你好,學員,計入管理費用福利費
業(yè)務招待費納稅調整部分涉及的所得稅可以年末預提嗎?
以前年度的只修改年度的財務報表可以吧???@郭老師
老師,由于客戶一直沒付錢,收取了滯納金,要怎么開發(fā)票呀?
請問老師,貿易公司,出口的貨物應該返回中國,但是無法返回,現在荷蘭海關那邊讓我們上游交罰金,但是這個罰金應該我們轉給上游。像這個情況上游是不是應該給我們開發(fā)票呢,因為上游不給我們開票,50萬呢不開票不知道怎么做賬
4月成立的公司,目前沒有員工,個人所得稅可以暫時不報嗎
請問,我們公司在京東平臺銷售產品,產品價格是100元,實際京東給我們結算是98,抵扣券2元(該抵扣券我們需要給京東開發(fā)票),此業(yè)務的會計分錄怎么做呢
老師您好,我公司跟別的公司簽訂了一份技術委托開發(fā)合同,金額大概200萬元,直接做費用還是做成項目成本比較合適呢?謝謝老師
你好老師,怎么從應收應付上看出來是欠票還是欠款
我公司供應政府采購材料,因多方原因被審計掉的核減金額,不開負數發(fā)票,計入營業(yè)外支出,這一塊匯算清繳調增嗎
老師請問一下,差旅費報多了3元,次月退回是不是:借銀行存款3,貸管理費用-3
老師,是職工福利費還是福利費?
福利費,這個科目的
跟職工福利費是不同的科目嗎?
跟職工福利費是不同的科目嗎? 實際一樣的
這個到時匯算清繳時超過工資14%部分要調增的是嗎?
老師,分錄怎么做?
這個到時匯算清繳時超過工資14%部分要調增的是嗎? 是的納稅調增的
納稅調增是稅法的調整,會計不做賬的
老師,我問的是這筆支出怎么做分錄
好的,學員,分錄如下 借管理費用-福利費 貸銀行存款