你好,企業(yè)財(cái)務(wù)有問題,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人需要承擔(dān)責(zé)任 實(shí)名認(rèn)證的,以實(shí)名認(rèn)證的為準(zhǔn)。
你好老師,我想問下公司是去年七月份成立的,稅務(wù)上的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人之前是我,但現(xiàn)在已變更別人了,但工商上現(xiàn)在的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人是我
你好,工商上擔(dān)任公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,辭職了,但是財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人還是我,如果公司經(jīng)營(yíng)不善我還承擔(dān)什么責(zé)任嗎?
16:29<問答詳情23:58:28后或5次對(duì)話后問題結(jié)束你好,工商上擔(dān)任公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,辭職了,但是財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人還是我,如果公司經(jīng)營(yíng)不善我還承擔(dān)什么責(zé)任嗎?娜娜呢52023-10-2416:27發(fā)布3次瀏覽齊紅官方答疑老師職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師2023-10-2416:28你好,這個(gè)不承擔(dān)責(zé)任的,如果離職的話一已展示全部,如還有疑問,請(qǐng)點(diǎn)擊加群咨詢-如果是稅務(wù)上的話是不得承擔(dān)責(zé)任了?
16:29<問答詳情23:58:28后或5次對(duì)話后問題結(jié)束你好,工商上擔(dān)任公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,辭職了,但是財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人還是我,如果公司經(jīng)營(yíng)不善我還承擔(dān)什么責(zé)任嗎?娜娜呢52023-10-2416:27發(fā)布3次瀏覽齊紅官方答疑老師職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師2023-10-2416:28你好,這個(gè)不承擔(dān)責(zé)任的,如果離職的話一已展示全部,如還有疑問,請(qǐng)點(diǎn)擊加群咨詢-如果是稅務(wù)上的話是不得承擔(dān)責(zé)任了?
16:29<問答詳情23:58:28后或5次對(duì)話后問題結(jié)束你好,工商上擔(dān)任公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,辭職了,但是財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人還是我,如果公司經(jīng)營(yíng)不善我還承擔(dān)什么責(zé)任嗎?娜娜呢52023-10-2416:27發(fā)布3次瀏覽齊紅官方答疑老師職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師2023-10-2416:28你好,這個(gè)不承擔(dān)責(zé)任的,如果離職的話一已展示全部,如還有疑問,請(qǐng)點(diǎn)擊加群咨詢-如果是稅務(wù)上的話是不得承擔(dān)責(zé)任了?
請(qǐng)問老師去年半年忘記計(jì)提工資了,今年1月支付去年半年的工資,請(qǐng)問老師這個(gè)怎么做賬呢
老師,我感覺這個(gè)正確答案解析不對(duì)啊,為什么非付現(xiàn)成本還要乘以(1-25%)呢,不是不用乘嗎
某食品加工企業(yè)為增值稅一般納稅人,2024年1月發(fā)生以下業(yè)務(wù):1)將成本800萬的產(chǎn)品對(duì)外銷售80%,取得含稅價(jià)1130萬;其余作為股利發(fā)放2)購入生產(chǎn)原料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額49萬元;3)購進(jìn)一輛小汽車作為公用車,取得機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票注明稅額3.4萬元;4)在某市購入3間房屋作為工作用房,取得一般納稅人開具的增稅專用發(fā)票,含稅金額545萬元,該房屋采用一般計(jì)稅方法;5)支付一般納稅人廣告公司設(shè)計(jì)費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明金額為5萬元;6)上月期進(jìn)的免稅農(nóng)產(chǎn)品(購進(jìn)時(shí)計(jì)劃用于加工食品對(duì)外銷售,尚未被領(lǐng)用)因保管不善發(fā)生損失,已知產(chǎn)品賬面成本1.15萬元(含運(yùn)費(fèi)成本0.15萬元,從一般納稅人企業(yè)取得增值稅專用發(fā)票),該批產(chǎn)品上月已申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。3【要求】1.讀題找出題干中涉及的重要知識(shí)點(diǎn)并講解;2.計(jì)算以下內(nèi)容:(1)該企業(yè)當(dāng)月銷項(xiàng)稅額;(2)業(yè)務(wù)4可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額;(3)該企業(yè)當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出;(4)當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅。
老師好,不退稅貨物按免稅處理,增值稅申報(bào)填免稅銷售額,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這樣做會(huì)計(jì)分錄有沒有問題?
老師,小規(guī)模納稅人(餐飲,酒店類)是不入期間費(fèi)用比較少,一般都入成本科目呢
第三問調(diào)整留存收益的金額和答案不一樣,求老師寫分錄計(jì)算調(diào)整留存收益的金額,
老師中級(jí)經(jīng)濟(jì)法。有案例分析題嗎?
這是勞務(wù)收入,如何計(jì)算勞務(wù)個(gè)稅
你好請(qǐng)教,我剛?cè)肼毜墓径哪?0月光明搬到寶安,退稅備案變更到寶安是25年5月才申請(qǐng)的目前仍在辦理中,24年10月-12月有幾張報(bào)關(guān)單(即有退稅的也有夸大類免稅的)當(dāng)期沒有開票也沒有做未開票處理,現(xiàn)在25年該如何處理?是否要更正24年出口當(dāng)月的未開票銷售收入?
公司法定代表人是甲,股東是乙,認(rèn)繳30萬,持股比例100%,那么現(xiàn)在要做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,那轉(zhuǎn)讓方是乙吧
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