達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài),就轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)。
老師,請(qǐng)問下,我公司購(gòu)入辦公樓,已經(jīng)開票,房屋交付了,但是沒有使用。后期準(zhǔn)備裝修了再使用。我們現(xiàn)在房屋入賬是固定資產(chǎn)次月開始折舊,裝修計(jì)入在建工程,裝修好轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn);還是計(jì)入在建工程,等后期裝修好轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)?
老師我們酒店這個(gè)月已經(jīng)裝修完畢開業(yè)了,但是還有好多裝修材料的發(fā)票沒有回來,之前裝修的費(fèi)用我記入在建工程~裝修工程里了,但是還有好多裝修材料發(fā)票沒回來, 在建工程我沒法轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)啊,我是等發(fā)票回來一起轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),還是先轉(zhuǎn)一部分剩余的回來發(fā)票在轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)啊
我們租賃廠房,自己辦公樓宿舍及廠房?jī)?nèi)部進(jìn)行裝修及環(huán)評(píng)地坪,之前我們記在在建工程,廠房去年建好,讓做固定資產(chǎn),因?yàn)闆]有施工方提供驗(yàn)收單一直沒有轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),現(xiàn)在說是錯(cuò)誤的,不能做在建工程,要做長(zhǎng)期待攤費(fèi)用是嗎,現(xiàn)在已經(jīng)生產(chǎn),之前我們?nèi)朐诮üこ淌前凑瞻l(fā)票入賬的,有些供應(yīng)商發(fā)票還沒給開,送貨單也沒有,但是材料建廠用了,這個(gè)是不是也要入賬做長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
我們?nèi)ツ曜赓U廠房,辦公樓宿舍及廠房?jī)?nèi)部進(jìn)行裝修及環(huán)評(píng)地坪,之前我們記賬在建工程,廠房去年建好,讓做固定資產(chǎn),因?yàn)闆]有施工方提供驗(yàn)收單一直沒有轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),現(xiàn)在說是錯(cuò)誤的,不能做在建工程,要做長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,去年11月已經(jīng)生產(chǎn),之前我們?nèi)朐诮üこ淌前凑瞻l(fā)票入賬的,有些供應(yīng)商發(fā)票還沒給開,送貨單也沒有,但是材料建廠用了,我10月份把在建工程全部轉(zhuǎn)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,那么這個(gè)待攤費(fèi)用10月份進(jìn)行分?jǐn)傞_始3年嗎
老師,我們有個(gè)廠房正在建設(shè),期間買了一些建設(shè)用輔件,需要先入庫(kù),然后付款,最后出庫(kù)使用,請(qǐng)問我的分錄這樣對(duì)不對(duì)(不考慮稅金的情況下) 1、入庫(kù)時(shí) 借:周轉(zhuǎn)材料—低值易耗品 3000 貸:應(yīng)付賬款—*** 3000 2、付款時(shí) 借:應(yīng)付賬款— *** 3000 貸:銀行存款—*** 3000 3、領(lǐng)用時(shí) 借:在建工程—廠房 3000 貸:周轉(zhuǎn)材料—低值易耗品 3000 4、完工結(jié)轉(zhuǎn) 借:固定資產(chǎn)—廠房 貸:在建工程—廠房
老師,工會(huì)經(jīng)費(fèi)專戶的錢可不可以支付招待費(fèi)?
請(qǐng)問老師。內(nèi)賬會(huì)計(jì)。 銷售一批商品。還沒有出貨。訂單金額5522元。參與國(guó)補(bǔ)補(bǔ)貼1104.4元??铐?xiàng)第二天到。扣除手續(xù)費(fèi)26.51元。到賬4391.09元。國(guó)補(bǔ)款要后期才會(huì)到賬。分錄怎么做?
老師,我們銷售商品時(shí)有贈(zèng)送。(例如100送5),這贈(zèng)送的商品需要申報(bào)增值稅嗎?
老師,我們新轉(zhuǎn)來5人,但是這5人在原單位4月份社保已經(jīng)繳納完,原單位給我們開具一張勞務(wù)費(fèi)發(fā)票讓我們把社保費(fèi)轉(zhuǎn)給他們,我們已經(jīng)轉(zhuǎn)過去了,但是這里邊個(gè)人繳納部分我們要從員工工資里扣回來,我得怎么寫分錄呢
在建設(shè)工地上提供裝卸吊運(yùn)服務(wù),一般納稅人是6 %的裝缷服務(wù),還是開13 %租賃
征地補(bǔ)償款需要納稅調(diào)增嗎
請(qǐng)問老師,在填報(bào)2024年匯算清繳《職工薪酬明細(xì)表》時(shí),賬載金額獎(jiǎng)金是100000,另外2025年初有一筆以前年度損益金額30000的獎(jiǎng)金補(bǔ)提發(fā)放,再填2024年年報(bào)時(shí),實(shí)際發(fā)生額和稅收金額怎么填寫呀
申報(bào)單位員工個(gè)稅,填寫工資薪金那步,員工工資每月不會(huì)超5000元,社保個(gè)人承擔(dān)那部分金額是否可以不填寫
老師,如果公司辦理了收付款二維碼,對(duì)方是公司,打款過來后網(wǎng)銀或者手機(jī)短信會(huì)不會(huì)實(shí)時(shí)到賬的?
老師你好!固定資產(chǎn)入庫(kù),到計(jì)提折舊,報(bào)廢,分錄怎么做
不開發(fā)票的沒有成本票匯算清繳納稅調(diào)整。
這會(huì)沒開過票來的可不可以先不入固定資產(chǎn),這會(huì)先把材料入庫(kù)
你好沒用時(shí)記工程物資?
老師意思是我們的庫(kù)房。入賬在建工程的只有材料費(fèi),因?yàn)椴牧腺M(fèi)票開過來的,工程款沒票,但是錢是付了的,這會(huì)可不可以直接光材料入庫(kù),工程款不管了
那不對(duì)呀,咱這不是工程上用的嗎?只是沒有發(fā)票嗎?
工程上用的還沒有領(lǐng)用的時(shí)候借工程物資。用了記在建工程。
不是的,我們是生產(chǎn)制造的企業(yè),建了一個(gè)廠房,已經(jīng)投入使用了,但是一直在在建工程,因?yàn)槌邪o小工頭工程款沒票,事實(shí)是已經(jīng)錢付完了,那入的這部分可以轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)不。
這一部分需要轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)。
人家稅務(wù)局會(huì)不會(huì)說我們這個(gè)庫(kù)的錢咋這么少?
不會(huì)少的呀,咱沒有付款的,是借在建工程貸應(yīng)付賬款。 然后也是按照在建工程的金額轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)的。 不是說你沒有付款的部分,固定資產(chǎn)金額就少了,這樣是不對(duì)的。
付款的時(shí)候就是借應(yīng)付賬款貸銀行存款。 沒有發(fā)票的咱也正常入賬,結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)不影響結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)的金額。
這樣說理解了沒有?
這個(gè)錢是個(gè)人戶付的,不是公戶付的
個(gè)人付的貸方用其他應(yīng)付款。
也不影響固定資產(chǎn)的入賬金額。