那你們單位需要繳納增值稅的嗎?
全額事業(yè)單位按照小規(guī)模納稅人申報(bào)稅務(wù),增值稅申報(bào)表中第16行“本期應(yīng)納稅額減征額”、第17行本期免稅額”分別該怎么填寫?
老師,10-12小規(guī)模納稅人,不含稅開票41146.55元,1%是411.45.增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表怎么填,期初余額—,本期發(fā)生額,本期應(yīng)抵減,本期實(shí)際抵減稅額,怎么填
你好老師,小規(guī)模納稅人申報(bào)增值稅附表:增值稅申報(bào)明細(xì)表怎么填寫?本期發(fā)生額是填寫本期的開票金額,還是填寫本期沒有減免之前的增值稅額?還是減免的增值稅額?
老師,請(qǐng)問小規(guī)模納稅人開票按照1%繳納稅額,那增值稅減免申報(bào)明細(xì)表期初,發(fā)生額,本期實(shí)際抵減的稅額怎么填寫?
小規(guī)模納稅人增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表第一項(xiàng),減免項(xiàng)目-減按1%征收率-本期實(shí)際抵減稅額應(yīng)填寫2127.02嗎?本期發(fā)生額是3%-1%的稅額,本征期開的全是普票,沒超過30萬,不用繳納增值稅。
我公司是施工方,收到住建局打款的錢是安全生產(chǎn)費(fèi),是借銀行存款,貸專項(xiàng)儲(chǔ)備嗎?
商品每件200按照折扣后是100,買送50元的禮品,商品成本50,禮品成本25,確認(rèn)商品收入66.67,禮品收入33.33,那成本按照實(shí)際商品成本50和25結(jié)轉(zhuǎn)嗎
供電局能開電費(fèi)增值稅專用發(fā)票嗎
你好,老師,餐飲店,窗戶貼膜費(fèi)用,一般記管理費(fèi)用,用那個(gè)二級(jí)明細(xì)比較合適啊,
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入:應(yīng)收賬款2.5萬,實(shí)際收到5萬,另外2.5萬不需要開票。分錄如何寫
對(duì)方公司注銷了,我們款不用付了,這個(gè)應(yīng)付賬款應(yīng)該怎么處理,需要留存哪些資料
老師,我上個(gè)月報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,公積金的金額報(bào)多了,我是更正重新申報(bào)呢?還是說這個(gè)月把上個(gè)月多報(bào)的減去,報(bào)少一點(diǎn)呢?
老師好,想咨詢一下,在單位上班一年了,這個(gè)月14號(hào)離職的話,這個(gè)保險(xiǎn),單位是應(yīng)該給交還是不給交呢?
想問下我匯算清繳 調(diào)增無票支出金額較大有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
醫(yī)療行業(yè)背景,公司想要推廣業(yè)務(wù)(本來沒有推廣業(yè)務(wù)),需要開推廣費(fèi)發(fā)票,那開發(fā)票的時(shí)候需要注意哪些問題?
要交啊,我們是小規(guī)模納稅人,這個(gè)季度開普票84162.37,稅841.62,專票開了89999.7稅900,也就是普票免稅,但是專票要交900
減免明細(xì)表減免項(xiàng)目里面選擇減免性質(zhì),第二列本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額填寫1%的專票不含稅銷售額*2%
是不是寫89999.7*0.2=179999.4
對(duì)的,是的,是這么做的。