你好,學(xué)員,你們是小規(guī)模還是一般納稅人的
客戶以私人賬戶購買我公司商品,不要求開票,說自己不要票要求我們以不含稅價(jià)賣給他們,我想問下這樣的話我公司是不是虧了稅點(diǎn)
老師,你好,問下我們給客戶開出專票是13個(gè)點(diǎn),實(shí)際收客戶是10個(gè)點(diǎn)的稅金,是有指定這樣要求嗎?
老師,我想請問下,如果我們公司賣給一個(gè)客戶賣了10000元,然后這個(gè)客戶又把貨賣給他的客戶,賣了12000元,這個(gè)客戶把12000元直接打到我們賬戶上,要我們開票,這樣是不是我們多開了2000元的發(fā)票,是不是這個(gè)2000元的稅點(diǎn)我們出了
給客戶發(fā)了一批貨40000元是不含稅的金額,也就是不能給客戶開票,現(xiàn)在客戶要開票,老板說收10個(gè)點(diǎn),想讓對方轉(zhuǎn)4000到私戶然后給開40000的票,但是客戶不想轉(zhuǎn)私賬,我說轉(zhuǎn)公戶44000給開44000的票,但是老板說這樣我們就虧了,說40000收10個(gè)點(diǎn),另外的4000也要收10個(gè)點(diǎn),就是總共轉(zhuǎn)44400元,開票也得44400元
徐老師,你好!就是我司有一款產(chǎn)品,是做成半成品賣給客戶,客戶要求我們開加工發(fā)票……我想不明白,這好像不對……
老師,個(gè)人的傭金要去稅務(wù)局開發(fā)票,是幾個(gè)點(diǎn),繳納個(gè)稅什么呢,合同金額4萬。
1.出口退稅:公司目前全部外銷。需要勾選16萬的進(jìn)項(xiàng)稅額,才能全部退完稅,現(xiàn)在只有14萬進(jìn)項(xiàng)稅。所以這個(gè)月安排退還是下個(gè)月退劃算?如果現(xiàn)在提交了退稅,只用交這20000*0.05=1000的附加稅嗎,還用交什么稅呢? 2.攜程上面買的國外機(jī)票,在哪里開發(fā)票,能抵扣稅額,應(yīng)該怎么操作
老師這種情況咋辦?強(qiáng)制提交還得寫說明
涉外收入申報(bào)單在哪里打???
老師 一直開的都是技術(shù)服務(wù)費(fèi)的票 要什么進(jìn)項(xiàng)票
房屋維修可以加上勞務(wù)分包資質(zhì)嗎?
老師,我們單位有人受傷,然后住院期間有護(hù)工照顧,護(hù)工費(fèi)需要我們單位出,這位護(hù)工去稅務(wù)局開的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,請問老師這個(gè)勞務(wù)費(fèi)需要報(bào)個(gè)稅嗎
老師,我們是長期股權(quán)投資的投資方,占比30%,今年4.30號被投資方?jīng)Q定分配24年的利潤445萬,我們公司怎么做會計(jì)分錄呢,445萬*30%=133.5萬,而且這133.5萬已經(jīng)打入公賬
老師,請問有公司給客戶出的銷售折讓的協(xié)議版本嗎?可否發(fā)一份給我,謝謝
老師,請問有公司給客戶出的銷售折讓的協(xié)議版本嗎?可否發(fā)一份給我,謝謝
我們是一般納稅人,我們這邊還要交增值稅,附加稅,企業(yè)所得稅,然后如果開5%給他,我們是不是虧很多?
5%有點(diǎn)少了,老師接觸的一般是8%左右
收客戶稅點(diǎn)7%就不會虧,5%就虧,是不是這樣?
是的,你說的很對的
客戶說按6%算,我們這邊還虧嗎
一般7-8%就沒問題的,學(xué)員
客戶硬要說按6%算,我們就虧了,是吧?
如果你們有足夠的進(jìn)項(xiàng)稅抵扣的話,不會虧