

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快賬用戶(hù)5268 追問(wèn) 2023-11-11 22:46

是的,老師的確是備用金,目前工作用的是excel表格做得的流水,假如我用財(cái)務(wù)軟件做賬,我就做有發(fā)票的可以嗎?excel這個(gè)肯定要著繼續(xù)做的,

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齊紅老師 解答 2023-11-11 22:48

只做有票的話(huà),其他應(yīng)收款不會(huì)平的,除非都有票

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快賬用戶(hù)5268 追問(wèn) 2023-11-11 22:53

也是哈,那公司目前支出十一萬(wàn)多,基本上都是老板給的微信截圖,其他單據(jù)都沒(méi)有這個(gè)怎么辦?

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齊紅老師 解答 2023-11-11 22:54

可以找替票的,也就是用其他發(fā)票來(lái)代替老板的無(wú)票款,

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快賬用戶(hù)5268 追問(wèn) 2023-11-11 22:55

老師帶票什么意思?我不懂

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齊紅老師 解答 2023-11-11 22:57

說(shuō)有一筆采購(gòu)款沒(méi)有拿到發(fā)票,可以拿其他同類(lèi)型的發(fā)票來(lái)頂替,只要發(fā)票金額大于這個(gè)采購(gòu)金額就可以

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快賬用戶(hù)5268 追問(wèn) 2023-11-11 23:04

你說(shuō)的金額是提款3萬(wàn)嗎?

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齊紅老師 解答 2023-11-11 23:06

3萬(wàn)是有很多筆的支出構(gòu)成,比如說(shuō)有一筆支出100 塊錢(qián)沒(méi)有票,那可以找110塊錢(qián)的票來(lái)替

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快賬用戶(hù)5268 追問(wèn) 2023-11-11 23:15

老師,如果實(shí)在開(kāi)不了票,需要去補(bǔ)收據(jù)來(lái)做賬嗎?還沒(méi)開(kāi)始用財(cái)務(wù)軟件做賬

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齊紅老師 解答 2023-11-11 23:21

不是補(bǔ)收據(jù),是找發(fā)票,找替票,但這個(gè)發(fā)票是要真實(shí)的,不要找那種虛假發(fā)票

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快賬用戶(hù)5268 追問(wèn) 2023-11-11 23:25

找不到發(fā)票怎么辦,10多萬(wàn)?

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齊紅老師 解答 2023-11-11 23:26

那這個(gè)有點(diǎn)困難,找不到票也可以入賬,只是費(fèi)用不能夠稅前扣除

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快賬用戶(hù)5268 追問(wèn) 2023-11-11 23:27

我入賬,不是需要有憑證嗎?我用老板謝謝截圖可以嗎?

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齊紅老師 解答 2023-11-11 23:28

可以用收據(jù),支付截圖等

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快賬用戶(hù)5268 追問(wèn) 2023-11-11 23:32

知道了,謝謝老師,有天另一個(gè)老師給我回答是微信不可以做賬

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齊紅老師 解答 2023-11-11 23:35

微信截圖跟銀行回單的作用是差不多的,只要能證明資金的收支就可以

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同學(xué)你好,可以寫(xiě)備用金 借:其他應(yīng)收款3 貸:銀行存款3
2023-11-11
1.當(dāng)公司購(gòu)買(mǎi)設(shè)備時(shí),從個(gè)人那里借款40萬(wàn),然后將該筆借款轉(zhuǎn)入公司法人的個(gè)人賬戶(hù)以支付設(shè)備款。此時(shí),可以將其計(jì)入“其他應(yīng)付款”科目,并記錄借款的來(lái)源和用途。 借:其他應(yīng)付款——法人個(gè)人 貸:其他應(yīng)付款——個(gè)人 1.當(dāng)公司注冊(cè)成功并開(kāi)具進(jìn)項(xiàng)發(fā)票后,需要將該筆設(shè)備款從公司法人的個(gè)人賬戶(hù)支付給設(shè)備供應(yīng)商。此時(shí),需要從“其他應(yīng)付款——法人個(gè)人”科目轉(zhuǎn)出該筆款項(xiàng),并記錄支付的用途。 借:應(yīng)付賬款——設(shè)備供應(yīng)商 貸:其他應(yīng)付款——法人個(gè)人 同時(shí),需要在現(xiàn)金流量表或銀行對(duì)賬單中記錄該筆款項(xiàng)的支付情況。
2023-11-10
你好,學(xué)員,只能按照未票費(fèi)用做賬的 稅前不能扣除,納稅調(diào)增的
2022-03-24
讓他去稅局給你代開(kāi)發(fā)票
2023-06-02
?你好? 這么大的 100多萬(wàn)。? 你 有這么大發(fā)票的業(yè)務(wù)嗎? 么有就掛其他應(yīng)收款 掛著。 年末? 之前記得提供發(fā)票來(lái)沖。 不然那你會(huì)繳納20%個(gè)稅的?
2021-06-30
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