你好 一般情況下作廢發(fā)票的步驟: 1.確認(rèn)發(fā)票是否符合作廢條件。根據(jù)規(guī)定,作廢發(fā)票須在防偽稅控系統(tǒng)中將相應(yīng)的數(shù)據(jù)電文按“作廢”處理,并且紙質(zhì)發(fā)票的各聯(lián)次上需注明“作廢”字樣。因此,在作廢發(fā)票前需要確認(rèn)該發(fā)票是否符合作廢條件。 2.聯(lián)系銷售方或相關(guān)部門。如果發(fā)票是由銷售方開具的,需要聯(lián)系銷售方或相關(guān)部門進(jìn)行作廢操作。通常情況下,銷售方或相關(guān)部門會(huì)提供相應(yīng)的操作指南和流程。 3.提交申請(qǐng)。根據(jù)銷售方或相關(guān)部門的提示,填寫相應(yīng)的申請(qǐng)表格并提交給相關(guān)部門進(jìn)行審核。審核通過(guò)后,銷售方或相關(guān)部門會(huì)進(jìn)行作廢處理。 4.通知購(gòu)買方。在作廢發(fā)票后,需要通知購(gòu)買方該發(fā)票已經(jīng)作廢,并協(xié)商解決后續(xù)問(wèn)題。

老師,您好,我要作廢個(gè)上個(gè)月開出的專用發(fā)票,你看顯示的這個(gè),我在導(dǎo)入網(wǎng)絡(luò)下載紅字發(fā)票信息表查到到任何發(fā)票,作廢不了,麻煩問(wèn)下老師這個(gè)是不是對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證了,如果對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證,我這邊應(yīng)該怎么紅沖,謝謝老師
你好,我想問(wèn)一下,上個(gè)月有張發(fā)票給對(duì)方開錯(cuò)忘記作廢了,那我這個(gè)月應(yīng)該是自己開紅字信息表,然后開紅字發(fā)票,還是應(yīng)該怎么弄
老師,我公司的預(yù)收賬款,對(duì)方還未提貨,要求先開發(fā)票,應(yīng)該不允許吧?如果想未提貨想先開發(fā)票,應(yīng)該怎么操作
老師好,上個(gè)月對(duì)方企業(yè)開的電子增值專用發(fā)票內(nèi)容開錯(cuò)了,我應(yīng)該怎么操作,對(duì)方說(shuō)要我作廢她再重開,我應(yīng)該怎么操作?
老師你好!我想問(wèn)下上個(gè)月開出的發(fā)票,如果要作廢的話,應(yīng)該怎么操作,是不是還得征求對(duì)方的同意
老師,小規(guī)模開發(fā)票,老板覺(jué)得應(yīng)該收點(diǎn)稅點(diǎn)錢。要收多少
老師有沒(méi)有出口商品代碼及退稅率表分享
老師,我還是沒(méi)懂,如果公司有內(nèi)外賬,那個(gè)分紅到底是咋分紅的最后
老師,我想問(wèn)下,為什么賬務(wù)處理時(shí)候應(yīng)交稅費(fèi)_出口退稅,算法是進(jìn)口采購(gòu)價(jià)格*出口退稅率,而算5部和7部法,是用FoB價(jià)格*出口退稅率
我的初級(jí)會(huì)計(jì)證去年沒(méi)有繼續(xù)教育,如何補(bǔ)有效,謝謝
我記得有買學(xué)堂的工業(yè)會(huì)計(jì)手工賬,有收到材料,但是課程現(xiàn)在查不到,具體怎么找
一個(gè)個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的法人,他名下只有法人一個(gè)員工,他的工資從來(lái)都是零申報(bào),現(xiàn)在個(gè)人扣繳端的系統(tǒng)顯示他有三個(gè)月沒(méi)申請(qǐng)工資,詢問(wèn)此員工是否離職,那需不需要處理,還能繼續(xù)零工資申報(bào)嗎?
潤(rùn)滑脂為什么開不出來(lái)
老師,公司成立2個(gè)月購(gòu)買材料和用品這些個(gè)人先墊付,月底一次性報(bào)銷,老板公轉(zhuǎn)私備注備用金,這怎么做帳呀??合不合規(guī)?怎樣操作合法合規(guī)?
文中第三。里面既用于免稅的,又用于不免稅的,按道理來(lái)說(shuō)不是全部都可以抵嗎?怎么還按比重呢?搞不明白,能不能給我講解一下,歸納一下?

