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老師,我們是農(nóng)牧公司,農(nóng)業(yè)局給撥款用于新品種研究,這個(gè)如何寫(xiě)分錄,我們已經(jīng)花了200萬(wàn),人家給撥款20。

2023-10-31 19:38
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-10-31 19:41

您好,借:銀行 20 貸:其他收益 20 其他收益就是專(zhuān)門(mén)核算下政府補(bǔ)助的 如果是我們先收到這個(gè)20 借 銀行存款 貸 遞延收益 借 研發(fā)支出 貸 銀行存款 借 管理費(fèi)用 貸 研發(fā)支出 借 遞延收益 貸管理費(fèi)用

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快賬用戶8174 追問(wèn) 2023-10-31 19:44

將來(lái)審核完賬以后,這20可以使用了,如何寫(xiě)分錄。

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快賬用戶8174 追問(wèn) 2023-10-31 19:45

我們是先自己花,在審核花費(fèi),最后這個(gè)錢(qián)才可以動(dòng)。

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齊紅老師 解答 2023-10-31 19:46

您好,錢(qián)在我們賬上,我們就可以用了呀 上面分錄做完了,沖管理費(fèi)用 或 記入其他收益,對(duì)利潤(rùn)表的影響是一樣的

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快賬用戶8174 追問(wèn) 2023-11-01 17:54

老師,如果我拿到錢(qián)用的是借,銀行存款代其他收益,難道用的時(shí)候,就是借其他收益,代啥呀

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快賬用戶8174 追問(wèn) 2023-11-01 17:57

老師沒(méi)有其他收益這個(gè)科目

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齊紅老師 解答 2023-11-01 18:01

您好,不好意思,上面信息您跟我是同時(shí)發(fā)送的,有條信息現(xiàn)在才看到,沒(méi)有其他收益 我們還是用這個(gè)分錄吧 借 銀行存款 貸 遞延收益 借 研發(fā)支出 貸 銀行存款 借 管理費(fèi)用 貸 研發(fā)支出 借 遞延收益 貸管理費(fèi)用

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您好,借:銀行 20 貸:其他收益 20 其他收益就是專(zhuān)門(mén)核算下政府補(bǔ)助的 如果是我們先收到這個(gè)20 借 銀行存款 貸 遞延收益 借 研發(fā)支出 貸 銀行存款 借 管理費(fèi)用 貸 研發(fā)支出 借 遞延收益 貸管理費(fèi)用
2023-10-31
你好,您這個(gè)借銀行存款貸,專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款。
2023-03-28
您好,這是項(xiàng)目專(zhuān)用款 專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)專(zhuān)款專(zhuān)用,收到相應(yīng)款項(xiàng)的時(shí)候,賬務(wù)處理是, 借:銀行存款, 貸:專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款。 專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)專(zhuān)款專(zhuān)用,發(fā)生相關(guān)支出的時(shí)候,賬務(wù)處理是, 借:固定資產(chǎn), 貸:銀行存款。 隨著固定資產(chǎn)計(jì)提折舊, 借:管理費(fèi)用等-折舊 貸:累計(jì)折舊 同步攤銷(xiāo)專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款,賬務(wù)處理是, 借:專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款, 貸:其他收益。
2024-12-23
你好!收到的首筆10萬(wàn)應(yīng)該記入“其他應(yīng)收款”科目,因?yàn)檫@是預(yù)先墊付的款項(xiàng)。等項(xiàng)目驗(yàn)收合格后,剩下的10萬(wàn)也應(yīng)該繼續(xù)計(jì)入“其他應(yīng)收款”。當(dāng)項(xiàng)目完全結(jié)束且資金全部到位后,可以根據(jù)實(shí)際使用情況做相應(yīng)的會(huì)計(jì)處理,比如轉(zhuǎn)入“固定資產(chǎn)”或“庫(kù)存現(xiàn)金”等具體科目。
2024-10-29
借銀行存款,貸遞延收益。然后,你固定資產(chǎn)完工開(kāi)始折舊了,把這個(gè)遞延收益轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入。
2024-06-20
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