你好,學(xué)員,你們是小規(guī)模還是一般納稅人的
客戶以私人賬戶購買我公司商品,不要求開票,說自己不要票要求我們以不含稅價賣給他們,我想問下這樣的話我公司是不是虧了稅點
老師,你好,問下我們給客戶開出專票是13個點,實際收客戶是10個點的稅金,是有指定這樣要求嗎?
老師,我想請問下,如果我們公司賣給一個客戶賣了10000元,然后這個客戶又把貨賣給他的客戶,賣了12000元,這個客戶把12000元直接打到我們賬戶上,要我們開票,這樣是不是我們多開了2000元的發(fā)票,是不是這個2000元的稅點我們出了
給客戶發(fā)了一批貨40000元是不含稅的金額,也就是不能給客戶開票,現(xiàn)在客戶要開票,老板說收10個點,想讓對方轉(zhuǎn)4000到私戶然后給開40000的票,但是客戶不想轉(zhuǎn)私賬,我說轉(zhuǎn)公戶44000給開44000的票,但是老板說這樣我們就虧了,說40000收10個點,另外的4000也要收10個點,就是總共轉(zhuǎn)44400元,開票也得44400元
徐老師,你好!就是我司有一款產(chǎn)品,是做成半成品賣給客戶,客戶要求我們開加工發(fā)票……我想不明白,這好像不對……
城市維護(hù)建設(shè)稅,7月份我這個月交了100元,8月份有負(fù)增值稅,我就不用交城市維護(hù)建設(shè)稅了,但是,我8月份應(yīng)該是有負(fù)的增值稅,相應(yīng)的應(yīng)該有負(fù)的城市維護(hù)建設(shè)稅,這樣才是對的呀,才是導(dǎo)致我7月份多交的城市維護(hù)建設(shè)稅,8月份給我沖銷掉了,不然的話,那我7月份多交那些稅,豈不就就永遠(yuǎn)要多交了,
研發(fā)臺賬是自己做?還是別人做?
老師問下指定為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的的金融資產(chǎn),為啥購買分錄是其他投資而不是其他債權(quán)投資
舉例子 蓮藕期初原料100斤,半成品15斤,成品132斤,采購7325斤,銷售5018.72斤,盤點原料100斤,半成品15斤,成品144斤,請問我的蓮藕出成當(dāng)月出成是多少?
發(fā)票有那個開的限額,如果藍(lán)字發(fā)票開了16萬,紅字發(fā)票開了8萬,發(fā)票限額是20萬,那我這是超了,還是沒超限額呀?是16萬加上8萬這個24萬還是160000-80000剩8萬,哪個是正確的開發(fā)票數(shù),就是和限額相比較那個數(shù)
批發(fā)部銷售商品未開票,是不是可以不做收入
老師,我們貨物從單位直接發(fā)到客戶,中間有流轉(zhuǎn)商,沒有物流單據(jù)可以嗎
老師這個分錄做錯了嗎,這個分錄是什么意思,一般納稅人不是還有銷項稅額嗎
匯算清繳,去年交納的所得稅1190.03元退稅了,賬戶怎么處理?
老師,我們出口業(yè)務(wù)由于些在阿里巴巴平臺銷售,客戶把錢打發(fā)阿里巴巴,然后我們再去提現(xiàn),提現(xiàn)的那個銀行回單上名稱是阿里巴巴的賬戶名稱,現(xiàn)在做出口退稅申報稅務(wù)說收匯異常,收匯主體與出口主體不一致,我該怎么解釋呢?
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我們是一般納稅人,我們這邊還要交增值稅,附加稅,企業(yè)所得稅,然后如果開5%給他,我們是不是虧很多?
5%有點少了,老師接觸的一般是8%左右
收客戶稅點7%就不會虧,5%就虧,是不是這樣?
是的,你說的很對的
客戶說按6%算,我們這邊還虧嗎
一般7-8%就沒問題的,學(xué)員
客戶硬要說按6%算,我們就虧了,是吧?
如果你們有足夠的進(jìn)項稅抵扣的話,不會虧