你們采購了工程物資就要通過工程物資
老師,麻煩問下,支付在建工程款,是借在建工程,貸應(yīng)付賬款,借應(yīng)付賬款,貸銀行存款,還是借在建工程,貸銀存這樣做呀?
老師,在建工程完工后直接轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)科目是嗎?借:在建工程1910,貸:現(xiàn)金1910,完工后借:固定資產(chǎn)1910,貸:在建工程1910,是這樣嗎
老師,購進(jìn)的工程物資時,支付材料的運(yùn)費(fèi),也是通過工程物資科目嗎?借:工程物資,貸:銀行存款,再借:在建工程—材料費(fèi),貸:工程物資,這樣?
我們公司是做市政工程的,我們的原材料是按這個步驟:建筑行業(yè)購混凝土?xí)嫹咒?企業(yè)購入材料時會計分錄為: 借:工程物資-原材料? ? 貸:銀行存款 2.領(lǐng)用材料時會計分錄為: 借:在建工程-**工程? ? 貸:工程物資-原材料 3.工程完工后會計分錄為: 借:主營業(yè)務(wù)成本? ? 貸:在建工程-**工程。 還是可以直接不入原材料,直接是:借:在建工程-**工程,貸:銀行存款
老師好!在建工程這個科目,必須要做借工程物資貸在建工程?不能直接借在建工程貸銀行存款?
老師你好我5月份把發(fā)票開超了500萬,我現(xiàn)在作廢掉幾張可以不
老師 我們有個客戶5月買了臺機(jī)器 6月底的時候說要退回來換一臺其他的 原機(jī)器12500 已經(jīng)來過票了 現(xiàn)在他們補(bǔ)17000換另外一臺 在原來發(fā)票不紅沖的情況下 這個17000該怎么開
老師,你好,請問那個出口退稅怎么實(shí)操的,我有一家家具廠業(yè)務(wù)是這個,你看到時怎么回答
1.跨境應(yīng)稅服務(wù),1.境內(nèi)單位向境外單位在境外消費(fèi)的服務(wù),2.境內(nèi)單位向境外單位提供在境內(nèi)的服務(wù),比如商務(wù)輔助服務(wù), 2請問以上哪個是跨境應(yīng)稅服務(wù)? 在請問跨境應(yīng)稅服務(wù),這個境是以什么定義的,?
老師,小規(guī)模做無票收入的話,報表怎么填?
老師,你好,銷售給客戶92726元,客戶回款92400元,余下的326客戶不給了,開票金額填多少?
老師,公司是室內(nèi)裝飾公司,一般納稅人,有一般計稅和簡易計稅項目,開具發(fā)票銷售額有點(diǎn)多,請問建筑服務(wù)行業(yè)的增值稅和企業(yè)所得稅的稅負(fù)率分別是多少?
老師,這張發(fā)票是6月份對方給我們開的,我畫橫線2行是對方給我們開錯了,對方要部分紅沖,我們6月份會把正確的部分入賬,對方說昨天晚上給我們把錯誤的那2行紅沖重新開,今天早上來了,他沒有給我們紅沖,6月已經(jīng)過完了,他如果今天紅沖那也是7月份,跨月了。那她開錯的那2行我們在6月份應(yīng)該如何入賬呢?
老板讓對公打給個人100萬,這個100萬是不是要分幾筆打比較好一點(diǎn)?他說是過兩天就還給我們賬上了。
老師你好,單位出售二手車給個人,開具了普通發(fā)票,二手車市場也開了發(fā)票,做賬是記到其他業(yè)務(wù)收入呢,還是固定資產(chǎn)清理,借其他應(yīng)收款,貸固定資產(chǎn)清理,我們是一般納稅人,
前任會計做的是拿到發(fā)票借在建工程—材料費(fèi),進(jìn)項稅 貸其他應(yīng)付款
沒有直接領(lǐng)用就不能進(jìn)在建工程
那現(xiàn)在咋辦呢?這樣做在建工程不行嗎?后果會咋樣?
萬一庫房還剩工程物資沒用咋辦?
我們這個自己建辦公場所,我也不知道咋辦呢!我記得是要工程物資,但是那個會計沒用
那現(xiàn)在這種情況咋辦呢
我看好像都是剛剛夠,都收到開了發(fā)票的
沒有剩余工程物資就不用管了
好吧!謝謝老師
不客氣,祝你工作順利!感覺滿意的話,麻煩給個5星好評哦。