你好 要結(jié)轉(zhuǎn)的?? 你好同學(xué): 結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 ? ? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)就是最后一個(gè)分錄 轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專(zhuān)欄,可以有借方余額的。

請(qǐng)問(wèn)下一般納稅人,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅科目的作用是不是在結(jié)轉(zhuǎn)稅額的時(shí)候,銷(xiāo)項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅時(shí)就在貸方,要繳納稅金時(shí),就結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目,銷(xiāo)項(xiàng)稅小于進(jìn)項(xiàng)稅時(shí)就在借方
老師您好 月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 先做借銷(xiāo)項(xiàng)貸轉(zhuǎn)出未交增值稅 借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸進(jìn)項(xiàng) 然后當(dāng)進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng) 不需要交增值稅還有留抵的時(shí)候 還要結(jié)轉(zhuǎn)借未交增值稅貸轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎
老師你好,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅當(dāng)進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)時(shí),為什么用的是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,而不是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
老師,請(qǐng)問(wèn),當(dāng)進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷(xiāo)項(xiàng)的時(shí)候,我還需要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)科目嗎?
老師您好 我想問(wèn)一下 交增值稅時(shí)候的分錄 是怎么樣的 比如我要交增值稅 銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 當(dāng)月是不是要結(jié)轉(zhuǎn) 借 應(yīng)交稅費(fèi) 銷(xiāo)項(xiàng)稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅 下個(gè)月交的時(shí)候 就是借 應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅 貸銀行存款?
發(fā)票的抵扣期限是多久
個(gè)體戶(hù)做跨境電商的,在TikTok平臺(tái),賣(mài)給國(guó)外,要不要交增值稅
費(fèi)用發(fā)票開(kāi)了可以不入賬不入費(fèi)用嗎
發(fā)票單位用“噸”,報(bào)關(guān)單上單位用“千克”不一致影響退稅嗎
這題看不懂,老師,怎樣認(rèn)為是會(huì)計(jì)上確認(rèn)收入?
老師,非盈利組織,主要就是收入捐贈(zèng)者捐贈(zèng)助學(xué)金,這個(gè)助學(xué)金是限定性資產(chǎn)嗎?然后我支付出去的時(shí)候選擇了業(yè)務(wù)活動(dòng),捐贈(zèng)支出助學(xué)金,我在期末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候收入捐贈(zèng)都限定資產(chǎn)里面去了,但是我支付的助學(xué)金結(jié)賬到非限定里面去,導(dǎo)致期末我限定性資產(chǎn)正數(shù),非限定數(shù)據(jù)是負(fù)數(shù),這個(gè)是不是不對(duì)
老師你好,跨境電商出口退稅,前期要做哪些準(zhǔn)備,具備什么條件,走哪種貿(mào)易方式?
個(gè)體戶(hù)查賬征收,一個(gè)月開(kāi)2萬(wàn)的發(fā)票,要交增值稅和所得稅嗎?交的話(huà)大概要交多少?
老師,一個(gè)公司向銀行借了款,然后又向別的公司轉(zhuǎn)賬,來(lái)回倒貸,這樣分錄怎么做,又什么風(fēng)險(xiǎn),可以不做這個(gè)賬戶(hù)的賬嗎
公司買(mǎi)的二手車(chē)邁巴赫,這個(gè)還需要繳納豪車(chē)稅嗎


如果我的銷(xiāo)項(xiàng)為2,進(jìn)項(xiàng)10,那么結(jié)轉(zhuǎn)后余額在貸方,最后得出的的憑證是: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 8 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅8 ,是這樣嗎?
你好 不對(duì)??借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅8 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅8 你是進(jìn)項(xiàng)多?
那么最后未交增值稅貸方余額表示我們需要交的稅?轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額表示的是留抵稅額嗎?
你好貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅8? 留 抵的 貸未交增值稅是應(yīng)交未交的?
可以不進(jìn)行進(jìn)銷(xiāo)項(xiàng)的結(jié)轉(zhuǎn),如果進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),直接借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng) 2 應(yīng)交增值稅—未交增值稅8 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)10 這樣可以嗎?會(huì)不會(huì)那個(gè)科目沒(méi)有平
正規(guī)的完整的分錄是我給你寫(xiě)那個(gè)要結(jié)轉(zhuǎn)各個(gè)科目。
那像我剛剛這個(gè)省掉,也是可以的嗎?
如果熟悉以后
可以,就是把進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng)這兩個(gè)分錄合并一起寫(xiě)。
但是是轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,不是轉(zhuǎn)到未交增值稅,你看一下你二級(jí)科目不準(zhǔn)確。
如果這樣的話(huà)就是 借:應(yīng)交增值稅—銷(xiāo)項(xiàng)2 應(yīng)交稅費(fèi)—轉(zhuǎn)出多交增值稅8 貸:應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 10 這樣轉(zhuǎn)出多交就在借方去了,進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)轉(zhuǎn)出應(yīng)該在貸方
正確的應(yīng)該是什么樣的呢?
這只是第1步結(jié)轉(zhuǎn)分錄,咱不是分三步嗎?你只是把第一和第二合并了,你第3步還沒(méi)寫(xiě)呀。
老師,如果賬上顯示 貸未交增值稅8 銀行流水增值稅扣款7,還差了1,一般是什么問(wèn)題呢?
你好,咱第1個(gè)問(wèn)題還有疑問(wèn)嗎?
懂了的,謝謝老師 賬上和流水扣款有差異一般是什么問(wèn)題呢
不好直接判斷,建議看一下明細(xì)賬,一般就能找到原因。
好的,謝謝老師
客氣,祝您工作學(xué)習(xí)愉快。