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老師我們本月開發(fā)票10000元,一般納稅人,借應收賬款10000,貸主營業(yè)務收入8849.56 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)1150.44 月末轉出銷項 借應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)1150.44 貸應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅1150.44然后等到下個月,認證發(fā)票后再做分錄把認證的進項發(fā)票從待抵扣里轉出來轉到應交稅費-進項稅額里邊嗎?

2023-10-19 08:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-10-19 08:34

你下一個月認證了,所屬期是本月的嗎?如果是的話,做到本月來

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快賬用戶4128 追問 2023-10-19 08:35

哦哦要做到當月的

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齊紅老師 解答 2023-10-19 08:35

是的是的,需要做的,當月的。

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快賬用戶4128 追問 2023-10-19 08:35

懂了,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-10-19 08:37

不用客氣工作愉快

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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