申報增值稅的時候也得填寫收入的
A公司欠B公司3萬 今天B公司又借給A公司10萬,怎么從應(yīng)收 應(yīng)付抵扣賬款, 幫我詳細(xì)分錄下謝謝
老師好,就是我們收到一筆40幾萬的運費,本來客戶是說拿來抵之后的運費的,后來又說想拿20萬回去用,因為我們已經(jīng)開具了40幾萬的發(fā)票,那如果這20萬拿回去我可不可以先掛往來
我是小規(guī)模對方給我開專票可以用嗎
我們上個月匯給央企一筆投標(biāo)費用,對方只能開收據(jù)給我們,這個可以用嗎?還是一定要開發(fā)票?
老師,我們企業(yè)很多年前的營業(yè)稅1分錢一直掛賬,想處理一下應(yīng)該怎么處理?會計分錄怎么寫?
工資2萬,應(yīng)該怎么發(fā)放,個稅會怎么扣的
請問老師,我們公司第一次做酒店業(yè)務(wù),給他們做鋼結(jié)構(gòu)搭建,這個業(yè)務(wù)屬于建筑業(yè)務(wù)嗎?該怎么做???
老師,查賬征收個體戶,賣茶葉能不能開專票,如果是個人的是不是只能開普票?
成本法下交易費用計入什么費用?權(quán)益法計入什么費用?
匯算清繳繳納企業(yè)所得稅要怎樣做賬!在4月繳費了。
老師就是增值稅申報表含固定資產(chǎn)清理的金額,企業(yè)所得稅申報表不含這個金額,增值稅申報表的數(shù)據(jù)是系統(tǒng)提取過去的
增值稅申報收入的金額你得加上固定資產(chǎn)清理的金額
老師,你的意思我的申報表是對的是嗎,我增值稅申報表的金額是含固定資產(chǎn)清理的金額的
是的 那和你所得稅就對上了呀 所得稅你按利潤表填寫
老師,所得稅申報表不含這個金額,和我賬上的金額一致,那就不用管他了是嗎
是含的 哪里不含了 就是含了才一致
老師,我增值稅申報表的銷售額含固定資產(chǎn)清理這個科目的余額,企業(yè)所得稅申報表營業(yè)收入不含這個金額,
同學(xué)你好 人家都是所得稅含這個收入 增值稅不含,需要手動填寫增值稅申報表這個收入 你咋還和人家相反
老師,我這個固定資產(chǎn)清理虧損了,沒有收入,所得稅申報表怎么會有這個金額呢?增值稅沒有這個金額銷項怎么體現(xiàn)在申報表上呢
你的營業(yè)外支出不調(diào)增嗎
今年7月出售的固定資產(chǎn)怎么調(diào)增呢
同學(xué)你好 ?將要處置的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理分錄為 借:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?累計折舊 ? ? ? ?貸:固定資產(chǎn) ?清理凈損益 1、?如果是凈收益 借:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?貸:營業(yè)外收入 2、?如果是凈損失 借:營業(yè)外支出 ? ? ? ?貸:固定資產(chǎn)清理
老師我的分錄就是這樣的,報表顯示增值稅銷售額含固定資產(chǎn)清理這個金額,企業(yè)所得稅營業(yè)收入不含固定資產(chǎn)清理這個金額
?這個要含的 你得轉(zhuǎn)到營業(yè)外
好的,謝謝老師
滿意請給五星好評,謝謝