您好,這個是需要結轉的,正常結轉
請問老師 小規(guī)模納稅人季度銷售收入30萬以下的會計分錄這樣做對不對,這兩筆分錄分開做還是做在一個月? 確認收入時: 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅 然后再做: 借:應交稅費-應交增值稅 貸:營業(yè)外收入
你好老師,小規(guī)模企業(yè),如果有收入,做分錄的時候,借:應收賬款 貸方:主營業(yè)務收入 和應交稅費-未交增值稅嗎
小規(guī)模有銷售收入時,分錄是借應收賬款,貸主營業(yè)務收入,后面的稅款是的應交稅費-應交增值稅 還是應交稅費-未交增值稅呢 ,可以發(fā)下小規(guī)模應交稅費的賬務處理嗎
小規(guī)模納稅人開票的時候做分錄是借主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅貸銀行存款,季度末不需要繳納稅費時應該怎么結轉應交稅費-應交增值稅
老師請問一下,小規(guī)模開了10萬的普票,一般做賬都怎么做,做賬是就做收入,減免增值稅,結轉成本嘛 分錄怎么寫呢 是借銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅 借:應交稅費-應交增值稅 貸:營業(yè)外收入-增值稅減免 結轉時 借:主營業(yè)務成本 還有什么?
老師,這個稅后付現(xiàn)成本是怎么計算的
跨省報個稅可以在同一個自然人扣繳端嗎?還是需要下載多一個自然人扣繳端
老師,購進商品已付款未收到發(fā)票,做賬:借:庫存商品 貸:銀行存款 月底結轉成本借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品 收到發(fā)票時怎么做賬?
老師,您好,我是0基礎,我手里有一個公司5月做的稅務登記是一般納稅人,公司里有個工人已滿60周歲,他的工資加餐補4800是以現(xiàn)金的形式發(fā)放的,怎么才能做到成本里,可以給他上工傷保險嗎
企業(yè)借入一般借款。合同年利率和實際年利率應該用哪個?
政府財政撥款是記什么科目
審計把多繳的企業(yè)所得稅調到其他流動資產,是貸企業(yè)所得稅費用,借其他流動資產,現(xiàn)在6月收到退稅,我是借銀行存款貸應交企業(yè)所得稅,然后借企業(yè)所得稅,貸其他流動資產嗎?
請問下老師,像那種進貨以后馬上賣的,結轉成本的時候,可以直接,借:主營業(yè)務成本,應交稅費——進項稅額,貸:應付賬款嗎?還是必須要庫存商品過渡
個體戶查賬征收,注銷會查賬嗎
老師,您好,我是0基礎,我手里有一個公司5月做的稅務登記是一般納稅人,5月29號收到一張進賬票是13167.22,款已付,5月沒有銷項票,5月做記賬憑證是借:預付賬款,貸銀行存款等6月或者7月沖減,還是借:庫存商品,應交稅費,貸:應付賬款
是借:應交稅費--轉出未交增值稅 貸:未交增值稅?
嗯對,這樣就可以的
那扣款的時候,是借:未交增值稅 貸:銀行存款,這樣是不是未交增值稅就一直有余額啊,還越來越多
那個不影響的,那個科目不影響
好的,是正常的是嗎
嗯對,這個是屬于正常的
老師再請問一下,要是想看還有多少增值稅未交查看哪個科目余額
那個的話,是看應交稅費——未交增值稅的這個