收到的技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)應(yīng)該計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入。 主營業(yè)務(wù)收入是指企業(yè)銷售商品和提供勞務(wù)所得到的收入凈額。其他業(yè)務(wù)收入是指企業(yè)除主營業(yè)務(wù)活動(dòng)以外的其他經(jīng)營活動(dòng)所取得的收入,如出售原材料、出租固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)等。 因此,技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)屬于企業(yè)的其他經(jīng)營活動(dòng)所取得的收入,應(yīng)該計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入。
請問企業(yè)轉(zhuǎn)讓專利技術(shù)是屬于其他業(yè)務(wù)收入還是營業(yè)外收入啊?
我們公司是研發(fā)型公司,也提供技術(shù)服務(wù),開的技術(shù)服務(wù)費(fèi),請問是計(jì)入主營業(yè)務(wù)收入還是其他業(yè)務(wù)收入
老師請問技術(shù)轉(zhuǎn)讓收入也屬于主營業(yè)務(wù)收入嗎?
老師,請問技術(shù)先進(jìn)型服務(wù)企業(yè)轉(zhuǎn)讓技術(shù)所得是否屬于其主營業(yè)務(wù)收入?
技術(shù)開發(fā)收入屬于主營業(yè)務(wù)收入的提供勞務(wù)收入還是主營業(yè)務(wù)其他?
本財(cái)年發(fā)現(xiàn)上一財(cái)年多計(jì)提稅金,本財(cái)年應(yīng)該如何沖銷
公司購入車輛公司收到機(jī)動(dòng)車發(fā)票,車輛用于銷售人員跑業(yè)務(wù),和接待客戶,能夠抵扣
生產(chǎn)企業(yè)出口退稅,最后如果有免抵稅額,需要繳納附加稅,那么,這個(gè)免抵稅額還需要結(jié)轉(zhuǎn)到下個(gè)月嗎?
25年在信用平臺(tái)里修改了22年的工商年報(bào)的稅金繳納金額,當(dāng)時(shí)少統(tǒng)計(jì)了最后一個(gè)月稅金,企業(yè)會(huì)因?yàn)樾薷牧诉@個(gè)數(shù)據(jù)被列入異常名錄嗎?
公司購入車輛那些情況公司收到機(jī)動(dòng)車發(fā)票不能抵扣呀
老師,如果員工收入是0,公司幫個(gè)人承擔(dān)個(gè)人部分社保,那個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)要不要體現(xiàn)該員工???
老師,這個(gè)題答案部分固定成本的計(jì)算和2023年銷售收入為啥是銷售量的那個(gè)比?還有答案部分的最后一句話。2023年預(yù)計(jì)息稅前利潤。這個(gè)用的是哪個(gè)公式?
老師,這個(gè)月申報(bào)包含16號(hào)嗎
老師您好,25年修改了22年工商年報(bào)數(shù)據(jù),直接在公示平臺(tái)修改的稅金少填了,企業(yè)會(huì)被列入異常名錄嗎?
25年修改了22年工商年報(bào)中的數(shù)字會(huì)跳出異常嗎
好的 老師;老師 印花稅、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、水利專項(xiàng)基金沒有計(jì)提 直接申報(bào)繳納的 具體的會(huì)計(jì)分錄怎么操作
借稅金及附加 貸銀行存款
然后借管理費(fèi)用貸稅金及附加嗎還是月末再結(jié)轉(zhuǎn)
不用做你寫的這個(gè)分錄呀