同學(xué)你好,要先開紅字信息表,然后開負(fù)數(shù)發(fā)票
老師,我這邊開給客戶的專票,客戶發(fā)現(xiàn)銀行賬號開成了行號。發(fā)票需要沖紅,怎么做呢? (如果對方已經(jīng)認(rèn)證怎么做?) (如果沒有認(rèn)證怎么做呢?)
請問老師,2020年我公司開給客戶的發(fā)票現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)開錯了,對方也沒有認(rèn)認(rèn)證,那我們可以退回后紅沖重新開具嗎
老師,我們之前收到轉(zhuǎn)票開吃了金額了 我沒有入帳也沒有認(rèn)證,現(xiàn)在對方?jīng)_銷重開了,那么之前的發(fā)票入賬了要不要認(rèn)證,紅票要不要認(rèn)證呢?
老師,我去年到今年開給客戶的專用發(fā)票,一共有四份,現(xiàn)在對方說稅號開錯了需要重開,客戶還沒有認(rèn)證,現(xiàn)在我需要開紅字發(fā)票沖紅,請問一下,那我同樣的需要開四份紅字發(fā)票沖紅后,再開正確的啊,還是我可以合在一起開一張
您好老師,我們之前月份開的專票,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)開錯了,對方?jīng)]有勾選認(rèn)證。這個(gè)票怎么處理
會計(jì)賬套里納稅性質(zhì)選錯了怎么修改
倉儲服務(wù)中庫房怎么記賬
收到房租發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅金如何做內(nèi)賬
這兩個(gè)怎么做記賬憑證?
老師認(rèn)繳制計(jì)提盈余公積嗎
以前年度掛賬的暫估應(yīng)付款(沒有具體掛賬單位名稱)應(yīng)該如何處理?好幾年了
通訊費(fèi)做到工資合并,算交個(gè)稅,員工福利費(fèi)是單獨(dú)計(jì)稅還是合并到工資里一起算個(gè)稅
合并報(bào)表都合并哪些呀?譬如利潤表,是不是收入、成本、銷管財(cái)費(fèi)用 都需要相加!匯總后,再按利潤表的勾稽關(guān)系算最終的利潤???
老師,股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)要填寫股權(quán)轉(zhuǎn)讓份額多少股,這個(gè)如何填?章程上也沒有說總共有多少股啊 。還有股權(quán)原值是不是就是認(rèn)繳資金額?相關(guān)合理稅費(fèi)填多少呢 ?
老師,今天(6月3日)我紅沖了3張5月的發(fā)票,又立即重開了3張新的。(金額沒錯,備注欄要修改) 那我5月做賬 主營業(yè)務(wù)收入包含這3張被紅沖的發(fā)票嗎?
我現(xiàn)在把顧客信息在系統(tǒng)里改過后重新開了,這個(gè)有影響沒
負(fù)數(shù)發(fā)票是不是要按之前錯票的信息開,我已經(jīng)把客戶信息重新改了,
是的,負(fù)數(shù)發(fā)票開票信息對錯已經(jīng)不重要了,只要把負(fù)數(shù)開出來就行
正常來講要和正數(shù)發(fā)票一致
同學(xué)你好,如果沒有其他問題了麻煩點(diǎn)亮五星好評哦,感謝支持(∩_∩)