印花稅做稅金及附加,他不做應(yīng)交稅費(fèi), 既做應(yīng)交稅費(fèi),還做稅金及附加有附加稅、房產(chǎn)稅、土地使用稅、車船稅、水利建設(shè)環(huán)保稅等。
老師,是不是只有增值稅用應(yīng)交稅費(fèi)科目,其它稅種都用稅金及附加科目?
您好老師, 1.稅金及附加和應(yīng)交稅費(fèi)及附加 2.應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額和應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 像這樣的分錄他們是2個(gè)科目還是4個(gè)科目,1是不是都是稅金及附加科目,2是不是都是應(yīng)交稅費(fèi)科目。只不過(guò)一個(gè)在借方一個(gè)貸方?。?/p>
請(qǐng)問(wèn)老師,匯算清繳退回上一年度的所得稅,是通過(guò)稅金及附加科目和應(yīng)交稅費(fèi)科目過(guò)渡嗎?還是直接進(jìn)入營(yíng)業(yè)外收入呢?
民非企業(yè)加的附加稅進(jìn)入哪個(gè)科目?有稅金及附加這個(gè)科目嗎?
老師,是不是增值稅、個(gè)稅、企業(yè)所的稅進(jìn)入應(yīng)交稅費(fèi)科目,其余的稅種進(jìn)入稅金和附加科目啊。
老師,做賣汽車的外賬,記賬憑證附件,需要附件銷售合同嗎?
老師您好,公司關(guān)于2023年、2024年一直沒有實(shí)際發(fā)放工資,把工資計(jì)入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時(shí)候沒有填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,現(xiàn)在公司資金周轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)了,2025年9月公司開始補(bǔ)發(fā)以前的工資,這個(gè)時(shí)候可以更正申報(bào)企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表嗎?更正時(shí)可以填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎?
如果一個(gè)外貿(mào)公司沒有給員工繳納過(guò)社保,就不能申請(qǐng)退稅嗎?社保必須達(dá)到什么條件
老師,代賬公司去年把賣車的錢誤計(jì)入了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,大概70萬(wàn)左右,今年調(diào)賬要不要把收入計(jì)入到以前年度損益調(diào)整里,還要調(diào)整折舊費(fèi)用,這樣有涉及到退稅,最好的辦法要怎么操作呢?
怎么自查自己做的賬對(duì)不對(duì)
老師你好,7月份的賬因?yàn)殚_票時(shí)寫錯(cuò)1個(gè)字,造成存貨庫(kù)存負(fù)數(shù),現(xiàn)在該怎么處理?
老師好!請(qǐng)問(wèn)這里所講的一般納稅人可以選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅,包含教育輔助嗎?稅率是3%嗎?非學(xué)歷教育服務(wù)也是3%嗎?物業(yè)管理這些等等都是3%嗎?我所截圖的這些數(shù)據(jù)是多少,可以列一下嗎?
老師,電商平臺(tái)(天貓、抖音、京東、拼多多)的結(jié)算規(guī)則是怎樣的?
老師好,請(qǐng)教下,職工報(bào)銷時(shí)必須提供費(fèi)用發(fā)生的付款單據(jù),還是只提供發(fā)票就可以?
老師,你好,我們有美元收入和其他美元收入,費(fèi)用也有美元費(fèi)用,要不要調(diào)整匯率,
意思就是增值稅,個(gè)稅,企業(yè)這3個(gè)稅種是進(jìn)入應(yīng)交稅費(fèi)嘛
對(duì)的,是的,是這么做的。
謝謝,至于既進(jìn)入應(yīng)交稅費(fèi)又可以進(jìn)入稅金及附加的稅種,只有死背了
對(duì)的,是的,是這么做。