可以 但是你跨年的怎么做

老師,別的公司派來的我們公司的員工,每個月發(fā)的工資也是直接發(fā)到對方公司賬戶上 每個月工資也沒有計提 直接走的費(fèi)用,我計入管理費(fèi)用勞務(wù)費(fèi)中,那對方公司收到這筆錢計入什么科目?
那管理人員工資是計入管理費(fèi)用嗎?上個月沒有計提工資,我這個月能直接發(fā)放上個月工資嗎?分錄是什么樣的呢?
我們上個月沒有計提工資,那這個月直接計入管理費(fèi)用-工資里發(fā)放可以嗎?這個月是不是還要再計提下個月的工資呢?
請問一下老師,我公司以前的會計沒有計提工資,直接當(dāng)月工資當(dāng)月做費(fèi)用支付,如果我改成當(dāng)月計提下月支付,那么6月就只能坐計提不能坐支付了,是不是賬上就少了一個月的工資了,這樣賬上工資金額不是跟申報不一致了
老師我有公司,每個月勞務(wù)費(fèi)用不固定的。那我能在付款當(dāng)月直接計入費(fèi)用嗎?上個月不計提了,這樣是否可以呢?
老師,公司多開了四千多塊錢發(fā)票給客戶,這部分客戶不付款了,我要怎么開發(fā)票沖減這部分金額呀
老師,供應(yīng)商那邊多開了四千多塊錢發(fā)票,現(xiàn)在沖減這四千多的賬目,發(fā)票要怎么開呀?
老師這個月報個稅,都申報了。漏一個工資賠償?shù)牧?。那是更正,還是作廢重新報
老師,供應(yīng)商那邊多開了四千多塊錢發(fā)票,現(xiàn)在沖減這四千多的賬目,發(fā)票要怎么開呀?
老師,公司是農(nóng)業(yè)公司,管理混亂,銷售小麥了,這個農(nóng)業(yè)公司怎么核算成本?怎么做賬啊?
公司是做跨境電商的,亞馬遜,如果是刷單的要怎么申報收入,成本要怎么做呢,成本是否能從收入中扣除?
老師,像這種金融服務(wù)擔(dān)保費(fèi)是不是計入到財務(wù)費(fèi)用當(dāng)中更合適?是,就是公司需要一個履約保證金,在擔(dān)保機(jī)構(gòu)做了一個擔(dān)保。
老師,業(yè)務(wù)員出差報銷的差費(fèi)基本都沒有發(fā)票,可以用平常飯店吃飯的票抵嗎?
對于一般納稅人如果取得一張增值稅專用發(fā)票,用來抵扣銷項稅后,少交增值稅,后面還能做成本,少交企業(yè)稅嗎。
老師你好,本年6-9月份稅務(wù)局方的財務(wù)報表和財務(wù)軟件的金額不同,是需要聯(lián)系稅務(wù)局調(diào)整?還是下一個季度填上正確的就可以了
付款才開票,那就用收付實現(xiàn)制
企業(yè)根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制來做賬務(wù)處理 不能選擇