您好 借:應交稅費-預繳增值稅 借:應交稅費-城建稅 借:應交稅費-教育費附加 借;應交稅費-地方教育費附加 貸:銀行存款
請問異地掛靠了個電力公司,現(xiàn)在公司要我先在項目所在地預交稅3%,然后才去公司所在地申報,他們說按11.11%,還要提供成本票,請問這個是怎么計算的?謝謝
老師,您好,我們是做工程的,如果是有異地預交項目,我們異地預交的個人所得稅要計提到哪一個科目的呢?
老師,你好,請問,勞務公司有個項目在異地,開票開的建筑服務~勞務費,需要用在異地預交嗎
老師您好,我們承包了一個異地項目,其中勞務部分分包給了別的公司,這個項目對他們而言也是異地項目,我想知道假如我們開給業(yè)主5000萬,勞務公司開給我們1000萬,我們和勞務公司的異地預繳應該怎么交?現(xiàn)在是我們只按4000萬交的,這個1000萬的異地預繳我們能抵扣嗎?
老師,請問,涉及異地項目預繳稅款前,是公司要先開票嗎?外經(jīng)證又是什么時候開?我沒弄清楚這個流程。我們是分包。公司接的工程都是掛靠項目(公司是被掛靠方)。
老師您好 我想問一下 前兩年收的一部分款比如是1萬 做的是預收賬款 然后這個月把全部的款收回來了比如是5萬 分錄怎么做呀
老師!年度匯算清繳的申報表和24年4季度的申報表不一致,有問題嗎?是否需要更正一致?(24年4季度季報的時候費用沒有完全做完)
比如賣瓷磚 賣衛(wèi)浴的這類個體店,能開沙子水泥的發(fā)票嗎?
老師好,工商年報時,提示受益人要進行相關(guān)信息備案。公司注冊資本不超過1000萬元人民幣的,可承諾免報,對嗎?
老師您好,就我們這有一個員工比如工資報個稅是在我們公司報的,但是工資是在另一個公司發(fā)的,這種有什么影響嗎
這個一點理解不了啥意思麻煩解釋下
老師 材料合同有2家比價: 甲方 合同金額:605450元,預付款 181635元,貨到付款付 423815元 乙方 合同金額:623850元,預付款 10萬元,年底付清付 523850元 老師哪個劃算一點喃
直接用于生產(chǎn)的材料可以計入制造費用嗎?還是要計入生產(chǎn)成本?
老師,資產(chǎn)負債表里的實收資本,現(xiàn)在只有總共花了的錢加上未付款的錢,能直接填進去嗎
請問老師,和伙企業(yè)合伙人有公司有個人,每個月也報個稅嗎?怎么報法人還是合伙人
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老師這是掛靠的,后面怎么平啊,前面沒有計提
這個款是應該被掛靠企業(yè)給您單位的吧 因為您沒有資格開具發(fā)票 預繳 是被掛靠單位的賬務處理跟預繳 您現(xiàn)在只是代繳 對么
不是,本應對方把我們代繳,但是對方要我們把錢轉(zhuǎn)給我們出納,出納支付的繳款的 這個賬務處理應該怎么處理
那到時候開具發(fā)票后 這個稅款對方會跟您結(jié)算的吧? 正常的業(yè)務是 開票 您預繳 到時候收到甲方款后 這個稅金被掛靠方從收到的款里支付給您單位 不然對方的稅金也不會平的
這筆錢是我們自己出的,對方打開納稅繳款付款碼,我們自己付的,這個賬務處理應該怎么做
這個錢您自己付款了? 開票后到時候甲方把款支付給被掛靠費? 對方會把款支付給您的吧? 因為發(fā)票里面包含了稅金
老師假如對方把錢轉(zhuǎn)給我們,我是不是借應收賬款貸:預繳稅費
繳稅的錢是個人支付的 對吧
是的,是公司轉(zhuǎn)給個人,個人掃碼支付的
借 其他應收款-被掛靠公司 貸 其他應付款-個人
老師這個要不要做您好 借:應交稅費-預繳增值稅 借:應交稅費-城建稅 借:應交稅費-教育費附加 借;應交稅費-地方教育費附加 貸:銀行存款
這個不要做噶 不是自己單位名義繳納的稅金