一般納稅人銷售自己使用過(guò)的汽車(chē),買(mǎi)的時(shí)候是專票進(jìn)來(lái)的并已抵扣,現(xiàn)在賣(mài)的話,需要開(kāi)具13個(gè)點(diǎn)的增值稅專用發(fā)票或普通發(fā)票。 根據(jù)《中華人民共和國(guó)增值稅暫行條例》第二十一條規(guī)定,納稅人銷售貨物或者應(yīng)稅勞務(wù),應(yīng)當(dāng)向索取增值稅專用發(fā)票的購(gòu)買(mǎi)方開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,并在增值稅專用發(fā)票上分別注明銷售額和銷項(xiàng)稅額。屬于下列情形之一的,不得開(kāi)具增值稅專用發(fā)票: 1.向消費(fèi)者個(gè)人銷售貨物或者應(yīng)稅勞務(wù)的。 2.銷售貨物或者應(yīng)稅勞務(wù)適用免稅規(guī)定的。 3.適用代扣代繳增值稅的應(yīng)稅勞務(wù),不得開(kāi)具代扣代繳的增值稅專用發(fā)票。
一般納稅人銷售使用過(guò)的汽車(chē)(固定資產(chǎn)),該汽車(chē)購(gòu)進(jìn)時(shí)已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,那么銷售時(shí)可以開(kāi)專票嗎?應(yīng)該開(kāi)幾個(gè)點(diǎn)?
一般納稅人銷售自己使用過(guò)的二手車(chē),開(kāi)發(fā)票是幾個(gè)點(diǎn)呢?
老師你好,我公司是一般納稅人,現(xiàn)在要出售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn)小汽車(chē),購(gòu)進(jìn)的時(shí)候沒(méi)有抵扣進(jìn)項(xiàng),對(duì)方開(kāi)的是普票,那我現(xiàn)在出售的時(shí)候稅率按多少來(lái)開(kāi)票,交多少稅呢?
你好,老師,我們是一般納稅人,公司要把車(chē)子賣(mài)掉,當(dāng)時(shí)買(mǎi)進(jìn)來(lái)抵扣了13個(gè)點(diǎn)的增值稅,現(xiàn)在賣(mài)出去,要開(kāi)幾個(gè)點(diǎn)的發(fā)票出去?
一般納稅人銷售已使用過(guò)的汽車(chē),進(jìn)項(xiàng)已抵扣扣增值稅,怎么給買(mǎi)方開(kāi)發(fā)票,開(kāi)專票還是普票,開(kāi)幾個(gè)點(diǎn)的
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,出現(xiàn)壞賬怎么做分錄。到損益表壞賬會(huì)計(jì)入管理費(fèi)用還是營(yíng)業(yè)外支出
老師,個(gè)人給公司維修機(jī)械:除了代開(kāi)發(fā)票+企業(yè)代扣代繳,還有其他的需要做嗎
比如接賬有一百元現(xiàn)在怎么入期初,我入期初余額100就會(huì)資產(chǎn)負(fù)債不平求解
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)過(guò)期了,沒(méi)有再申請(qǐng),帳上有研發(fā)費(fèi)用,報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳能加計(jì)扣除嗎?謝謝
老師,個(gè)人給公司維修機(jī)械,個(gè)人需要給公司代開(kāi)勞務(wù)費(fèi)發(fā)票還是維修費(fèi)發(fā)票?個(gè)人除了代開(kāi)發(fā)票外,公司需要給個(gè)人代扣代繳個(gè)人所得稅嗎?
公司是小型商貿(mào)企業(yè),小規(guī)模。門(mén)店,老板用私戶收錢(qián),因?yàn)槊鎸?duì)的是散客,所以也不開(kāi)發(fā)票,我可以給他報(bào)無(wú)票收入嗎?
我是物流服務(wù)公司,收到物流費(fèi)10000怎么記賬
老師,9月1號(hào)借方應(yīng)收賬款200,貸方壞賬準(zhǔn)備--應(yīng)收賬款10;補(bǔ)提壞賬準(zhǔn)備15,問(wèn)月底應(yīng)收賬款余額?
老師,公司支付廣告費(fèi),現(xiàn)金流量是支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金,如果該比廣告費(fèi)退款了,我們錄現(xiàn)金流量是支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金負(fù)數(shù)體現(xiàn),還是選擇收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金呀
@董孝彬老師,請(qǐng)問(wèn)在線嗎