你好,稅務(wù)局要求你們直接補(bǔ)申報(bào),還是在這個(gè)月申報(bào)表里面進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?
老師您好!公司前幾個(gè)月采購一批商品,發(fā)票已抵扣認(rèn)證,這個(gè)月發(fā)現(xiàn)這些專票有問題,讓對(duì)方公司開具紅字信息表,然后我稅務(wù)上做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。 那么賬務(wù)是要怎樣處理呢?是不是直接紅沖之前做的分錄就可以了?不用提現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
你好老師,我們供應(yīng)商去年給我們開的免稅票不可以抵扣,但是之前我們已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在的話讓對(duì)方?jīng)_紅重新開還是我們直接申報(bào)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?
老師好!請(qǐng)問我公司5月份有一張進(jìn)項(xiàng)稅為1萬多的專票已抵扣,現(xiàn)接到稅務(wù)局通知開票方為問題企業(yè),進(jìn)項(xiàng)稅要轉(zhuǎn)出,專管員說有可能后期開票方補(bǔ)了稅款后我們可以抵扣,那我們現(xiàn)在怎么做賬?謝謝!
你好老師,我們這月收到一張紅字發(fā)票,做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出要補(bǔ)交稅款,因?yàn)楸驹聸]有銷項(xiàng)發(fā)票,有進(jìn)項(xiàng)未認(rèn)證,本來打算不認(rèn)證的,現(xiàn)在有稅款了我可以做進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證把這筆進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出給抵掉嗎?會(huì)不會(huì)不太好,這樣操作合規(guī)嗎?
老師你好!我們購貨單位出現(xiàn)問題,之前提供給我們的發(fā)票進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)抵扣?,F(xiàn)在稅務(wù)局要求將進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,那我這個(gè)月還有些進(jìn)項(xiàng)是否可以認(rèn)證后將此筆稅款沖抵啊?
老師,所有事項(xiàng)都應(yīng)當(dāng)了解內(nèi)控,測(cè)試內(nèi)控是預(yù)期有效,擬信賴和僅實(shí)質(zhì)性程序不足,這么記對(duì)嗎
老師,出口貨物需要繳增值稅嗎?申報(bào)是在增值稅申報(bào)表申報(bào)?
庫存商品當(dāng)做廢品賣掉且沒有發(fā)票怎么做分錄,當(dāng)月申報(bào)怎么申報(bào)
老師,債權(quán)投資沒有公允價(jià)值變動(dòng)對(duì)吧?因?yàn)樗菙傆喑杀居?jì)量的
老師,應(yīng)收帳款負(fù)數(shù)和預(yù)收賬款,要在當(dāng)期確認(rèn)為未開票收入嗎?
老師:麻煩您發(fā)一份“代理記賬業(yè)務(wù)內(nèi)部規(guī)范”
24年暫估的成本,2025年匯算清繳前開出來的發(fā)票,怎么入賬
利潤表中的收入是含稅收入還是不含稅收入?
老師序時(shí)賬是日記賬嗎?還是其他的
老師好,今年收到5年以外的費(fèi)用票,這個(gè)費(fèi)用直接做入 利潤分配-未分配利潤的借方,請(qǐng)問這筆費(fèi)用金額在匯算清繳時(shí)調(diào)增嗎?
叫我們?cè)谶@個(gè)月申報(bào)表里面轉(zhuǎn)出。
你好,那就可以抵扣的。
還有個(gè)問題如果是進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出了,那之前的附加稅還用補(bǔ)交嗎?
你好,需要的,你進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了之后,你附加稅不就跟著交了。
哦那附加稅能隨之帶出來了嗎?
好對(duì)的,是的,你進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出你的附加稅肯定跟著補(bǔ)
請(qǐng)問是在納稅檢查轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅還是異常憑證轉(zhuǎn)出呢?
在其他里面轉(zhuǎn)出就可以的。
好的,謝謝老師!
不用客氣工作愉快。