您好:核定增值稅核定銷售額3萬,核定稅額0;表示月銷售3萬以內(nèi)免征增值稅;稅率稅額0.13表示的事一般納稅人增值稅稅率是13%,但是你們是小規(guī)模納稅人,說以征收率為0.03;也就是說,超過三萬的和定額,你們需要全額按0.03繳納增值稅。
老師,我是個(gè)體工商戶,增值稅季報(bào)中,第15項(xiàng)核定銷售額是什么意思?
你好,個(gè)體工商戶核定稅額為0,應(yīng)納稅額750是什么意思,要交稅嗎?
老師你好,我問一下個(gè)體工商戶核定征收是什么意思?核定稅額1萬,什么意思?
老師,個(gè)體戶怎么看是核定征收還是定期定額征收。在電子稅務(wù)局納稅人信息~核定信息里面有個(gè)稅,增值稅,附加稅稅種,應(yīng)納稅經(jīng)營(yíng)額是4萬,這4萬是什么意思?
#提問#雙定戶(個(gè)體工商戶)增值稅及附加費(fèi)申報(bào)表怎么填寫。1-3季度開具專票 不含稅銷售額51402.91 稅率3% 稅額1542.09 1-3季度開具普票 不含稅銷售額212376.24 稅率1% 稅額2123.76 核定銷售額 季度450000 150000*3=450000 核定稅額 季度13500 4500*3=13500
臨時(shí)工工資怎么入賬,需要報(bào)個(gè)稅嗎?
老是,對(duì)方5月份給我開的發(fā)票,85000進(jìn)項(xiàng)稅我也抵扣了,但是8月份的時(shí)候他要求作廢了,完了8月又給我開了一張正確的,做廢的跟正確的怎么做分錄
老師,就是小規(guī)模 企業(yè)比如1季度虧損500,2季度盈利100,3季度盈利250,但是累計(jì)的利潤(rùn)還是虧損150,這種情況交企業(yè)每季度交企業(yè)所得稅嗎
像這種開票給我們公司的是副食店,打款是支付給店老板劉龍的賬號(hào),不是副食店的賬號(hào),這個(gè)符合規(guī)定嗎?
老師 實(shí)務(wù)中怎么申報(bào)印花稅才不會(huì)漏報(bào) 有沒有什么方法
老是,對(duì)方5月份給我開的發(fā)票,85000進(jìn)項(xiàng)稅我也抵扣了,但是8月份的時(shí)候他要求作廢了,完了8月又給我開了一張正確的,做廢的跟正確的怎么做分錄
老師請(qǐng)教下,上個(gè)月用承兌匯票支付貨款,發(fā)票這個(gè)月才收到,上個(gè)月匯票付款的分錄是 借 應(yīng)付帳款 貸應(yīng)付票據(jù)-承兌匯票,這個(gè)月收到發(fā)票了 會(huì)計(jì)分錄是 ?
老師,銷售涂料的公司開了108萬左右的發(fā)票,那應(yīng)該交納多少增值稅合適呢?公司進(jìn)項(xiàng)足夠多
老師好,我們公司出租宿舍給A公司用,A公司用的水電費(fèi)可以叫供電局直接給對(duì)方開發(fā)票嗎?他們?cè)侔彦X付給我們公司。
老師,公司8月份新來的員工,老板讓把工資從6月份開始做工資,這樣個(gè)稅申報(bào)里能做嗎
是每月3萬,不是每季度嗎
您好:核定增值稅核定銷售額3萬,核定稅額0;表示月銷售3萬以內(nèi)免征增值稅;稅率稅額0.13表示的是一般納稅人增值稅稅率是13%,但是你們是小規(guī)模納稅人,所以征收率為0.03;也就是說,超過三萬的和定額,你們需要全額按0.03繳納增值稅。
每月三萬,季度九萬
核定的是月度的,但是現(xiàn)在的申報(bào)期間都是季度。按季度申報(bào)。
我看到納稅期限是季,我還以為是一季度3萬呢
按月度核定,按季度申報(bào)。
那如果當(dāng)月超3萬,季度沒超9萬,是不是也可以免稅?
您好,當(dāng)月超3萬,季度沒超9萬,是可以免稅的。