同學(xué)你好,是要把只出資10萬的股東的部分股份轉(zhuǎn)讓給另外兩個股東嗎?
老師 我朋友跟她老公大姐合開一家店,剛開始說好的三股,大姐一股,她兩股,她老公沒有分,但是現(xiàn)在她想退股,但是大姐說她老公有一股,不然當(dāng)初就不會分給她兩股,當(dāng)初她投資16萬,大姐13萬,第一年的時候大姐說每人只投資10萬,多余的錢提出來,現(xiàn)在提出來以后她是8.9萬,大姐10萬,那么如果現(xiàn)在算賬的話,那個提出來的錢怎么算?算在利潤里面么\\\\\\\' 然后如果她分給她老公一股,她當(dāng)初總共借了13萬,店里提出來還了8萬,老公幫忙還了兩萬,現(xiàn)在還有4萬的債務(wù),怎么算?這是我自己的一個私人問題,想咨詢一下!
我公司建筑企業(yè)14年剛成立時還是實繳制股份,公司股東通過財務(wù)公司打款到股東卡上共2000萬,然后各個股東轉(zhuǎn)進過公司賬戶計入實收資本(農(nóng)行/公司運營時農(nóng)行一直沒用了),后期通過1、購買950萬固定資產(chǎn)劃出公司賬戶(實際沒有收到這批固定資產(chǎn)/但是有普通發(fā)票而且每年也都在折舊),2、通過私人向公司借款的方式借走剩下的1050萬元(買固定資產(chǎn)和借款都是農(nóng)行借走的),之前的會計根據(jù)實際情況調(diào)賬,沖紅了以前的這3筆業(yè)務(wù),使得賬上看起沒有收到股東的投資款,沒有借款出去,購買的的固定資產(chǎn)還計入股東A名下,貸其他應(yīng)付款-股東A 950萬。他這樣做我感覺不對,我是不是需要按照以前的業(yè)務(wù)把他的賬調(diào)過來?因為現(xiàn)在A股東要退股,賬上他名下是其他有應(yīng)付款的
老師你好,我們公司實收資本100萬,成立了一年多,就只發(fā)生了一些人員費用,沒有其他任何資產(chǎn)負債,最后賬上還剩60萬,現(xiàn)在如果把公司過戶給另外兩個股東,準備開發(fā)其他新項目,這樣就有三個股東了,比例分別是40%,35%,25%,另外兩個股東就分別給原來的股東轉(zhuǎn)了21萬,15萬,請問這樣操作可以嗎?
老師,請教下,我們新買了財務(wù)軟件,現(xiàn)在開始錄賬,初始余額不明白入多少正確?3個股東(共投入30萬分了好幾次,前期2個股東各入7萬計14萬交給第三個股東管理,第三個股東的7萬投資款沒有一次性拿出來,而是墊款累計的,后期另外兩個股東又各投入3萬計6萬元,這個管賬的依然是拿墊付款抵扣補了一萬2左右算入賬3萬,公司卡是后期辦理的,我銀行賬戶初始余額是入30萬嗎?)
三個人沒人投資25萬共計75萬 分別占股33% 33% 34% 有一個人實際只投了10萬 后續(xù)資金為到賬 那么這人實際占股多少
老師,你好!請問一般內(nèi)資非上市企業(yè),分紅前先彌補以前年度虧損、計提了10%的法定盈余公積,那剩余的未分配利潤是不是就是屬于可供投資者分配的利潤了?
咨詢一下,公司承接了個政府采購項目,實驗室采購項目,這種采購進來的東西是做到庫存商品里面嗎?
去年有兩筆發(fā)票,給銷售員開過之后過了幾個月他忘了,導(dǎo)致重復(fù)開票了,現(xiàn)在可以紅沖嗎?怎么做賬,謝謝
老師 請問一下 如果我月底收到 繳費通知單 本月的水電費 一定要按日期記賬憑證嗎 還是月底之前 記賬應(yīng)付賬款就行
老師,問下個稅手續(xù)費返還收入也算主營業(yè)務(wù)收入嗎?
你好,請問云開票產(chǎn)品服務(wù)費上月計入管理費用,現(xiàn)金支付了,然后沒有抵減增值稅應(yīng)納稅額,下月申報的時候可以抵減嗎
請問新版代開個人勞務(wù)發(fā)票,發(fā)票會顯示,或者看得出來應(yīng)稅服務(wù)地選擇了哪里嗎
老師,公司在銀行貸款,銀行開具利益發(fā)票,為什么金額和賬上沒有不一致,老是少開
廚房設(shè)備折舊的殘值率是多少
老師,所得稅匯算申報表里個稅的金額要交嗎
不一定是轉(zhuǎn)給其中一個股東還是兩個 就是先把15萬所代表的股份分出來 相當(dāng)于她只占10萬的股 那15萬這個股東不打算追加了
明白。 同學(xué),是這樣,轉(zhuǎn)出多少股份,可以根據(jù)三個股東的實繳金額再確定一個比例,看看大家各自應(yīng)該占多少,然后再做股權(quán)轉(zhuǎn)讓操作。 25/(25%2B25%2B10)=41.67% 25/(25%2B25%2B10)=41.67% 10/(25%2B25%2B10)=16.66% 那么出資10萬的股東應(yīng)該轉(zhuǎn)讓34%-16.66%=17.34%