你好,你當(dāng)月支付當(dāng)月的不用,其他的都需要。
老師,計提房租的時候,是車間和辦公室共用,分錄怎么寫?
辦公室的房租交了半年的這個需要攤銷嗎?分錄怎么寫
辦公租金怎么做分錄,需不需要計提分?jǐn)?/p>
建筑公司租賃辦公室繳納租賃合同印花稅的時候,需要計提不?分錄怎么做
付辦公室這個季度租金要怎么寫分錄?
把收到a公司的銀行承兌匯票背書給b公司 償還行應(yīng)付賬款 怎么快會計分錄
酒店重新裝修的費用記什么科目
我們報廢一批破損或者質(zhì)量問題商品3萬元,全部當(dāng)廢品銷售,收到現(xiàn)金1500元。申報增值稅只要申報1500元無票銷售就可以嗎
4月份發(fā)票單位填錯了,現(xiàn)在紅沖重開會有什么影響嗎 我們是一般納稅人
老師您好,公司購買涂料,約定1個月內(nèi)付款,到期未支付。收到供貨商開具的價外費用(逾期利息),我們該怎么入賬。
老師,我們是一般納稅人,合作社,從農(nóng)戶那收購了小麥,又銷售給了糧食公司,我現(xiàn)在要給糧食公司開票,對方要抵扣,我應(yīng)該開什么樣的票,如何繳納增值稅。
請問,個體戶注銷,報經(jīng)營所得A表,錄入被投資單位信息,還是星號,但沒有被投資單位,這個怎么填呀?謝謝
老師,我們2024年和A公司簽訂一個100萬策劃服務(wù)費合同,預(yù)付款40萬,尾款60萬;但是走的錢都相當(dāng)于上級撥款給我們,我們支付(上級給我們撥款沒有發(fā)票) 2024年先給我們開了40萬發(fā)票,我做賬: 借管理費用,貸銀行存款40萬 2025年1月收到60萬發(fā)票,我做賬 借管理費用60,貸應(yīng)付賬款60,借應(yīng)付賬款50,貸一般會錯開50 2025年,6月收到上級撥款10萬(無票),我支付給A公司1 萬 現(xiàn)在老板說,策劃費相當(dāng)于代付的,我們公司賬上就不走成本了,因為成本太多了,走成往來,這樣可以不 6月做賬:收到上級撥款:借銀行存款10,貸其他應(yīng)付款10 支付A公司:借其他應(yīng)付款10,貸銀行存款10 之前付的怎么調(diào)一下呢
老師,我們公司這個月的進項發(fā)票沒有抵扣完,下個月繼續(xù)抵扣,本月在電子稅務(wù)局需要操作什么嗎,做賬需要做什么分錄嗎
公司要注銷,名下的固定資產(chǎn)賣掉,是否公司一定要開發(fā)票給對方