會計一年需要報的稅種和時間如下: 1.個人所得稅:每月7號前申報,全年匯總申報時間為次年3月1日至6月30日。 2.增值稅:每月15日前申報。 3.企業(yè)所得稅:企業(yè)需要在每年的3月1日至6月30日之間,向稅務(wù)機關(guān)提交上一年度的企業(yè)所得稅年度納稅申報表,報告企業(yè)的所得和繳納應(yīng)納稅款。 4.增值稅年度納稅申報表:企業(yè)需要在每年的1月1日至2月28日之間,向稅務(wù)機關(guān)提交上一年度的增值稅年度納稅申報表,報告企業(yè)的增值稅銷售額和繳納應(yīng)納稅款。 5.個人所得稅年度匯算清繳申報表:個人需要在每年的3月1日至6月30日之間,向稅務(wù)機關(guān)提交上一年度的個人所得稅年度匯算清繳申報表,報告?zhèn)€人的所得和繳納應(yīng)納稅款。 6.工商年報:次年1月1日至6月30日向工商局提交上一年的年度報告。
請問下,詳細(xì)的會計一天工作的內(nèi)容(大致),還有什么時間納稅申報,繳稅,什么時期 詳細(xì)詳細(xì)一點比如出那些報表,什么時候出什么報表。計算那些稅,每天登記那些賬務(wù)(舉例子)
老師一家公司每年在財務(wù)報稅上需要做哪些事?時間節(jié)點分別是什么?是不是每月15號月報 季度所得稅匯算清繳?匯算清繳是不是就是年報?還有別的嗎
老師 個體工商戶第四季度報經(jīng)營所得和年度匯算清繳有差異可以嗎?匯算清繳時發(fā)現(xiàn)費用多計提了一筆,年度匯算時按照正確的申報的 就是當(dāng)時申報第四季度時候沒發(fā)現(xiàn)有問題,申報年度經(jīng)營所得發(fā)現(xiàn)費用多了,我的意思年度匯算清繳是正確的,第四季度的預(yù)繳還需要更正嗎
請問企業(yè)在進行企業(yè)所得稅匯算清繳的時候,什么時候需要關(guān)聯(lián)申報?我們公司是一個有限公司,有2個股東,分別持股80%和20%,我在進行企業(yè)所得稅匯算清繳時,用報關(guān)聯(lián)申報嗎
上一任會計2021年和2022年的匯算清繳申報都有錯誤,需要更正申報嗎?如果不更正申報的話會有什么問題
請問勞務(wù)派遣公司開的發(fā)票,是生產(chǎn)員工的工資,應(yīng)該怎么做分錄呢?
老師好,現(xiàn)在工作好找不,環(huán)境怎么樣
其實財務(wù)崗位是不應(yīng)該要頻繁換人對吧
企業(yè)名稱 銘港有限公司 FAME PORT LIMITED 這個公司是香港的,我要給他開票只要填寫名稱就可以了嗎
老師,上月未盤點漏盤1000元,這月補記分錄
請問企業(yè)所得稅稅增值稅減掉的2個點,填在營業(yè)外收入?
老師您好,新辦企業(yè)沒有業(yè)務(wù)收入,只有員工工資公積金,房租等費用支出,收到的發(fā)票都是普通發(fā)票,增值稅和企業(yè)所得稅應(yīng)該怎么申報呢?
裝修行業(yè)需要交印花稅么?
老師,劉記上月半成品漏記1000元分錄
#提問:老師:檸檬云財務(wù)軟件結(jié)賬在哪里操作?