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老師,請(qǐng)問(wèn)當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)的時(shí)候,是不是不用結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅?

2023-11-06 09:22
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-11-06 09:23

你好 要結(jié)轉(zhuǎn)的?? 你好同學(xué): 結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 ? ? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)就是最后一個(gè)分錄 轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專(zhuān)欄,可以有借方余額的。

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快賬用戶(hù)9300 追問(wèn) 2023-11-06 09:31

如果我的銷(xiāo)項(xiàng)為2,進(jìn)項(xiàng)10,那么結(jié)轉(zhuǎn)后余額在貸方,最后得出的的憑證是: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 8 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅8 ,是這樣嗎?

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齊紅老師 解答 2023-11-06 09:34

你好 不對(duì)??借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅8 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅8 你是進(jìn)項(xiàng)多?

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快賬用戶(hù)9300 追問(wèn) 2023-11-06 09:41

那么最后未交增值稅貸方余額表示我們需要交的稅?轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額表示的是留抵稅額嗎?

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齊紅老師 解答 2023-11-06 09:46

你好貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅8? 留 抵的 貸未交增值稅是應(yīng)交未交的?

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快賬用戶(hù)9300 追問(wèn) 2023-11-06 09:47

可以不進(jìn)行進(jìn)銷(xiāo)項(xiàng)的結(jié)轉(zhuǎn),如果進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),直接借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng) 2 應(yīng)交增值稅—未交增值稅8 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)10 這樣可以嗎?會(huì)不會(huì)那個(gè)科目沒(méi)有平

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齊紅老師 解答 2023-11-06 09:49

正規(guī)的完整的分錄是我給你寫(xiě)那個(gè)要結(jié)轉(zhuǎn)各個(gè)科目。

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快賬用戶(hù)9300 追問(wèn) 2023-11-06 09:52

那像我剛剛這個(gè)省掉,也是可以的嗎?

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快賬用戶(hù)9300 追問(wèn) 2023-11-06 09:52

如果熟悉以后

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齊紅老師 解答 2023-11-06 09:54

可以,就是把進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng)這兩個(gè)分錄合并一起寫(xiě)。

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齊紅老師 解答 2023-11-06 09:54

但是是轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,不是轉(zhuǎn)到未交增值稅,你看一下你二級(jí)科目不準(zhǔn)確。

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快賬用戶(hù)9300 追問(wèn) 2023-11-06 10:06

如果這樣的話(huà)就是 借:應(yīng)交增值稅—銷(xiāo)項(xiàng)2 應(yīng)交稅費(fèi)—轉(zhuǎn)出多交增值稅8 貸:應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 10 這樣轉(zhuǎn)出多交就在借方去了,進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)轉(zhuǎn)出應(yīng)該在貸方

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快賬用戶(hù)9300 追問(wèn) 2023-11-06 10:06

正確的應(yīng)該是什么樣的呢?

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齊紅老師 解答 2023-11-06 10:08

這只是第1步結(jié)轉(zhuǎn)分錄,咱不是分三步嗎?你只是把第一和第二合并了,你第3步還沒(méi)寫(xiě)呀。

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快賬用戶(hù)9300 追問(wèn) 2023-11-06 10:11

老師,如果賬上顯示 貸未交增值稅8 銀行流水增值稅扣款7,還差了1,一般是什么問(wèn)題呢?

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齊紅老師 解答 2023-11-06 10:12

你好,咱第1個(gè)問(wèn)題還有疑問(wèn)嗎?

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快賬用戶(hù)9300 追問(wèn) 2023-11-06 10:14

懂了的,謝謝老師 賬上和流水扣款有差異一般是什么問(wèn)題呢

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齊紅老師 解答 2023-11-06 10:16

不好直接判斷,建議看一下明細(xì)賬,一般就能找到原因。

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快賬用戶(hù)9300 追問(wèn) 2023-11-06 10:17

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-11-06 10:18

客氣,祝您工作學(xué)習(xí)愉快。

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2023-11-06
您好 當(dāng)進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng) 不需要交增值稅還有留抵的時(shí)候 不要結(jié)轉(zhuǎn)借未交增值稅貸轉(zhuǎn)出未交增值稅
2021-02-22
你好 ;? 這個(gè)是 稅務(wù)規(guī)定的一個(gè)過(guò)度科目。? ?走這個(gè)科目判斷? 你是否產(chǎn)生繳納增值稅或者留抵進(jìn)項(xiàng)稅??
2022-05-17
你好,如果銷(xiāo)項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)的話(huà),月底不用做這個(gè)分錄。
2020-09-24
您好,因?yàn)檫@個(gè)是留底申報(bào)的,所以不用結(jié)轉(zhuǎn)
2025-05-10
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